portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14881
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
380/2016
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
7 052,28 EUR
07.02.2017
Predmet: vyvložkovanie komínov - MŠ Budovateľská
355
faktúra
Farkas-VM, s.r.o.
36280151
7 015,78 EUR
26.02.2024
Predmet: montáž rohových ventilov s termostatickou hlavicou
2025034
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
7 000,00 EUR
23.05.2025
Predmet: revízie elektroinštalácie a bleskozvodov
46/2011
faktúra
Ing. Peter Aštary - g.a.m
32339321
6 600,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za nákup materiálu k zatepleniu
476
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
6 543,60 EUR
20.12.2024
Predmet: Nákup dlhodobého majetku
476
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
6 543,60 EUR
03.10.2024
Predmet: Nákup dlhodobého majetku
73/2011
faktúra
Ing. Peter Aštary - g.a.m
32339321
6 540,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Faktúra za zateplenie strechy
727
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
661
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
585
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
510
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
447
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
399
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
335
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
263
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
216
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
133
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
73
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
36
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
510
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
447
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
399
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
335
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
263
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
216
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
133
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
73
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
36
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
216
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Plyn
133
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Plyn
73
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Plyn
36
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Plyn
19
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
6 450,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Stravovanie a ubytovanie detí počas lyžiarskeho výcviku
2023001
objednávka
Gánoczy Július - GáJus
10842004
6 450,00 EUR
07.02.2023
Predmet: stravovanie a ubytovanie
51/2017
objednávka
NOMILAND
36174319
6 330,80 EUR
13.06.2017
Predmet: zariadenie MŠ Dalloša
2022122
objednávka
Aitec, s r.o.
43829171
6 319,50 EUR
22.07.2022
Predmet: Učebnice a pracovné zošity.
182
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
6 300,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
182
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
6 300,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky
182
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
6 300,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
2024095
objednávka
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA
17647281
6 300,00 EUR
14.05.2024
Predmet: počítače s príslušenstvom + softwer windows 10/11
2024155
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
6 260,10 EUR
02.08.2024
Predmet: učebnice pre 1. stupeň ZŠ
83
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
6 120,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
197/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
6 086,70 EUR
07.08.2016
Predmet: plyn ZŠ Školská
213/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
6 053,41 EUR
08.08.2013
Predmet: fa za plyn ZŠ
167
faktúra
Szabó Zsolt - lad.klav.
30376904
6 000,00 EUR
27.07.2018
Predmet: klavír zn. Scholze
2018074
objednávka
Szabó Zsolt- ladenie klavírov
30376904
6 000,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Hudobný nástroj - Klavír Scholze.
428
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
5 909,90 EUR
08.01.2020
Predmet: oprava elektroinštalácie
2023136
objednávka
Farkas-VM, s. r. o.
36280151
5 846,48 EUR
15.06.2023
Predmet: montáž rohových ventilov s termostatickou hlavicou na radiátory
24
faktúra
SoLu Trasing s.r.o.
50480120
5 807,05 EUR
11.04.2021
Predmet: difuzér
2021018
objednávka
SoLu Trading s.r.o.
50480120
5 807,00 EUR
11.04.2021
Predmet: Difuzér do priestorov ZŠ , MŠ a ZUŠ.
360
faktúra
Farkas-VM, s.r.o.
36280151
5 666,93 EUR
22.07.2022
Predmet: výmena armatúr na rozvode UK
240/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
5 631,00 EUR
11.09.2017
Predmet: zariadenie MŠ Dalloša
2019016
objednávka
Deák spol.s r.o.
31445837
5 552,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Potraviny .
2018013
objednávka
Deák spol.s r.o.
31445837
5 552,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Mrazené potraviny a rastlinné oleje na rok 2018
2025159
objednávka
Ján Gubíni
40217183
5 485,00 EUR
24.06.2025
Predmet: výroba a inštalácia samonosnej brány na vstupe do areálu školy
262
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
5 432,28 EUR
21.06.2023
Predmet: Refakturácia na náklady za dodávku energií
2020225
objednávka
Snowstav s.r.o.
45610843
5 250,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku.
91/2016
objednávka
Gánoczy Július
10842004
5 250,00 EUR
08.01.2017
Predmet: lyžiarsky kurz Oščadnica
28/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
5 076,88 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za plyn - refund.
645
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
5 076,74 EUR
20.03.2024
Predmet: energia ŠJ 11/2022
645
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
5 076,74 EUR
21.06.2023
Predmet: energia ŠJ 11/2022
521
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
5 016,00 EUR
28.01.2022
Predmet: plynový varný kotol
2021217
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
5 016,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Plynový varný kotol.
2023155
objednávka
Aitec, s r.o.
43829171
4 980,17 EUR
20.09.2023
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre žiakov
483
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
4 980,00 EUR
07.01.2019
Predmet: stoly a stoličky do ŠJ
2018229
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
4 980,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Jedálenské stoly a stoličky do školskej jedálne.
37/2016
faktúra
Ing. Michal Kováč - CK Andromeda
46388427
4 920,00 EUR
01.03.2016
Predmet: lyžiarsky kurz
225
faktúra
Anderski Roman Anderski
64705213
4 900,00 EUR
27.07.2018
Predmet: akordeón
35/2017
objednávka
Anderski Roman
4 900,00 EUR
23.05.2017
Predmet: akordeón Pigini Treble
376
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
4 878,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
376
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
4 878,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
2024130
objednávka
Zuzana Ostrožanská
47203650
4 878,00 EUR
04.07.2024
Predmet: výmena a inštalácia ventilov na radiátoroch na prízemí Spojenej školy
651
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
4 863,68 EUR
24.02.2021
Predmet: kryt na radiátor
2020269
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
4 863,68 EUR
24.02.2021
Predmet: Kryty na radiátory MŠB a MŠD.
492
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
4 800,00 EUR
07.01.2019
Predmet: elektroinštalačné práce
2018233
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 800,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce.
3/2016
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
4 800,00 EUR
19.04.2016
Predmet: šatníkové skrinkyv kovové
46/2016
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
4 800,00 EUR
02.03.2016
Predmet: šatňové skrinky
83/2016
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 776,91 EUR
08.04.2016
Predmet: opravy zásuvkových rozvodov
494
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
4 680,00 EUR
20.03.2019
Predmet: PC zostavy pre CVČ.