portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7140
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
135/2022
faktúra
GOTANA GROUP, s.r.o.
47441232
1 608,00 EUR
25.10.2022
Predmet: GOTANA-Interaktívna tabuľa a notebook
50/2020
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 611,92 EUR
22.08.2020
Predmet: Výtvarný a papiernický materiál
137/2020
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 611,92 EUR
30.09.2020
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
91/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
1 614,70 EUR
18.12.2024
Predmet: Elektrospotrebiče pre MŠ a ŠJ
192/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
1 614,70 EUR
30.12.2024
Predmet: Elektrospotrebiče pre MŠ a ŠJ
68/2023
objednávka
Zábavné učení
29261651
1 632,60 EUR
08.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti z prípravných tried.
04/2023
objednávka
Unikor trade s.r.o.
52391990
1 640,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Softwérový balík I. a II. k interaktívnej podlahe pre prípravkárov.
21/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 640,00 EUR
24.04.2023
Predmet: UNIKOR-softvéry k interaktívnej podlahe
113/2018
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
1 648,23 EUR
11.12.2018
Predmet: Terénne úpravy vonkajších priestorov a rekonštrukciu hygienických priestorov
234/2018
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
1 648,23 EUR
17.12.2018
Predmet: Terénne úpravy vonk.priestorov + WC v 1.tr.
41/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
1 650,00 EUR
09.06.2018
Predmet: Akordeón ACHAT 80- RD 34/80/III/5/3
96/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 650,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Akordeón ACHAT - 80 - RD
84/2022
objednávka
Unikor trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Interaktívna podlaha pre deti z prípravných strieda (Projektor plus PC)
184/2022
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
14.01.2023
Predmet: UNIKOR-interaktívna podlaha
127/2023
faktúra
PLAVECKÁ ŠKOLA AQUA s.r.o.
36580791
1 659,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plavecká škola - plavecký výcvik
52/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 665,25 EUR
25.05.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie apríl 2020
37/2023
objednávka
Awocado s. r. o.
28989121
1 667,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
121/2023
faktúra
Awocado s.r.o.
28989121
1 667,00 EUR
06.11.2023
Predmet: AWOCADO - lesní svět didaktické pomôcky
90/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 669,54 EUR
25.08.2023
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 07/2023
93/2019
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
1 680,24 EUR
19.12.2019
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v šatniach, vstupných chodbách a výlevkách dvoch tried
219/2019
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
1 680,24 EUR
31.12.2019
Predmet: Dodávka a výmena PVC krytiny v 2 šatniach, 2 chodbách a 2 výlevkách
93/2024
objednávka
WOODMON, s.r.o.
53149564
1 690,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Záhradný altánok MICHIGAN 4 m na školský dvor MŠ
190/2024
faktúra
WOODMON, s.r.o.
53149564
1 690,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Záhradný altánok MICHIGAN 4 m
120/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 722,06 EUR
06.11.2023
Predmet: TEHO - platba za teplo a TÚV za 09/2023
130/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 725,59 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 09/2024
204/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 743,08 EUR
27.11.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac október 2018
90/2024
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 752,61 EUR
17.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby 2024/2025
188/2024
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 752,61 EUR
20.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby 2024/2025
93/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 773,98 EUR
24.06.2019
Predmet: Teplo TÚV za mesiac máj 2019
30/2019
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 782,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Predplavecký výcvik pre deti predškolského veku
82/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 815,70 EUR
10.08.2023
Predmet: Platba za dodávku Tepla a TÚV za 06/2023
98/2018
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
1 849,99 EUR
04.07.2018
Predmet: Kryty radiátorov - EP
43/2018
objednávka
Ján Haraj-BUKAS
40794113
1 850,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Výroba a inštalácia ochranných krytov radiátorov - EP
89/2022
objednávka
PG Cassovia s.r.o.
47877715
1 865,36 EUR
16.12.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce v priestoroch MŠ Palárikova 22 v Košiciach.
200/2022
faktúra
PG Cassovia s.r.o.
47877715
1 865,36 EUR
14.01.2023
Predmet: PG Cassovia - vodoinštalatérske práce
195/2024
faktúra
EK plast, s.r.o.
36187402
1 876,85 EUR
30.12.2024
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v priestoroch kancelárie riaditeľky MŠ
70/2023
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 891,19 EUR
08.12.2023
Predmet: Hygienický a čistiaci materiál pre MŠ a pre deti MŠ
170/2023
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 891,19 EUR
12.01.2024
Predmet: HERMAS-hygienicky a čistiaci materiál
69/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 896,72 EUR
18.06.2025
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 05/2025
101/2021
objednávka
ORPEK, s.r.o.
36584690
1 965,57 EUR
28.12.2021
Predmet: Vysprávky a maľba dvoch šatní V. a VI. triedy a rekonštrukcia učit. soc. zariadenia.