portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
133/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - jún 2012
162/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2012
189/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2012
209/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2012
237/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2012
270/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2012
299/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2012
1/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2019
2/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2019
32/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2019
57/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2019
85/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2019
111/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2019
136/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2019
158/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2019
180/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2019
196/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2019
221/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2019
248/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2019
87/14
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
2 680,34 EUR
23.10.2014
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike: Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M125a - 3 ks, Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M225dn - 1 ks, Kábel Hama pripojovací USB A-B 3m - 5 ks,Digitálny fotoaparát Samsung NX300 čierny + 18-55mm - 1 ks,ZÁNOVNÉ Blesk METZ MB 24 AF-1 Digital Sony - 1 ks,DLP projektor BenQ W750 - 1 ks,DLP projektor BenQ MS504 - 4 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 2 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 1 ks,Kábel Roline VGA, predlžovací, tieňovaný, 2m - 3 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 2 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 1 ks,Spojka OEM CAT5E, UTP, 8p8c, RJ45/RJ45 - 6 ks,Reproduktory Genius SP-HF2.0 1800A čierne, drevené - 2 ks,Inštalačný kábel Gembird, drôt, CAT5E, UTP, LSOH, 305m/box - 1 ks.
233/2014
faktúra
ALZA.cz, a.s.
27082440
2 680,34 EUR
05.11.2014
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike: Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M125a - 3 ks, Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M225dn - 1 ks, Kábel Hama pripojovací USB A-B 3m - 5 ks,Digitálny fotoaparát Samsung NX300 čierny + 18-55mm - 1 ks,ZÁNOVNÉ Blesk METZ MB 24 AF-1 Digital Sony - 1 ks,DLP projektor BenQ W750 - 1 ks,DLP projektor BenQ MS504 - 4 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 2 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 1 ks,Kábel Roline VGA, predlžovací, tieňovaný, 2m - 3 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 2 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 1 ks,Spojka OEM CAT5E, UTP, 8p8c, RJ45/RJ45 - 6 ks,Reproduktory Genius SP-HF2.0 1800A čierne, drevené - 2 ks,Inštalačný kábel Gembird, drôt, CAT5E, UTP, LSOH, 305m/box - 1 ks.
146/2024
objednávka
Jozef Polončák
45970645
2 694,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Oprava a maľba školskej jedálne.
298/2024
faktúra
Jozef Polončák
45970645
2 694,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Oprava a maľba stien školskej jedálne.
0054
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 697,32 EUR
26.08.2011
Predmet: Vybavenie posilnovne - dodanie, motnáž, servis posilnovacich strojov a príslušenstva
216/2011
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 697,32 EUR
28.09.2011
Predmet: Vybavenie posilňovne
09/12/2019
zmluva
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kotolne
1
dodatok
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Termín plnenia
1/KV/2020
faktúra
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kotolne
80/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2020
100/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2020
117/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2020
153/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2020
171/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) august 2020
198/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) september 2020
233/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) október 2020
270/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) november 2020
294/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) december 2020
2/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 712,00 EUR
09.01.2012
Predmet: Prenajom nebytových priestorov v bloku B budovy Spojenej školy Svidník, ul. Centrálna súpisné číslo 464, na parcele č. 1060/1, ktoré sú vedené na LV. č. 3093 katastrálneho územia 859 745 Svidník
310/2015
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
2 734,40 EUR
22.12.2015
Predmet: Interiérové vybavenie tried základnej školy - skrinky a skrine
151/12
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
2 746,26 EUR
18.12.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 2. 2012 - maliarske práce v klubovni školy
358/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
2 746,26 EUR
08.01.2013
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 2. 2012 - maliarske práce v klubovni školy
85/15
objednávka
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
2 755,40 EUR
24.11.2015
Predmet: Intrierové vybavenie tried základnej školy - skrinky a skrine
372/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 768,51 EUR
17.01.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia FA za 12/2021
21/2016
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
2 787,38 EUR
07.04.2016
Predmet: Kladenie obrubníkov a zámkovej dlažby - vstup do areálu Spojenej školy Svidník
71/2016
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
2 787,38 EUR
25.04.2016
Predmet: Kladenie obrubníkov a zámkovej dlažby - vstup do areálu Spojenej školy Svidník
103/14
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 791,68 EUR
10.11.2014
Predmet: Vybavenie odbornej učebne: Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, s lemom - 2 ks, Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, bez lemu - 1 ks, Pracovný stôl PSJ2, 1800 x 700 x 850 mm - 1 ks, Dosky HACCP na krájanie, 45x30 cm, sada 6 ks - 2 ks, Stojan na 6 HACCPP dosiek - 2 ks, Kuchynská obchodná váha do 15 kg - 1 ks.
294/2014
faktúra
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
2 791,68 EUR
17.12.2014
Predmet: Vybavenie odbornej učebne: Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, s lemom - 2 ks, Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, bez lemu - 1 ks, Pracovný stôl PSJ2, 1800 x 700 x 850 mm - 1 ks, Dosky HACCP na krájanie, 45x30 cm, sada 6 ks - 2 ks, Stojan na 6 HACCPP dosiek - 2 ks, Kuchynská obchodná váha do 15 kg - 1 ks
312/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
2 799,88 EUR
19.12.2012
Predmet: Výpočtová technika: - 15 ks PC procesor, - 5 ks PC zostava
100/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 820,90 EUR
27.07.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 05/2023.
114/12
objednávka
B2B Partner, s. r. o.
44413467
2 835,94 EUR
15.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie a vysávač
171/12
objednávka
Ing.Jaroslav Bilý
34806458
2 886,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Návrh, dodanie a montáž svietidiel do klubovne školy
381/2012
faktúra
Ing. Jaroslav Bilý
34806458
2 886,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Návrh, dodanie a montáž svietidiel do klubovne školy
31/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 892,84 EUR
25.02.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2019
81/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 903,80 EUR
14.06.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2023.
62/2018
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 906,56 EUR
22.11.2018
Predmet: Termos nerezový s výpustom, nôž kuchársky, pracovný stôl so zásuvkami a policou, hrniec, pokrievka, varidlo plynové 4x horák, kotlík konický
260/2018
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 906,56 EUR
03.01.2019
Predmet: Termos nerezový s výpustom, nôž kuchársky, pracovný stôl so zásuvkami a policou, hrniec, pokrievka, varidlo plynové 4x horák, kotlík konický
10/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 910,68 EUR
26.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - 12/2011
27/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) február 2021
47/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
11.03.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) marec 2021
76/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) apríl 2021
99/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) máj 2021
05/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) január 2022
28/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) február 2022
49/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) marec 2022
75/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) apríl 2022
102/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) máj 2022
121/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) jún 2022
150/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) júl 2022
164/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) august 2022
180/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) september 2022
205/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) október2022
238/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) november 2022
118/2024
objednávka
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
20.11.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
255/2024
faktúra
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
11.12.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
108/15
objednávka
CORA, Ing. Jozef Šifra
14280205
2 957,36 EUR
14.12.2015
Predmet: Statická elektrická trojrúra T-TPE-3 s príslušenstvom vrátane dovozu a montáže
216/2024
faktúra
Mgr. Tomáš Balogh
50916173
3 000,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Ubytovanie a strava v termíne 30.09.2024 - 04.10.2024 za účelom ŠvP.
142/2024
objednávka
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Úprava a maľba stien schodišťa v priestoroch ŠJ.
295/2024
faktúra
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Maľba a úprava stien v priestoroch ŠJ.
85/2017
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 005,77 EUR
14.12.2017
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny a maliarske práce v učebni č.128 a maliarske práce v učebni č.142
287/2017
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
3 005,77 EUR
09.01.2018
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny a maliarske práce v učebni č.128 a maliarske práce v učebni č.142