portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
236/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
25,25 EUR
26.09.2022
Predmet: Telefón OcÚ
14017
faktúra
Renáta Bokníková - PPdZ
47095105
25,31 EUR
27.02.2014
Predmet: obrusy
VF13-053
faktúra
Bokníková Renáta PPDz
47095105
25,36 EUR
03.06.2013
Predmet: Pranie obrusov
134/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
25,37 EUR
06.06.2022
Predmet: Čistenie rohoží+prenáj.MŠ
384/2022
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
25,50 EUR
10.11.2022
Predmet: Kancelárske potreby
154/2019
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
25,75 EUR
24.06.2019
Predmet: Čistenie obrusov
184/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
25,92 EUR
30.08.2016
Predmet: zemný plyn
355/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
25,99 EUR
05.04.2018
Predmet: dvíhacie práca
14176
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
26,06 EUR
16.07.2014
Predmet: Kancelárske potreby
18/2017
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
26,28 EUR
05.06.2017
Predmet: kancelárske potreby
53/2025
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
26,49 EUR
16.05.2025
Predmet: Spotreb.mat.pri vzdelávaní MŠ
00312014
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31937306
26,80 EUR
12.05.2014
Predmet: dodanie príručky "účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"
273/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
26,90 EUR
30.01.2017
Predmet: Kamcelárske potreby
52/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
27,00 EUR
05.04.2023
Predmet: El.energia DS
82/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
27,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia DS
117/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
27,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia DS
141/2020
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
27,08 EUR
04.05.2020
Predmet: Čistenie obrusov
318/2019
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
27,14 EUR
07.11.2019
Predmet: Čistenie obrusov
261/2019
faktúra
Disig, a.s.
35975946
27,16 EUR
13.09.2019
Predmet: KC pre pečať v HSM - 4 roč. poplatok
274/2020
faktúra
Disig, a. s.
35975946
27,16 EUR
07.10.2020
Predmet: Ročný poplatok - KC pre pečať v HSM
293/2021
faktúra
Disig, a. s.
35975946
27,16 EUR
20.10.2021
Predmet: Ročný poplatok - KC pre pečať
337/2022
faktúra
Disig,a.s.
35975946
27,16 EUR
26.09.2022
Predmet: Vydanie certif.roč.popl.
297/2019
faktúra
Bidfood
34152199
27,35 EUR
18.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
223/2024
faktúra
ŠEVT a.s. Banská Bystrica
31331131
27,43 EUR
26.08.2024
Predmet: Tlačivá - MŠ
43/2019
faktúra
Bidfood
34152199
27,54 EUR
18.02.2019
Predmet: Dodanie mäsových výrobkov - ŠJ
198/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
27,56 EUR
06.10.2017
Predmet: odvoz odpadu
66/2016
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
27,73 EUR
28.04.2016
Predmet: čistenie obrusov
6220386
faktúra
SSE, a.s.
36403008
27,82 EUR
05.06.2017
Predmet: vyúčtovanie nedoplatok
1013362
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
27,88 EUR
31.03.2016
Predmet: vodárenský materiál
320/2017
faktúra
Ľudovít Mojžiš
43626921
28,00 EUR
24.01.2018
Predmet: servis úpravne vody
425/2022
faktúra
ELBA.H.s.r.o.
52793303
28,40 EUR
02.01.2023
Predmet: Žiarovky LED
165/2023
faktúra
PROJECT PLUS s.r.o.
44842350
28,40 EUR
21.07.2023
Predmet: Trofej-rybár.preteky detí
161/2019
faktúra
PROFIMAT, s.r.o.
50164872
28,79 EUR
24.06.2019
Predmet: Sprej na výstrahu vtákov
118/2019
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
28,80 EUR
16.04.2019
Predmet: Systémové práce - internet
242/2016
zmluva
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
11.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby webového informačného systému spoločnosti Geodeticca - WebGIS
100/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
12.07.2017
Predmet: mesačný poplatok marec2017
136/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
12.07.2017
Predmet: mesačný poplatok 4/2017
157/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
12.07.2017
Predmet: mesačný poplatok
230/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
13.10.2017
Predmet: mesačný poplatok - júl 2017
199/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
13.10.2017
Predmet: mesačný poplatok - jún 2017
261/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
24.10.2017
Predmet: služba webgis - mesačný poplatok august 2017
276/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
25.10.2017
Predmet: služba WebGis mesačný poplatok - september 2017
30/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
29,00 EUR
21.02.2025
Predmet: El.energia DS
67/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
29,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia DS
104/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
29,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia DS
62/2023
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
29,10 EUR
18.05.2023
Predmet: Kancelárske potreby
130800206
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
29,28 EUR
15.05.2013
Predmet: Zimná údržba ciest
429/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
29,28 EUR
01.02.2022
Predmet: Nedoplatok el. energie - Dom smútku
20150427
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
29,33 EUR
31.03.2016
Predmet: elektorinštalačný materiál
7/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
29,33 EUR
05.04.2023
Predmet: El.ener.-nedopl.VO
78/2016
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
29,50 EUR
03.05.2016
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
440/2024
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
29,50 EUR
20.02.2025
Predmet: Lanko do kosačky
245/2023
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
29,51 EUR
31.07.2023
Predmet: Kancelárske potreby
23/2021
faktúra
LEKSUN s.r.o.
46952195
29,86 EUR
16.02.2021
Predmet: Prepínač sporáku - Bytový dom
11/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
29,90 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia DS - Nedoplatok
1/2/2016
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
30,00 EUR
16.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na 1.polrok 2016
125/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
30,00 EUR
12.07.2017
Predmet: preddavok - elektriny
152/ 2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
30,00 EUR
12.07.2017
Predmet: preddavok - elektrina
187/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
30,00 EUR
06.10.2017
Predmet: elektrická energia
208/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
30,00 EUR
06.10.2017
Predmet: elektrická energia - záloha
246/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
30,00 EUR
13.10.2017
Predmet: mesačná platba za el.energiu
274/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
30,00 EUR
25.10.2017
Predmet: záloha za elektrickú energiu
302/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
30,00 EUR
05.02.2018
Predmet: záloha
80/2018-1
zmluva
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
30,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Zmluva o výkone funkcie zodpovednej osoby
1-146719703812
zmluva
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Biznis linka L
13/2020-1
zmluva
SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
52826791
30,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Zmluva o výkone funkcie zodpovednej osoby
55/2020
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
30,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Servisné práce - konfigurácia siete
373/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Telefón MŠ
395/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Telefón MŠ
29/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Telefón MŠ
66/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Telefón MŠ
101/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Telefón MŠ
134/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Telefón MŠ
173/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,00 EUR
17.06.2021
Predmet: Telefón MŠ
206/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,00 EUR
04.08.2021
Predmet: Telefón MŠ
225/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Telefón MŠ
278/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Telefón MŠ
345/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
30,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Elektrická energia - BD byt č. 9
388/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
30,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Elektrická energia - byt č. 9
302/2023
faktúra
Ekomus s.r.o.
53477910
30,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Čistenie obrusov