portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11376
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
407
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
1 598,00 EUR
02.01.2013
Predmet: PC, tlačiareň
549
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 596,30 EUR
06.01.2022
Predmet: Nákup stravných lístkov
103
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 596,30 EUR
07.04.2021
Predmet: Nákup stravných lístkov
362
faktúra
Arbor Vitae - Arboristika s.r.
36291072
1 596,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Zelené peniaze
45
objednávka
Arbor Vitae - Arboristika s.r.o.
36291072
1 596,00 EUR
24.03.2021
Predmet: Orez stromov na nádvorí Maters. školy
330
faktúra
smartCAD s.r.o.
44743289
1 596,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Materiál z poplatkov rodičov
65
objednávka
smartCAD s.r.o.
44743289
1 596,00 EUR
21.07.2020
Predmet: Interaktívny set - Gaoke Touchboard 82 + projektor Epson EB-530+fixný držiak
168
objednávka
ROTY, Daráš Róbert
37030612
1 594,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Výroba pergoly
217
faktúra
Kobera NAD, s. r. o
45979791
1 584,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Odvoz odpadu
173
faktúra
Kobera NAD, s. r. o
45979791
1 584,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Odvoz odpadu
309
faktúra
Súkromná školská jedáleň VČ
30129061
1 577,75 EUR
04.08.2021
Predmet: Stravovanie MŠ
115
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 575,90 EUR
07.04.2022
Predmet: Nákup stravných lístkov 03
529
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 569,60 EUR
28.01.2021
Predmet: Odvoz odpadu
521
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 567,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Plyn MŠ
623
faktúra
CHANGE COMPUTER s.r.o.
46532617
1 563,00 EUR
29.12.2024
Predmet: NTB Lenovo
213
objednávka
CHANGE COMPUTER s.r.o.
46532617
1 563,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Notebook Lenovo Yoga 9
82
objednávka
Arbor Vitae - Arboristika s.r.o.
36291072
1 560,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Arboristické práce
338
faktúra
Arbor Vitae - Arboristika s.r.
36291072
1 560,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Zelené peniaze
444
faktúra
DIC Bratislava, s.r.o.
21299819
1 560,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Dopravné a uličné značenia
81
objednávka
DIC Bratislava, s.r.o.
21299819
1 560,00 EUR
15.10.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
198
faktúra
SCENE OZ
31812252
1 560,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Ozvučenie
336
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 559,95 EUR
20.11.2012
Predmet: účto MÚ
455
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 559,00 EUR
02.12.2020
Predmet: Plyn MŠ
82
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 559,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Plyn MŠ
548
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 555,50 EUR
28.01.2021
Predmet: Nákup stravných lístkov
102
faktúra
Boels Slovensko s. r. o.
45860459
1 555,37 EUR
11.04.2024
Predmet: Plotové pole
57
objednávka
Boels Slovensko s. r. o.
45860459
1 555,37 EUR
18.03.2024
Predmet: Plotové diely
416
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 550,40 EUR
12.12.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov
416
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 550,40 EUR
01.11.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov
446
faktúra
MSMDOM s.r.o.
45380546
1 550,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Údržba budov, objektov
483
faktúra
A-Z KOMPLET s.r.o.
48099252
1 548,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Údržba budov, objektov
404
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 544,28 EUR
12.10.2022
Predmet: Plyn vyúč.MŠ 1.1.2022-31.7.2022
567
faktúra
smartCAD s.r.o.
44743289
1 540,80 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba výpočtovej techniky
166
objednávka
smartCAD s.r.o.
44743289
1 540,80 EUR
07.12.2020
Predmet: Zakúpenie nového NAS diskového úložiska + 2x 8 TB HDD, konfig. práce
180
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 540,20 EUR
06.05.2022
Predmet: Nákup stravných lístkov 04
422
faktúra
GAZDA, spol. s. r. o.
31382789
1 539,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 41
107
objednávka
GAZDA, spol. s. r. o.
31382789
1 539,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
405
faktúra
RHEA SK, s.r.o.
44466862
1 537,50 EUR
12.10.2022
Predmet: Pracovné odevy DHZ -dotácia
90
objednávka
RHEA SK, s.r.o.
44466862
1 537,50 EUR
11.08.2022
Predmet: Pracovné odevy pre hasičov
102
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 535,10 EUR
20.03.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov 01.2020
618
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
1 531,44 EUR
06.01.2022
Predmet: Údržba budov, objektov
172
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
1 531,44 EUR
15.12.2021
Predmet: Oprava kanalizačných šachiet v areáli budovy Miestneho úradu
315
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 530,00 EUR
04.09.2017
Predmet: Odvoz odpadu
85
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 526,00 EUR
05.04.2018
Predmet: Plyn MŠ
19/D-I/2023
zmluva
F.M. Servis, s.r.o
35764350
1 525,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo - spracovanie registratúry
7
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
1 519,26 EUR
17.01.2013
Predmet: prepad dlažby
415
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
1 519,26 EUR
02.01.2013
Predmet: Oprava dlažby - Nám. Slobody
624
faktúra
DENOVA
17314054
1 519,25 EUR
29.12.2024
Predmet: Vývoz odpadkov
504
faktúra
SCENE OZ
31812252
1 513,42 EUR
13.03.2018
Predmet: Kultúrna činnosť
579
faktúra
Office PRO s.r.o.
35751525
1 511,52 EUR
28.01.2021
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
170
objednávka
Office PRO s.r.o.
35751525
1 511,51 EUR
14.12.2020
Predmet: Kancelársky nábytok do kancelárie referátu vnútornej správy
224
faktúra
SCENE OZ
31812252
1 511,50 EUR
23.08.2018
Predmet: Kultúrna činnosť
255
faktúra
Súkromná školská jedáleň VČ
30129061
1 509,33 EUR
16.07.2021
Predmet: Stravovanie MŠ
266
faktúra
SCENE OZ
31812252
1 501,30 EUR
04.09.2017
Predmet: Kultúrna činnosť
6/I/2025
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
1 500,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
250
faktúra
atelierdot, s.r.o.
35905395
1 500,00 EUR
03.06.2022
Predmet: Orez stromov
327
faktúra
PROMT AUDIT spol. s.r.o.
36252158
1 500,00 EUR
04.08.2021
Predmet: Právne sl. , účto, starost. o PC, audit
17/S/2021
zmluva
PROMT AUDIT spol. s.r.o.
36252158
1 500,00 EUR
07.05.2021
Predmet: O poskytnutí služby auditorské služby
104
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 500,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Nákup poukazov-soc.fond MŠ
550
faktúra
smartCAD s.r.o.
44743289
1 500,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba výpočtovej techniky
167
objednávka
smartCAD s.r.o.
44743289
1 500,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Sieťovanie objektu Kultúrneho domu
251
faktúra
PROMT AUDIT spol. s.r.o.
36252158
1 500,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Právne sl. , účto, starost. o PC, audit
21/S/2020
zmluva
PROMOT AUDIT
36252158
1 500,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
242
faktúra
PROMT AUDIT spol. s.r.o.
36252158
1 500,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Právne sl. , účto, starost. o PC, audit
38/S/2019
zmluva
PROMT AUDIT spol. s.r.o.
36252158
1 500,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
33/S/2018
zmluva
PROMT AUDIT spol. s.r.o.
36252158
1 500,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
413
faktúra
PhDr. Katarína Šípošová - KAPA
37347748
1 500,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
397
faktúra
smartCAD s.r.o.
44 743 289
1 500,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Výpočtová technika
109
objednávka
smartCAD s.r.o.
44 743 289
1 500,00 EUR
22.09.2017
Predmet: PC pre starostku a PC pre staveb. úrad
102
objednávka
PhDr. Katarína Šípošová KAPA
37347748
1 500,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Správa registratúry
239
faktúra
SCENE OZ
31812252
1 500,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Kultúrna činnosť
164/S/2014
zmluva
Mestská časť Bratislava-Devíns
00603392
1 500,00 EUR
03.10.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí vzájomnej pomoci
105
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 499,75 EUR
11.04.2024
Predmet: Odvoz odpadu 2.2024
482
faktúra
OLO, a.s
00603422
1 499,64 EUR
08.12.2021
Predmet: Odvoz odpadu MU
122
objednávka
Nexa, s.r.o.
36 239 798
1 498,80 EUR
29.10.2020
Predmet: Germicídny žiarič v počte 4 ks pre potreby dezinfekcie
597
faktúra
Nexa, s.r.o.
36239798
1 498,75 EUR
06.01.2022
Predmet: Prevádzkové stroje
437
faktúra
Nexa, s.r.o.
36239798
1 498,75 EUR
02.12.2020
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 111 - COVID
42
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 497,60 EUR
18.02.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov 01.2020
154
objednávka
Nexa, s.r.o.
36239798
1 496,00 EUR
30.11.2021
Predmet: Germicídny žiarič pre potreby MČ
19
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 489,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Plyn MŠ