portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6249
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2023
objednávka
Tripex s.r.o.
45575771
1 750,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Letenky Budapešť - Antalya a späť v termíne 11.06.- 17.06.2023.
68/2024
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 749,58 EUR
26.08.2024
Predmet: Čistiace prostriedky.
44/2017
objednávka
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
1 741,50 EUR
07.07.2017
Predmet: Zabezpečenie stravovania a ubytovania pre zamestnancov Spojenej školy
296/15
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 740,40 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky a potreby na zabezpečenie vyučovacieho procesu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
82/15
objednávka
INSGRAF, s. r. o.
47078839
1 740,40 EUR
10.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky a potreby na zabezpečenie vyučovacieho procesu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
269/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 729,50 EUR
07.01.2020
Predmet: Pomôcky ŠKD, materiál
119/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 725,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie do kancelárie výchovného poradcu, kancelárie miezd a personalistiky a zborovne ZŠ
153/2022
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 711,14 EUR
01.08.2022
Predmet: Učebnice ZŠ
44/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 711,14 EUR
08.07.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
292/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 703,76 EUR
15.11.2011
Predmet: Dodanie elektriny
352/2021
faktúra
Ján Kontura
50981251
1 700,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Oprava stien v objekte Spojenej školy.
50/13
objednávka
MB COM, s.r.o.
36622524
1 700,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Kamerový systém (záznamník, HDD, 5 interierových kamier) a montáž
131/2013
faktúra
Beliš Marián
37652583
1 700,00 EUR
24.06.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
44/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 700,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Odber elektriny - preddavok
147/2013
faktúra
GLOSSA
33951802
1 697,69 EUR
23.07.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ)
51/13
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 697,69 EUR
27.06.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ)
105/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
1 690,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Traktorová kosačka STIGA Estate.
40/2024
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
1 690,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Záhradná kosačka STIGA Estate.
93/2015
faktúra
LINEA SK, spol. s r.o.
35716932
1 690,00 EUR
21.05.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20153977_Z (EKS) - dodávka zmontovaného školského nábytku - set (15 ks lavica dvojmiestna, 30 ks stolička, katedra, stolička pre učiteľa)
29/15
objednávka
LINEA SK, s.r.o.
35716932
1 690,00 EUR
27.04.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20153977_Z (EKS) - dodávka zmontovaného školského nábytku - set (15 ks lavica dvojmiestna, 30 ks stolička, katedra, stolička pre učiteľa)
05/05/2015
oznam
LINEA SK spol. s r.o.
35716932
1 690,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Školský nábytok set (15 ks lavica dvojmiestna, 30 ks stolička,katedra,stolička pre učiteľa)
269/2014
faktúra
Ivan Sivy
34806431
1 686,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Výroba besiedky do areálu školy
97/14
objednávka
Ivan Sivy
34806431
1 686,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Výroba besiedky do areálu školy
84/2017
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
1 680,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Hygienická maľba v školskej kuchyni a skladoch
289/2013
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 678,80 EUR
12.12.2013
Predmet: Chladiaci stôl E70CT2P
122/13
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 678,80 EUR
09.12.2013
Predmet: Chladiaci stôl E70CT2P v celkovej sume 1 678,80
326/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 677,38 EUR
26.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2015
320/2012
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
1 659,34 EUR
19.12.2012
Predmet: Externý disk Western Digital 2,5" My Passport 1000GB čierny, Ultrabook Lenovo IdeaPad U140 Ruby Red, Ultrabook HP ENVY 6-1020ec čierny
136/12
objednávka
Alza.cz
27082440
1 659,34 EUR
06.12.2012
Predmet: Externý disk Western Digital 2,5" My Passport 1000GB čierny, Ultrabook Lenovo IdeaPad U140 Ruby Red, Ultrabook HP ENVY 6-1020ec čierny
134/2023
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 657,92 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
50/2023
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 657,92 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
298/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 657,19 EUR
22.12.2015
Predmet: Odber elektriny - 11/2015
23/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 648,86 EUR
06.03.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2024.
157/2013
faktúra
MB COM s.r.o.
36044920
1 647,36 EUR
23.07.2013
Predmet: Kamerový systém (záznamník, HDD, 5 interierových kamier) a montáž
294/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 644,65 EUR
28.11.2012
Predmet: Odber elektriny - 10/2012
212/2022
faktúra
Martinus s.r.o.
45503249
1 642,58 EUR
02.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
57/2022
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
1 642,58 EUR
12.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
237/2021
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
1 640,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Polepy stien. Projekt "Modernejšia škola".
67/2021
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
1 640,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Polepy stien(matematické, geografické, fyzikálne, jazykové, športové) v rámci rozvojového projektu " Modernejšia škola".
294/2024
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
1 635,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Interaktívna tabuľa + príslušenstvo.