portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11362
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
52
objednávka
2P-Projekt, s.r.o.
48000892
408,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
291
faktúra
2P-Projekt, s.r.o.
48000892
408,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
128
objednávka
2U spol.s.r.o.
17315786
100,80 EUR
19.11.2018
Predmet: Obecné vlajky
483
faktúra
2U spol.s.r.o.
17315786
14,26 EUR
20.11.2018
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
476
faktúra
2U spol.s.r.o.
17315786
100,80 EUR
11.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
93
objednávka
2U spol.s.r.o.
17315786
278,78 EUR
11.08.2021
Predmet: Vlajky EU , SR , obecná
470
faktúra
2U spol.s.r.o.
17315786
283,20 EUR
01.11.2021
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
100
objednávka
2U spol.s.r.o.
17315786
69,58 EUR
02.05.2025
Predmet: Vlajka Slovensko
214
faktúra
2U spol.s.r.o.
17315786
69,58 EUR
12.05.2025
Predmet: Vlajka Slovensko
251
faktúra
AAApapir Radek Menšík
65150830
23,97 EUR
06.07.2023
Predmet: Bezpečnostné tabule
626
faktúra
AB COM CZECH, s.r.o.
25974939
126,74 EUR
02.02.2022
Predmet: Výpočtová technika
149
objednávka
AB COM CZECH, s.r.o.
25974939
341,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Tlačiareň HP 4102FDN opt. valec pre Xerox 3225
362
faktúra
AB COM CZECH, s.r.o.
25974939
343,00 EUR
03.08.2024
Predmet: HP LaserJet
104
objednávka
ABELA s.r.o.
35823399
86,40 EUR
19.09.2019
Predmet: Servis EZS v objekte Požiarna zbrojnica
370
faktúra
ABELA s.r.o.
35823399
86,40 EUR
08.10.2019
Predmet: Všeobecné služby MÚ
622
faktúra
ABELA s.r.o.
35823399
82,80 EUR
01.02.2021
Predmet: Všeobecné služby MÚ
84
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
333,80 EUR
04.04.2025
Predmet: MŠ - edukačno-didaktické pomôcky
263
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
333,80 EUR
07.06.2025
Predmet: Pomôcky MŠ
48/N-Np/2025
zmluva
ABRAHAM Trade company s.r.o.
50724223
80,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
37
objednávka
ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
31328695
3 300,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
64
objednávka
ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
31328695
3 300,00 EUR
23.01.2012
Predmet: Nerozpočtová položka
53
objednávka
ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
31328695
3 300,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Nerozpočtová položka
23
objednávka
ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
31328695
3 300,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Nerozpočtová položka
538
faktúra
ACSYS, spol. s r.o.
45321558
4 972,96 EUR
01.01.2024
Predmet: Prístupový systém
370
faktúra
Activa Slovakia,s.r.o.
35787180
298,60 EUR
13.11.2023
Predmet: Archivačné krabice
83
objednávka
Activia Slovakia,s.r.o.
35787180
311,04 EUR
22.09.2023
Predmet: Archivačné krabice Emba
124
objednávka
ACYS, spol. s r.o.
45321558
4 998,11 EUR
15.11.2023
Predmet: 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariad. 01 1 1 1AA1
12
objednávka
ADPE, s. r. o.
36686816
275,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Antigénové testy
37
faktúra
ADPE, s. r. o.
36686816
275,00 EUR
05.03.2022
Predmet: Testy antigen slinný
38/N-Z/2022
zmluva
Adriana Bordáková
765,60 EUR
02.05.2022
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
39/N-Z/2022
zmluva
Adriana Bordáková
891,79 EUR
02.05.2022
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
87/N-Z/2023
zmluva
Adriana Bordáková
0,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Dohoda o skončení nájmu pozemku
88/N-Z/2023
zmluva
Adriana Bordáková
0,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Dohoda o skončení nájmu pozemku
111/I/2024
zmluva
Adriána Žáková
1 120,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Dohoda o splátkovom kalendári
385
faktúra
ADVERTA, s.r.o.
35880520
1 800,00 EUR
18.12.2012
Predmet: všeobecný materiál - INFOPOINT
71
objednávka
ADVERTA, s.r.o.
35880520
283,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
296
faktúra
ADVERTA, s.r.o.
35880520
283,20 EUR
22.12.2014
Predmet: Dopravné a uličné značenia
263
objednávka
AEGEO s. r. o.
51117584
5 150,00 EUR
02.12.2024
Predmet: ihrisko - inžinierskogeologický prieskum
112
objednávka
afeli s.r.o.
50315200
408,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Realizačná projektová dokumentácia bleskozvodu
57
objednávka
Aga24, s.r.o.
03730689
69,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Sedací vak pre potreby Materskej školy
179
faktúra
Aga24, s.r.o.
03730689
69,80 EUR
08.05.2021
Predmet: Všeob.materiál MŠ
471
faktúra
Agel Clinic
45725381
60,00 EUR
01.11.2021
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
7
faktúra
Agel Clinic
45725381
60,00 EUR
02.02.2022
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
21
faktúra
Agel Clinic
45725381
60,00 EUR
02.02.2022
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
170
faktúra
Agel Clinic
45725381
52,80 EUR
06.05.2022
Predmet: Zdravotný dohľad 1.QV 2022
351
faktúra
Agel Clinic
45725381
52,80 EUR
16.08.2022
Predmet: Zdravotný dohľad 2.QV 2022
437
faktúra
Agel Clinic
45725381
194,40 EUR
12.10.2022
Predmet: Previerka pracovísk
463
faktúra
Agel Clinic
45725381
119,52 EUR
12.10.2022
Predmet: Zdravotný dohľad MŠ
505
faktúra
Agel Clinic
45725381
52,80 EUR
04.11.2022
Predmet: Zdravotný dohľad 3 QV 2022
648a
faktúra
Agel Clinic
45725381
55,20 EUR
03.02.2023
Predmet: Zdravotný dohľad 4 QV 2022
24
objednávka
Agel Clinic
45725381
324,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Akreditovaný kurz prvej pomoci
144
faktúra
Agel Clinic
45725381
60,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Zdravotný dohľad 1 QV 2023
290
faktúra
Agel Clinic
45725381
60,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Zdravotný dohľad 2 QV 2023
449
faktúra
Agel Clinic
45725381
108,00 EUR
03.12.2023
Predmet: Zdravotný dohľad 3 QV 2023
450
faktúra
Agel Clinic
45725381
28,00 EUR
03.12.2023
Predmet: Dobropis-Zdravotný dohľad 3 QV 2023
583
faktúra
Agel Clinic
45725381
90,40 EUR
05.02.2024
Predmet: Zdravotný dohľad 4 QV 2023
103
faktúra
Agel Clinic
45725381
172,80 EUR
11.04.2024
Predmet: Posúdenie zdravotného rizika MŠ
177
faktúra
Agel Clinic
45725381
88,00 EUR
01.05.2024
Predmet: Zdravotný dohľad nad faktormi práce 1.qv 2024
350
faktúra
Agel Clinic
45725381
96,80 EUR
03.08.2024
Predmet: Zdravotný dohľad nad faktormi práce 2.qv 2024
491
faktúra
Agel Clinic
45725381
28,80 EUR
03.11.2024
Predmet: Zdravotný dohľad nad faktormi práce 3.qv 2024
672
faktúra
Agel Clinic
45725381
108,80 EUR
01.02.2025
Predmet: Zdravotný dohľad nad faktormi práce 4.qv 2024
193
faktúra
Agel Clinic
45725381
103,32 EUR
11.05.2025
Predmet: Zdravotný dohľad nad faktormi práce 1Q/2025
107
objednávka
Agency EKO s.r.o.
46478671
50,00 EUR
11.09.2017
Predmet: školenie pre referenta život. prostredia
383
faktúra
Agency EKO s.r.o.
46478671
50,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Školenia, kurzy, semináre
688
faktúra
A.I.I. Technické služby s. r.
45917833
259,20 EUR
16.02.2025
Predmet: Posypová soľ
81
faktúra
A.I.I. Technické služby s. r.
45917833
1 107,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Záloha
30
faktúra
A.I.I. Technické služby s. r.
45917833
358,56 EUR
25.03.2025
Predmet: Posypová soľ
32
faktúra
A.I.I. Technické služby s. r.
45917833
216,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Posypová soľ
37
faktúra
A.I.I. Technické služby s. r.
45917833
665,28 EUR
25.03.2025
Predmet: Posypová soľ
55
faktúra
A.I.I. Technické služby s. r.
45917833
362,88 EUR
25.03.2025
Predmet: Posypová soľ
76
faktúra
A.I.I. Technické služby s. r.
45917833
234,68 EUR
25.03.2025
Predmet: Posypová soľ
77
faktúra
A.I.I. Technické služby s. r.
45917833
263,52 EUR
21.04.2025
Predmet: Posypová soľ
250
objednávka
A.I.I. Technické služby s. r. o.
45917833
2 160,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Posypová soľ
34
objednávka
A.I.I. Technické služby s. r. o.
45917833
1 107,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Posypová soľ
3
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
171,36 EUR
19.01.2016
Predmet: Posypová soľ
4
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
171,36 EUR
19.01.2016
Predmet: Posypová soľ
18
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
514,08 EUR
09.03.2016
Predmet: Posypová soľ
2
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
0,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
150
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
0,00 EUR
23.12.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
433
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
371,28 EUR
14.02.2017
Predmet: Posypová soľ
« naspäť 1234... 143 ďalej »