portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Palín
Košický kraj, okres Michalovce
zverejnené dokumenty: 1489
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
817418
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
10028/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
1134618
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za vývoz NO
12859/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
1476818
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za likvidáciu nebezpečného odpadu október 2018
16210/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
26.01.2019
Predmet: nebezpečný odpad
17695/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
26.01.2019
Predmet: nebezpečný odpad
370/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
01.04.2019
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad január 2019
184319
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za nebezpečný odpad
332719
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
491319
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za likvidáciu NO
6111/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
778619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za likvidáciu NO jún 2019
9047/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
18.09.2019
Predmet: nebezpečný odpad
1039719
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za NO
11700/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
1315219
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za vývoz NO
14548/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
04.02.2020
Predmet: nebezpečný odpad
16046/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
04.02.2020
Predmet: nebezpečný odpad
6820
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za nálepky FURA
830/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
25.03.2020
Predmet: nebezpečný odpad
1984/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
3164/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
15.04.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
201004043
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
24,00 EUR
27.04.2020
Predmet: faktúra za konzultácie k programu ifosoft a oprava dát v module faktúry
460220
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
607720
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
09.06.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
748420
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
08.07.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
880620
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
11.08.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
10079/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
11.09.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
11463/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
12.10.2020
Predmet: nebezpečný odpad
1289120
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
09.11.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
14532/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
11.12.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
203721
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
24,00 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za aktualizácie webstránky 2020
1586420
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
15.01.2021
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
211002037
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
24,00 EUR
16.02.2021
Predmet: faktúra za konzultácie k programu Ifosoft - dane
568021
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
02.07.2021
Predmet: faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov
072020
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
24,15 EUR
24.03.2020
Predmet: obedy pre dôchodcov v mesiaci január 2020
1560009530
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
24,22 EUR
23.06.2020
Predmet: faktúra za matričné tlačivá
472021
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
24,48 EUR
06.07.2021
Predmet: obedy pre dôchodcov v mesiaci 6/2021
762016
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
24,78 EUR
31.01.2017
Predmet: za obedy pre dôchodcov v mesiaci november 2016
742019
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
24,78 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov za 9/2019
180327
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
25,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby"
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 183/2018 ku dňu 01.01.2019
zmluva
BeeM Servis s.r.o.
51985624
25,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Zmena Zhotoviteľa
5590025884
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za služby STP APV
5590028674
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za služby WINMATRI 10.2018 - 09.2019
5590031402
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za program WINMATRI
5590034029
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
16.09.2020
Predmet: faktúra za údržbu matričného programu
2380346346
faktúra
Lyreco
35958120
25,22 EUR
26.01.2019
Predmet: kancelárske potreby
3501190210
faktúra
Mesto Michalovce
325490
25,23 EUR
04.02.2020
Predmet: príspevok do SOU za 4.Q.2019
262019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
25,83 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov mesiac marec 2019
1012019
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
26,04 EUR
04.02.2020
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
842019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
26,46 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov
20190253
faktúra
Limpo, s.r.o.
36498980
26,70 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za obecnú vlajku 100x150 cm
162020
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
26,88 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
2380365519
faktúra
Lyreco
35958120
27,60 EUR
15.05.2019
Predmet: fa za kancelárske potreby
10170430
faktúra
Peter Jurík - LISA
4150465
27,88 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za prezentáciu obce
192021
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
28,44 EUR
07.04.2021
Predmet: faktúra za obedy pre dôchodcov
3/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
28,60 EUR
24.03.2020
Predmet: formuláre a matričné doklady
2125318222
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
28,87 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za spotrebu vody II. Q.
201700642
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
29,35 EUR
20.09.2017
Predmet: servis počítačov
201700258
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
29,54 EUR
23.05.2017
Predmet: faktúra za upgrade programu učtovníctvo
11700085
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za odchyt a karantenizáciu psov apríl 2017
11700225
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
11800056
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
23.04.2018
Predmet: za odchyt psov . mesiac február 2018
11800093
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za odchyt psov
11800309
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
26.01.2019
Predmet: mesačný paušálny poplatok - odchyt psov
11800343
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
26.01.2019
Predmet: paušálny poplatok za odchyt psov za 12/2018
11900086
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov 3/2019 - mesačný paušálny poplatok
11900121
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
15.05.2019
Predmet: mesačný paušálny poplatok 4/2019
11900156
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za odchyt túlavých zvierat - paušálny poplatok za 5/2019
11900191
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
24.07.2019
Predmet: mesačný paušálny poplatok 06/2019
1000119315
faktúra
Tlačová egentúra Slovenskej republiky
31320414
30,00 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za portrét prezidenta SR
11900230
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
18.09.2019
Predmet: odchyt túlavých psov - paušálny poplatok
11900269
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra - mesačný ´paušál.poplatok 8/2019
12000027
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
25.03.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých zvierat
12000067
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
25.03.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za 2/2020
12000102
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
15.04.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
402720
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
30,00 EUR
21.04.2020
Predmet: faktúra za dlhodobý prenájom VKK
zmluva o umiestnení monitor.obj.
oznam
Výskumný ústav vodného hospodárstva
00156850
30,00 EUR
07.05.2020
Predmet: dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
12000142
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov v mesiaci 4/2020