portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
374/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
43,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Telefón OcÚ
174/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
43,00 EUR
17.06.2021
Predmet: Telefón OcÚ
205/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
43,00 EUR
04.08.2021
Predmet: Telefón OcÚ
224/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
43,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Telefón OcÚ
114/2023
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
43,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Náplň-toner CANON
2197426004
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,04 EUR
18.06.2013
Predmet: Mobil OcÚ
366/2021
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
43,08 EUR
05.01.2022
Predmet: Respirátory
102/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
43,31 EUR
04.05.2021
Predmet: Telefón OcÚ
342/2015
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
43,38 EUR
05.02.2016
Predmet: materiál na údržbu KD
121/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
43,43 EUR
15.05.2018
Predmet: kancelárske potreby
230/2019
faktúra
Ľudovít Mojžiš
43626921
43,50 EUR
06.08.2019
Predmet: Servis filtrov - MŠ
406/2024
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
43,68 EUR
16.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
145/2017
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
43,69 EUR
12.07.2017
Predmet: kancelárske potreby
20/2020
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom, s. r. o.
00321087
43,69 EUR
18.02.2020
Predmet: Servisná prehliadka - Škoda RAPID
28/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
43,70 EUR
09.03.2021
Predmet: Telefón OcÚ
116/2017
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
43,71 EUR
12.07.2017
Predmet: kancelárske potreby
2336/2015
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
43,73 EUR
31.03.2016
Predmet: poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov
49/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
43,74 EUR
21.02.2020
Predmet: Muffiny - detský karneval
354/2024
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
43,79 EUR
29.11.2024
Predmet: Kancelárske potreby
97/2024
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
43,82 EUR
02.06.2024
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
394/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
43,86 EUR
25.01.2021
Predmet: Telefón OcÚ
133/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
43,92 EUR
19.05.2021
Predmet: Telefón OcÚ
113188962
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
44,06 EUR
24.10.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
26/2024
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
44,27 EUR
20.02.2024
Predmet: Toner
31/2025
faktúra
Slovgram
44,28 EUR
21.02.2025
Predmet: Verejný rozhlas-prenos zázn.- r.2025
2238025910
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
44,29 EUR
12.05.2014
Predmet: mesačný poplatok
80/2017
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
44,38 EUR
04.07.2017
Predmet: kancelárske potreby pre OcÚ a MŠ
10/2025
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
44,77 EUR
21.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
49/2025
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
44,77 EUR
16.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
83/2025
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
44,77 EUR
16.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
2/2025
faktúra
Lidl Slovenská republika,s.r.o.
35793783
44,97 EUR
21.02.2025
Predmet: Kancelárska stolná lampa
312/2018
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
45,00 EUR
20.11.2018
Predmet: servisná prehliadka plynového kotla v materskej škole
240/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
45,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Servisné práce-tlačiarne
2201083087
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,04 EUR
16.08.2013
Predmet: Mesačný poplatok -mobil
339/2018
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
45,19 EUR
20.11.2018
Predmet: elektroinštalačný materiál pre MŠ a byty
196/2024
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
45,30 EUR
01.08.2024
Predmet: Kancelárske potreby
169/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
45,42 EUR
15.06.2020
Predmet: Materiál na údržbu BD
2193780400
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,58 EUR
31.05.2013
Predmet: Mobil - mesačné poplatky
2277290763
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,79 EUR
18.05.2015
Predmet: mesačný poplatok
155/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,80 EUR
06.06.2022
Predmet: mobil OcÚ
186/2022
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
45,80 EUR
09.08.2022
Predmet: Mobil OcÚ
223/2022
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
45,80 EUR
26.09.2022
Predmet: Mobil OcÚ
268/2022
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
45,80 EUR
26.09.2022
Predmet: Mobil OcÚ
257/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
45,93 EUR
28.09.2020
Predmet: Kancelárske potreby
00485
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
46,01 EUR
12.07.2013
Predmet: Športový pohár - rybárske preteky
76/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
46,40 EUR
02.04.2020
Predmet: Kancelárske potreby
287/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
46,55 EUR
12.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
150800366
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
46,61 EUR
30.06.2015
Predmet: presun traktorom
99/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,80 EUR
11.05.2022
Predmet: Mobil OcÚ
6312121
faktúra
SSE, a.s.
36403008
46,86 EUR
05.06.2017
Predmet: vyúčtovanie preplatok
336/2016
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
46,88 EUR
05.06.2017
Predmet: pravidelný poplatok
01523/2014
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
47,06 EUR
20.11.2014
Predmet: Vianočné pozdravy
2215693765
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,08 EUR
06.12.2013
Predmet: Mesačný poplatok
0748914764
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
47,11 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefón OcÚ
277/2017
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
47,15 EUR
25.10.2017
Predmet: mesačný poplatok
124/2019
faktúra
Bidfood
34152199
47,28 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
0078979374
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
47,29 EUR
25.09.2013
Predmet: Mobil
16/2024
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
47,48 EUR
20.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
330/2016
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
47,50 EUR
31.01.2017
Predmet: ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov
357/2017
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
47,50 EUR
05.04.2018
Predmet: poplatky za vedenie uctu
390/2018
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
47,50 EUR
30.01.2019
Predmet: ročný poplatok - cenné papiere
400/2019
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
47,50 EUR
03.02.2020
Predmet: Poplatok za vedenie účtu - CP
388/2020
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
47,50 EUR
25.01.2021
Predmet: Poplatok za vedenie účtu CP
2245539140
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,78 EUR
16.07.2014
Predmet: Mesačný poplatok
91300376
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
48,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Ročný poplatok za služby obce.info.
20140331
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
48,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Služba obce: info mini
2153200108
faktúra
SHMU
00156884
48,00 EUR
16.09.2015
Predmet: stanovisko SHMU k odberu podzemnej vody
2015/197
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
48,00 EUR
31.03.2016
Predmet: prepravné
147/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
48,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Zabezpečenie zberu šatstva
181/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Zber šatstva
211/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Zber šatstva
241/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Zber šatstva
287/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Zber šatstva
322/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Zber šatstva
360/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Zber šatstva
402/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Zber šatstva
7/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Zber šatstva
47/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Zber šatstva
85/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Zber šatstva
129/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Zber šatstva