portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
95/2021
faktúra
UNI2010
42008042
5 500,00 EUR
07.06.2021
Predmet: súťaž "Nápad predáva"
77/2022
objednávka
Uni2010, o.z.
42008042
5 500,00 EUR
01.12.2022
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu programu "Nápad predáva"
334/2022
faktúra
Uni2010, o.z.
42008042
5 500,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Realizácia programu Nápad predáva
324/2022
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
5 549,22 EUR
04.01.2023
Predmet: KV- Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne
13/0007
faktúra
Dušan Bača
30290961
5 553,23 EUR
09.04.2013
Predmet: Výmena PVC podlahy v učebniach s predeľovacou stenou, slúžiace na P. Č.
95/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
5 560,80 EUR
05.09.2023
Predmet: Klimatizácia 3 ks + montáž
DFP/23/0067
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
5 560,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Interiérové vybavenie - P.Č.
115/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 570,11 EUR
18.05.2023
Predmet: Dodávka elektriny- SŠ,ŠI,ŠJ
140/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 582,18 EUR
20.05.2022
Predmet: plyn 4/2022
606/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 609,17 EUR
19.02.2014
Predmet: spotrebu plynu
36/2013
objednávka
Dušan Bača
30290961
5 610,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prevedenie oprav podláh a vysprávky PVC.
567/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 647,48 EUR
28.02.2017
Predmet: plyn 12/2016
15/0050
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
5 745,60 EUR
03.02.2016
Predmet: Vybavenie pre kuchyňu - akcie P.Č.
104/2015
objednávka
CORTEC s.r.o.
45584168
5 750,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si nákup elektrických zariadení do ŠJ: - Panvica BR 50-78 ET 1 x - Škrabka ŠKBZ 12 smalt 1x - El. rúra EPP 02 - 1 x
062/2023
faktúra
SPORTxLysa, s. r. o.
52705153
5 857,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Strava, skipassy – lyžiarsky kurz
156/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
6 000,00 EUR
18.06.2020
Predmet: stravné lístky
104/2023
objednávka
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
6 000,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Objednávka edukačných publikácii
13/0046
faktúra
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
6 077,72 EUR
08.01.2014
Predmet: Prípojka NN - odberné elektrické zariadenie.
125/2013
objednávka
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
6 080,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Objednávame si zrealizovanie - Prípojka NN odberné elektrické zariadenie.
066/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 081,23 EUR
06.04.2023
Predmet: Dodávka elektriny 02/23 - SŠ, ŠI, ŠJ