rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
128,14 EUR
10.03.2020
Predmet: Elektrina
26/2020
faktúra
RVC Košice
31268650
36,90 EUR
10.03.2020
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 - kniha
27/2020
faktúra
AMESA s.r.o.
25593374
157,47 EUR
10.03.2020
Predmet: Lekárničky 2ks ABS Škola typ I
28/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
70,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Zemný plyn
29/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
39,14 EUR
10.03.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
30/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 623,12 EUR
10.03.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
31/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
19.03.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
32/2020
faktúra
ELRAS s.r.o.
36209945
700,00 EUR
19.03.2020
Predmet: oprava RE rozvádzača a výmena ističov
33/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,63 EUR
19.03.2020
Predmet: Mobilné služby
šj-2020100490
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
21,74 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202002192
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
34/2020
faktúra
Ing. J. Rovňák
34327622
150,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Preventívna dezinfekcia povrchov a ovzdušia
šj-152019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
1,84 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530008992
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
86,75 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0196
faktúra
Vardar
40410200
91,79 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
35/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2020
36/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
06.04.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 1. štvrťrok 2020
37/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 4/2020
38/2020
faktúra
Svet plastelíny
164,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Giga balenie plastelíny - projekt
39/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
4,94 EUR
06.04.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
40/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
38,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Dodávka plynu
41/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.04.2020
Predmet: Služby pevnej siete
42/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Deratizácia
43/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
73,15 EUR
20.04.2020
Predmet: Elektrina
44/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 192,27 EUR
20.04.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
45/2020
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
240,00 EUR
20.04.2020
Predmet: aktualizácia verzie
46/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
19,20 EUR
22.04.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
47/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
22.04.2020
Predmet: mobilné služby
48/2020
faktúra
EMI s.r.o.
46726608
284,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Dezinfekčný roztok na ruky so stojanom
49/2020
faktúra
EMI s.r.o.
46726608
95,40 EUR
28.04.2020
Predmet: Ochranné rúška
50/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 05/2020
51/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
15,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Zemný plyn
52/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.05.2020
Predmet: Služby pevnej siete
53/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
54/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
61,84 EUR
11.05.2020
Predmet: Elektrina
55/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
11.05.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
56/2020
faktúra
Ing. J. Rovňák
34327622
223,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekcia priestorov
57/2020
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
19,20 EUR
25.05.2020
Predmet: Papierové utierky
58/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.05.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
59/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
291,32 EUR
25.05.2020
Predmet: Vodné, stočné
60/2020
faktúra
PPO Dema s.r.o.
45275807
74,40 EUR
25.05.2020
Predmet: Ochranné štíty
61/2020
faktúra
Workhouse s.r.o.
05568137
34,94 EUR
01.06.2020
Predmet: Jednorázové rukavice
62/2020
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
86,20 EUR
01.06.2020
Predmet: Sanytol
63/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 06/2020
šj-0224
faktúra
Vardar
40410200
105,30 EUR
03.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201227
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,33 EUR
03.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200102622
faktúra
Hook
36216224
16,11 EUR
03.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530012458
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,69 EUR
03.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
64/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Zemný plyn
65/2020
faktúra
Labaš
36183181
211,82 EUR
08.06.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné potreby
66/2020
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
41,50 EUR
08.06.2020
Predmet: Papierové utierky
67/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
08.06.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
68/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.06.2020
Predmet: Služby pevnej siete
69/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
65,65 EUR
08.06.2020
Predmet: Elektrina
70/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
09.06.2020
Predmet: aSc agenda na rok
šj-10201285
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,06 EUR
09.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200102964
faktúra
Hook
36216224
4,43 EUR
10.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530013072
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,80 EUR
10.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020101215
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
25,58 EUR
10.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201352
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,29 EUR
12.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530013453
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,52 EUR
15.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530013468
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,25 EUR
15.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0266
faktúra
Vardar
40410200
108,19 EUR
16.06.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20051095
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
85,37 EUR
16.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200103422
faktúra
Hook
36216224
4,78 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020101357
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
30,10 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201423
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,16 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201439
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,53 EUR
18.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj530013903
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
179,11 EUR
23.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201515
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
69,36 EUR
23.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0289
faktúra
Vardar
40410200
103,05 EUR
23.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201474
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,32 EUR
23.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
71/2020
faktúra
Ján Pecho
17851963
49,00 EUR
24.06.2020
Predmet: LICENCIA 8 - Abc materské školy
72/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
24.06.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
73/2020
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
58,80 EUR
24.06.2020
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
šj-202002772
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
25.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530014515
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
180,19 EUR
25.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20201001499
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
67,81 EUR
25.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200103963
faktúra
Hook
36216224
29,68 EUR
25.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
74/2020
faktúra
ArtEdu
46960333
22,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Školenie vedúcich zamestnancov
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.