rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019
zmluva
Faurecia Automotive Slovakia
50170074
1 215,50 EUR
21.11.2019
Predmet: Finančný dar na revitalizáciu školského dvora
šj-530937162
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
74,05 EUR
21.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102294
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
125,65 EUR
21.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530937132
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
44,60 EUR
21.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
151/2019
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
47,56 EUR
21.11.2019
Predmet: mechanické metly - 2ks
152/2019
faktúra
Obchod - SVK s.r.o.
47175397
93,18 EUR
21.11.2019
Predmet: Vlajka smútočná a zástavy stolové so stojanom - 5ks
153/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
74,22 EUR
21.11.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-202000884
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
26.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
154/2019
faktúra
DEKOR POINT s.r.o.
36831301
178,05 EUR
28.11.2019
Predmet: Farebný papier
155/2019
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
26,96 EUR
29.11.2019
Predmet: Mechanická metla
156/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
2 260,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Rekonštrukcia pivničných priestorov s výmenou okien
157/2019
faktúra
Zuzidekor s.r.o.
52140385
79,20 EUR
29.11.2019
Predmet: Drevené pexeso abeceda + skladanie slov
158/2019
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
29.11.2019
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ 4
159/2019
faktúra
Martin Kuzevič
47775297
1 000,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Orez stromov - 1ks javor a 4ks lipa
160/2019
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
98,40 EUR
02.12.2019
Predmet: Kancelársky materiál a papier
161/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
162/2019
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
626,42 EUR
02.12.2019
Predmet: Didaktický materiál
šj-0918
faktúra
Vardar
40410200
48,24 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194993
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,77 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530937791
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,61 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0907
faktúra
Vardar
40410200
98,58 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194917
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,10 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
163/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
176,22 EUR
02.12.2019
Predmet: Vodné, stočné
164/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,89 EUR
02.12.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
165/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
114,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Zemný plyn
šj-190109268
faktúra
Hook
36216224
11,64 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10195094
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
47,40 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190109269
faktúra
Hook
36216224
2,75 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-112019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
133,54 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530938791
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
83,56 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102377
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
101,98 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0940
faktúra
Vardar
40410200
127,27 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530938889
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
196,63 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10195121
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,23 EUR
05.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
166/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
297,53 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
167/2019
faktúra
Labaš
36183181
71,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Toaletný papier
168/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
264,06 EUR
09.12.2019
Predmet: Revízia prenosných elektrických spotrebičov; Revízia elektrických strojov
169/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 039,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
6/2020
zmluva
Vardar
40410200
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: Opakované dodávky ovocia a zeleniny
2/2020
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: Opakované dodávky mäsa a mäsových výrobkov
4/2020
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: opakované dodávky potravinárskeho tovaru, mrazených výrobkov
8/2020
zmluva
GORON s.r.o.
36172073
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: opakované dodávky pekárenských výrobkov
5/2020
zmluva
Market point s.r.o
51456559
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: opakované dodávky potravinárskeho tovaru
šj-530939920
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,03 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2020
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
4 999,99 EUR
10.12.2019
Predmet: opakované dodávky rýb a výrobkov u nich
šj-0962
faktúra
Vardar
40410200
94,06 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190109733
faktúra
Hook
36216224
3,48 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10195182
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
62,88 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530939878
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
169,83 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
170/2019
faktúra
PMILTOVAeduca s.r.o.
08420963
38,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Súbor plagátov a informačná nálepka
171/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.12.2019
Predmet: služby pevnej siete
172/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
210,96 EUR
11.12.2019
Predmet: elektrina
173/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Zabezpečenie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby za 4. štvrťrok 2019
174/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
11.12.2019
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 4. štvrťrok 2019
2019/1209/2844-0331
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
4 999,99 EUR
11.12.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
šj-530940137
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
30,02 EUR
12.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102448
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
100,25 EUR
12.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
175/2019
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
87,75 EUR
13.12.2019
Predmet: Hrnce
176/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
16.12.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-530940713
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
144,73 EUR
17.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0988
faktúra
Vardar
40410200
44,36 EUR
17.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10195300
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
64,17 EUR
17.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530940743
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,06 EUR
17.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
177/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
499,92 EUR
17.12.2019
Predmet: Notebook; MS Ofice
1/2020
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
18.12.2019
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2020 s prílohami
178/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
272,56 EUR
19.12.2019
Predmet: Čistenie striech a dážďovodov
179/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
87,14 EUR
19.12.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
180/2019
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
19.12.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Obstarávania
181/2019
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
19.12.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Zmluvy
šj-122019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
16,25 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.2019102529
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
100,15 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530941072
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
20,44 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200033
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,13 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530000436
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
318,83 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0014
faktúra
Vardar
40410200
29,34 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100003
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
65,96 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530001009
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,44 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530001457
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
37,62 EUR
14.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530001030
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
323,41 EUR
14.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200106
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,34 EUR
14.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.