portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
862011479
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
2 928,78 EUR
08.04.2025
Predmet: Čerpadlo - 1 ks Amarex NS 50-172/012ULG-140 bez inštalačnej sady
3025304709
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
2 956,03 EUR
07.04.2025
Predmet: Stravne lístky
3024905853
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
2 960,80 EUR
26.03.2024
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
3354230781
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 975,38 EUR
17.04.2023
Predmet: Zneškodnenie odpadu - komunálny odpad
3354243109
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 994,17 EUR
13.12.2024
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
3/2019
zmluva
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 000,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu v obci Tekovská Breznica
20190004
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 000,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Vypracovanie projektu s názvom "Rekonštrukcia kúrenie základnej školy s materskou školou v obci Tekovská Breznica"
20190049
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 000,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Podanie projektu s názvom Rekonštrukcia kúrenia ZŠ
20230044
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 000,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP - "Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov - Obecný úrad"
20230045
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 000,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP - "Rekonštrukcia telocvične v obci Tekovská Breznica"
20230264
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 000,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Externý management: " Modernizácia ZŠ"
20240028
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 000,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Podanie žiadosti o NFP pre projekt s názvom : Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov v obci TB."
07/2025
zmluva
Občianske združenie Folklórnej skupiny Brezničianka
56013604
3 000,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
3024304056
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
3 000,80 EUR
16.08.2024
Predmet: Stravné lístky
2023/006
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
3 012,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Kúpelňa a bágrovanie Pastierska koliba - Chválenie
3354222536
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
3 075,36 EUR
10.10.2022
Predmet: Zneškodnenie odpadu.
7200013326
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
3 114,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Elektrická energia
3291702150
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
3 232,02 EUR
13.11.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
18/2021
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
3 240,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Stavebné úpravy v objekte obecného úradu/búracie a sekacie práce, vyrovnávanie stien, podlahy, stropu, zhotovenie hydroizolácie, osadenie prekladov, vymurovanie priečky realizácie rozvodov inštalácií
2021099
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
3 240,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zrealizované stavebné úpravy v objekte obecného úradu/WC
3354240796
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
3 264,67 EUR
12.04.2024
Predmet: Zneškodnenie odpadu komunálny odpad
3291800783
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
3 330,12 EUR
14.05.2018
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
3354232274
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
3 352,69 EUR
13.09.2023
Predmet: Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
3354250186
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
3 389,62 EUR
12.02.2025
Predmet: Komunálny odpad 3.1.,17.1.,31.1.2025
8/2022
zmluva
ELECON GROUP, s.r.o.
51272644
3 600,00 EUR
31.10.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov.
09/2023/EPM
zmluva
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 600,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Externé riadenie v rámci projektu : "Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov."
25/2024/ŽoNFP-1
zmluva
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 600,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č.25/2024/ŽoNFP
84/2024
objednávka
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 600,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Spracovanie a podanie žiadosti o NFP : " Vybudovanie novej športovej infraštruktútry v obci Tekovská Breznica"
20240125
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 600,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Externý management - Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v obci Tekovská Breznica
10032016
zmluva
Alojz Fajčík
41836951
3 610,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy -fasáda
003/2016
faktúra
Alojz Fajčík
41836951
3 610,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy TJ - fasáda
3291802105
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
3 622,45 EUR
13.11.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu
12/2021
objednávka
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Germicídne žiariče s prítomnosťou ľudí GM50WWA v počte 10 ks v zmysle cenovej ponuky P21041610B
13/2021
objednávka
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Germicídny žiarič s prítomnosťou ľudí v počte 10 ks GM50WA v zmysle cenovej ponuky P21041610A
211049
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
27.04.2021
Predmet: Uzavretý mobilný germicídny žiarič PROMOS G 50 W A v počte 10 ks pre Základnú školu
211052
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
11.05.2021
Predmet: Uzavretý mobilný germicídny žiarič PROMOS G 50 W A 10 ks pre ZŠ
10/2023
objednávka
ZOP plus, s.r.o.
36730416
3 722,30 EUR
21.02.2023
Predmet: Sporák Margot evo panepizza + príslušenstvo
13300076
faktúra
ZOP plus, s.r.o.
36730416
3 722,30 EUR
21.02.2023
Predmet: Sporák Margot evo panepizza + príslušenstvo
001/2016
faktúra
Alojz Fajčík
41836951
3 739,93 EUR
04.03.2016
Predmet: Murárske práce - rekonštrukcia sociálnej budovy futbalového štadióna
40/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
3 758,40 EUR
13.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 89/2019 zo dňa 10.7.2019
23/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
3 758,40 EUR
14.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tekovská Breznica - výmena liatinových potrubí od prízemia po strop
02032016
zmluva
Alojz Fajčík
41836951
3 793,93 EUR
23.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy- vnútorných priestorov
44/2024
objednávka
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
3 809,20 EUR
26.04.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
43/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
3 818,11 EUR
14.10.2019
Predmet: Nátery soklov v priestoroch ZŠ T.B. práce nezahrnuté v projektovej dokumentácii ich realizácia bola dohodnutá na kontrolnom dni dňa 30.8.2019
51/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
3 818,12 EUR
10.09.2019
Predmet: Nátery soklov v priestoroch ZŠ - práce nezahrnuté v PD a na ich realizácii sa dohodlo na kontrolnom dni v ZŠ dňa 30.8.2019 zmysle cenovej ponuky č. 140/2019 zo dňa 3.9.2019
18122018
objednávka
OBTULOWICZ s.r.o.
31589626
3 840,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Dodanie samonakladacieho sypača
2018481
faktúra
OBTULOWICZ s.r.o.
31589626
3 840,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Sypač
2023030002
faktúra
Ján Klonga - stolár
43834434
3 873,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Nábytok - kancelárie Obecný úrad
3291900681
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
3 896,91 EUR
14.05.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
45/2023
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 909,36 EUR
06.11.2023
Predmet: Doasfaltovanie cestnej komunikácii v časti obce Zemianske, kde sa realizovalo pripájanie domov na obecnú kanalizáciu
20230077
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 909,36 EUR
20.11.2023
Predmet: Doasfaltovanie komunikácií v časti obce Zemianske
190015
faktúra
TomMed, s.r.o.
36500445
3 996,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Vypracovanie PD "Rekonštrukcia kúrenie ZŠ s využitím obnoviteľných zdrojov
3354242174
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
4 095,17 EUR
06.09.2024
Predmet: Zneškodnenie odpadu - komunálny odpad
2023050004
faktúra
Ján Klonga - stolár
43834434
4 120,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Kuchynská linka, vešiaková zostava - Pastierska koliba
20/2021
objednávka
František Nemec STAVREM s.r.o.
50367447
4 195,45 EUR
21.06.2021
Predmet: Objednávka - montáž PVC podlahovej krytiny + demontáž pôvodnej krytiny 1NP -chodba 50m2, 2NP-chodba 50 m2, 2NP-chodba ĽS 34m2. Cenová ponuka 8151/03/2021
8202100187
faktúra
František Nemec STAVREM s.r.o.
50367447
4 195,45 EUR
22.07.2021
Predmet: Dodávka a montáž PVC podlahy, úprava povrchu podlahy v ZŠ s MŠ
04112015
zmluva
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
4 228,99 EUR
23.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy futbalového štadióna- výmena okien
23/2020
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
4 317,62 EUR
07.08.2020
Predmet: Stierky stropov, výmena svietidiel, montáž obkladov v ZŠ-ŠJ
3291901783
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
4 387,42 EUR
18.11.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu
2016009
faktúra
Alena Gajdošová - ALDOX
37725343
4 452,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Grafické spracovanie publikácie /Spomienky starého učiteľa/
713072016
faktúra
Jozef Brieška JBR SOLAR ENERGY
50131524
4 459,02 EUR
19.07.2016
Predmet: Výroba a dodávky CD nosičov
3354210508
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
4 469,66 EUR
16.04.2021
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad a objemový odpad
1707014
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
4 469,83 EUR
18.07.2017
Predmet: Demontáž, montáž kábla,montáž konzoly,pripojenie reproduktorov/MR
2022/004
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 500,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Došaľovanie ryhy pre pre betonáž, dovoz betónua spracovanie betónovej zmesi.
15/2022
objednávka
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 500,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Došaľovanie ryhy pre betonáž, dovoz betónu a spracovanie betónovej zmesi.
1922
faktúra
BioCompacT spol. s r.o.
35706201
4 560,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Materiál na prevzdušňovací systém aktivačnej nádrže ČOV.
26/2025
objednávka
Daniela Hlinková - P.H.Elektro
50459899
4 620,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Revízie vyhradených technických zariadení elektrických a bleskozvodov
45/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
4 782,56 EUR
22.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky 93/2019 zo dňa 19.7.2019
27/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
4 782,56 EUR
27.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ zdravotechnické, elektroinštalačné práce, maľby a nátery na 2.poschodí
2022/003
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 860,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Výkopové práce a dovoz štrku k spracovaniu do ryhy
14/2022
objednávka
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 860,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Výkopové práce a dovoz štrku k jeho spracovaniu do ryhy.
10/20/PRS
zmluva
PRESTA spol. s r.o.
35843365
4 896,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Zmluva o dielo- Projektová dokumentácia pre účely stavebného povolenia pre realizáciu stavby s názvom :"Tekovská Breznica -intenzifikácia a revitalizácia ČOV, a to v požadovanom rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
8/20/PRE
faktúra
PRESTA spol. s r.o.
35843365
4 896,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia /DSP/ stavby "Tekovská Breznica -intenzifikácia a revitalizácia ČOV"
7/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
4 969,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Maľovanie vnútorných priestorov obecného úradu: maľovanie, vyspravenie starých omietok
04/2022
faktúra
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
4 969,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Maliarske práce a murárske práce v budove obecného úradu
16/2024
objednávka
Miroslav Krištof
37147994
4 971,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Oprava a údržba archívu OÚ Tekovská Breznica
1/2/2024
faktúra
Miroslav Krištof
37147994
4 971,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Murárske práce - archív
1112016
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
0112017
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
34/2021
zmluva
Obec Rudno nad Hronom
00320986
5 000,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorená v zmysle § 628-630 Občianskeho zákonníka