portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
VF24612
faktúra
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
23,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 65/2024Archívne krabice 5 ks Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.70 Eur,
FC73/12
faktúra
Netronisc, s.r.o.
36621501
22,80 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za systémové práce oprava wifi routra
DF120/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
04.02.2021
Predmet: prenájom rohoží 02.11.-29.11.2020
DF47/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
24.06.2020
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 18.05.2020-14.06.2020
DF29/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 23.03.2020-19.04.2020
DF21/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 24.02.2020-22.03.2020
DF137/2019
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 01.12.2019-29.12.2019
FC38/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
22,56 EUR
15.05.2019
Predmet: prenájom rohoží 25.2.2019-24.32019
ZC001/2019
zmluva
Lindsrom, s.r.o.
35742364
22,40 EUR
28.02.2019
Predmet: prenájom rohože 2 ks
DF34/2021
faktúra
Lindström
35742364
22,27 EUR
08.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF25/2021
faktúra
Lindström
35742364
22,27 EUR
09.06.2021
Predmet: Prenájom rohoží 03/2021
DF14/2021
faktúra
Lindström
37833804
22,27 EUR
08.06.2021
Predmet: prenájom rohoží 02/2021
DF4/2021
faktúra
Lindström
37833804
22,27 EUR
17.03.2021
Predmet: Prenájom rohoží za 01/2021
OC12/17
objednávka
Tonada s.r.o.
45263523
21,49 EUR
21.11.2017
Predmet: kolekcia spievankovo CD/DVD
FC75/17
faktúra
Tonada s.r.o.
45263523
21,49 EUR
21.11.2017
Predmet: kolekcia spievankovo CD/DVD
DF37/2020
faktúra
Lindström
37833804
21,12 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 20.04.2020-17.05.2020
24VF00174
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
20,66 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 58/2024
FA za office 365 - na nový notebook Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur,
622405058
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 110/2024Mes.popl.-Korwin podpora:11/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622405765
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 117/2024Mes.popl.-Korwin podpora:12/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622403844
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 79/2024Mes.popl.-Korwin podpora:09/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622404630
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 96/2024Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622403509
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 70/2024Mes.popl.-Korwin podpora:08/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622402790
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 52/2024Mes.popl.-Korwin podpora:06/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622403148
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 64/2024Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622401893
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 43/2024Mes.popl.-Korwin podpora:05/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622401755
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 37/2024Mes.popl.-Korwin podpora:04/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622400618
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 20/2024Mes.popl.-Korwin podpora:02/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622400825
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 27/2024Mes.popl.-Korwin podpora:03/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622400309
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 15/2024Mes.popl.-Korwin podpora:01/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
1601171225
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,42 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 92/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2022 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 20.42 Eur,
2405482721
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 121/2024Hudobný život 2/2025-12/2025 Položky: Hudobný život 2/2025-12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
2305308344
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 132/2023Hudobný život 2/2024-12/2024 Položky: Hudobný život 2/2023-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
50/23
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Časopis Hudobný život 2/2024-12/2024
33/22
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Hudobný život č. 2/2023 - 12/2023
2205146161
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 133/2022Hudobný život 2/2023-12/2023 Položky: Hudobný život 2/2023-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
DF104/2019
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
20,00 EUR
10.01.2020
Predmet: manažérsky kurz pre riaditeľa školy
Obj.č.26/2019
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
20,00 EUR
21.11.2019
Predmet: manažérsky kurz pre riaditeľa
FC65/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
20,00 EUR
11.10.2013
Predmet: prenájom telocvične SOŠ pre TO
FC45/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
20,00 EUR
14.06.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
102561811
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
19,56 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 18/2025web doména 15.03.2025-14.03.2026 Položky: web doména 15.03.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 15.65 Eur, web doména 01.01.-14.03.2026, 1.000000 ks, Suma položky 3.91 Eur,
FC46/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
23.05.2012
Predmet: Faktúra
FC45/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
23.05.2012
Predmet: Faktúra
FC2812
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
29.03.2012
Predmet: faktúra
FC1812
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
FC1412
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
29.02.2012
Predmet: faktúra
FC0812
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
13.02.2012
Predmet: faktúra
FC3011
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC1111
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
1561617396
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 84/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2024 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1541723587
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 72/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2024 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1501614809
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 53/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2024 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1491639563
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 62/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2024 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1541660537
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 45/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2024 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1391572907
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 38/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2024 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1431525323
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 21/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2024 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1471523544
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 28/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2024 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1511420842
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 11/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2024 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1341354233
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 95/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1511420842
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 118/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1541556901
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 148/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1591402868
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 87/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -9/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1341354233
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 77/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -8/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1591360535
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 71/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -7/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1481355212
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 67/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1571304971
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 55/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1361257229
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 39/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
FC82/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
19,00 EUR
12.10.2012
Predmet: systémové práce a oprava internetu
FC100/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
18,92 EUR
10.12.2012
Predmet: predplatne za Hudobný život na rok 2013
OC11/12
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
18,92 EUR
07.12.2012
Predmet: Objednávka časopisu Hudobný Život na rok 2013
FC48/13
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
OC04/13
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
622304662
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
18,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 115/2023Mes.popl.-Korwin podpora:112023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622305196
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
18,50 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 147/2023Mes.popl.-Korwin podpora:122023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622304435
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 93/2023Mes.popl.-Korwin podpora:102023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622303737
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 86/2023Mes.popl.-Korwin podpora:09/2023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622303376
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 75/2023Mes.popl.-Korwin podpora:08/2023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622303052
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 72/2023Mes.popl.-Korwin podpora:07/2023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622302301
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 66/2023Mes.popl.-Korwin podpora:06/2023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622301580
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 40/2023Mes.popl.-Korwin podpora:04/2023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622301799
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 54/2023Mes.popl.-Korwin podpora:05/2023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,