portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
508/2017
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
4 578,00 EUR
19.01.2018
Predmet: oprava kotolne
81/2017
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
4 600,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Objednávame si výmenu riadiaceho systému kotolne v škole.
116/2013
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
4 620,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu a osadenie mesh-ov na budovu školy v počte 2 ks, rozmer 10,4 x 10,7 m
557/2013
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
4 620,00 EUR
16.01.2014
Predmet: mesh na budovu školy
520/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 663,49 EUR
18.01.2017
Predmet: plyn 11/2016
573/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 702,76 EUR
11.02.2016
Predmet: plyn 12/2015
12/0036
faktúra
Žarnay Peter
43636128
4 719,55 EUR
11.01.2013
Predmet: Maliarské práce, po úprave prenajatých priestorov.
113/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 747,54 EUR
30.03.2017
Predmet: plyn 2/2017
36/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 758,52 EUR
08.03.2018
Predmet: plyn 1/2018
DFJ/22/0044
faktúra
Súkromná školská jedáleň
42228760
4 771,21 EUR
18.10.2022
Predmet: Strava dovezená.
079/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 788,07 EUR
30.03.2020
Predmet: plyn 2/2020
15/0047
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
4 799,52 EUR
16.01.2016
Predmet: Zateplenie fasády - 1/4 fasády.
102/2015
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
4 800,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Objednávame si zateplenie časti obvodového plášta.
304/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 800,00 EUR
05.11.2020
Predmet: stravné lístky
76/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 810,90 EUR
16.04.2019
Predmet: plyn 2/2019
87/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 841,18 EUR
20.03.2015
Predmet: plyn 2/2015
132/2013
objednávka
BLACK RED WHITE Nábytok
36573175
4 900,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Nákup stoličiek v počte 140 kusov.
13/0045
faktúra
BLACK RED WHITE Nábytok
36573175
4 900,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Stoličky do červeného salónika a na akcie v P.Č.
16/0043
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
4 974,87 EUR
16.01.2017
Predmet: Zateplenie.
79/2016
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
4 980,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si komponenty merania a regulácie pre výmenu riadiaceho systému kotolne.