portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/0048
faktúra
Marton Ľuboš
34906533
3 987,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Výmena topných telies.
103/2015
objednávka
Marton Ľuboš
34906533
3 990,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Objednávame si výmenu topných telies na SOŠ podnikania v Prešove.
15/0046
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 992,80 EUR
13.01.2016
Predmet: LED žiarivky do ubytovacích priestorov.
553/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
3 996,00 EUR
19.01.2017
Predmet: PC HP Compaq 20ks + slúchadla
376/2013
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
3 997,20 EUR
11.10.2013
Predmet: výmena žalúzií
87/2013
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
4 000,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si dodávku a montáž žalúzií - 176 ks.
347/2020
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
4 000,00 EUR
05.01.2021
Predmet: revízie, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
28/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 000,00 EUR
05.03.2021
Predmet: stravné lístky
71/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 000,00 EUR
21.04.2021
Predmet: stravné lístky
82/2023
objednávka
Daffer spol. s r.o.
36320439
4 000,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Školské lavice a stoličky
531/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 079,27 EUR
13.01.2012
Predmet: spotreba plynu za 10/2011
554/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 086,32 EUR
08.01.2015
Predmet: plyn 11/2014
309/2018
faktúra
SLOVDAN PLUS s.r.o.
46117709
4 092,00 EUR
18.09.2018
Predmet: okenné žalúzie
13/2017
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 095,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si poskytnutie služieb - lyžiarska výstroj, strava, lyžiarsky vlek pre 45 žiakov v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017.
38/2018
objednávka
SLOVDAN PLUS s.r.o.
46117709
4 100,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku a montáž žalúzií v počte 132 ks.
103/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 103,20 EUR
20.04.2016
Predmet: plyn 2/2016
85/2023
objednávka
VVE s.r.o
53293258
4 200,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Stavebné úpravy v priestoroch školy
29/2015
faktúra
Ozex s.r.o.
31652239
4 203,62 EUR
24.02.2015
Predmet: zriaďovacie náklady na trafostanicu
164/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 209,44 EUR
27.07.2023
Predmet: elektrická energia 5/2023
101/2015
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
4 216,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Objednávame si dodávku led žiariviek 60L/6000k DL v množstve 340 ks.