portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8651
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R22038
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
3 256,14 EUR
14.06.2022
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov-MŠ A. Sládkoviča.
9/2300003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 200,00 EUR
15.01.2023
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
DF320/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
3 194,70 EUR
14.12.2022
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 11-12/22
DF183/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
3 155,46 EUR
26.08.2022
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 6-7/2022.
DF8/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
3 009,48 EUR
13.02.2017
Predmet: Faktúra za teplo, 1/2017 MŠ AS
11/2500021
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
3 000,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelársky materiál a OPP-celoročne rok 2025.
1/R22002
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 000,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb podľa potreby - celoročne rok 2022
1/R17048
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
3 000,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Materiál na opravu podláh do MŠ PJ
DF138/2021
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
2 984,33 EUR
20.08.2021
Predmet: Univerzálny robot 30 l RM, mlynček na mäso, montáž, preprava - MŠ AS
1/R21031
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
2 984,33 EUR
04.08.2021
Predmet: Univerzálny robot 30 l RM, mlynček na mäso, montáž, preprava - MŠ AS
ZMŠ004/2023
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia.
1/R17051
objednávka
SAO-Masaryk Marián
30459231
2 935,22 EUR
15.11.2017
Predmet: Dodávka a montáž podláh v MŠ P. Jilemnického
DF62/2012
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
2 878,80 EUR
01.06.2012
Predmet: Univerzálny robot RM-22-H-SPAR SP 22 + príslušenstvo ŠJ A.Sládkoviča
1/R12012-KV
objednávka
TELESYS-Slovakia, spol. s.r.o.
31333079
2 878,80 EUR
25.04.2012
Predmet: Univerzálny robot RM-22H s príslušenstvom,mäsomlynček,strúhacia komora,mlynček na mak
DF251/2021
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
2 873,98 EUR
09.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov, magnetické stavebnice, multifunkčné a didaktické pomôcky rozvíjajúce grafomotoriku a logické myslenie detí VS508210335
1/R21081
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
2 873,98 EUR
09.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov, magnetické stavebnice, multifunkčné a didaktické pomôcky rozvíjajúce grafomotoriku a logické myslenie detí
1/R22026
objednávka
Preliezky Trubini s.r.o.
46504575
2 800,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Dráha rovná -Fit dráha /bez klatikov a rúčkovania + doprava a monzáž
ZŠJ0012018
zmluva
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
2 800,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Dodávka chleba a pečiva a iného tovaru do školských jedální
ZŠJ0012017
zmluva
Ing. Miloš Foltán
17987814
2 800,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávka chleba a pečiva a iného tovaru do školských jedální
ZŠJ0012016
zmluva
Ing. Miloš Foltán
17987814
2 800,00 EUR
04.01.2016
Predmet: Dodávka chleba a pečiva a iného tovaru do školských jedální
DF12/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 729,41 EUR
11.03.2013
Predmet: Faktúra za teplo 1/2013, MŠ A.Sládkoviča
10/2400035
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
2 707,89 EUR
27.03.2024
Predmet: Vtáčie búdky, Kódik v meste, Lekárska stanica XXL, materiál.
ZŠJ0032018
zmluva
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
2 700,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF127/2022
faktúra
Preliezky Trubini s.r.o.
46504575
2 658,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Dráha rovná - Fit dráha / bez klátikov a rúčkovania
9/2300119
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
2 634,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Hygienické, čistiace a kancelárske potreby.
DF318/2023
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
2 633,57 EUR
04.01.2024
Predmet: Kancelárske, hygienické a čistiace potreby.
DF310/2023
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
2 627,76 EUR
27.12.2023
Predmet: Pracovné stoly.
9/2300116
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
2 627,76 EUR
18.12.2023
Predmet: Pracovné stoly.
DF006/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 619,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu MŠ -dohoda o platbách
DF176/2023
faktúra
Jozef Kováč
48054500
2 611,00 EUR
06.09.2023
Predmet: va stien, omietok v ŠJ PJ
9/2300055
objednávka
Jozef Kováč
48054500
2 611,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Oprava stien, omietok v ŠJ Ul. P. Jilemnického 660/2, Žarnovica.
DF196/2017
faktúra
Anton Kunčík
33996555
2 608,00 EUR
06.12.2017
Predmet: prípravné práce, položenie dlažby a obkladu v MŠ PJ
ZŠJ0022018
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
2 600,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Dodávať potravinársky tovar a to mrazené a chladené mäso, hydinu, ryby, zeleninu a iný potravinársky tovar
ZŠJ0022017
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
2 600,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávať potravinársky tovar a to mrazené a chladené mäso, hydinu, mrazené ryby, zeleninu a iný potravinársky tovar
ZŠJ0032016
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
2 600,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Dodávať tovar : mrazenú hydinu, zeleninu, ryby, mrazené potraviny a iný tovar
DF021/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 594,18 EUR
16.03.2012
Predmet: Dodávka tepla 2/2012-MŚ A.Sládkoviča
DF36/2013
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
2 590,80 EUR
29.04.2013
Predmet: Elektrická pec trojrúrová TPE33, ŠJ A.Sládkoviča
1/R13006
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
2 590,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Elektrická pec trojrúrová TPE 33 1 ks pre MŠ Ul. Sládkoviča
DF205/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 575,94 EUR
11.01.2013
Predmet: Dodávka a odber tepla 12/2012 MŠ
DF13/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 559,91 EUR
12.02.2016
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS za 1/2016
DF18/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 545,69 EUR
08.02.2019
Predmet: Dodávka tepla MŠ AS, 1/2019
ZMŠ012013
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 540,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Oprava strechy-Havarijný stav Materská škola, Ul.A. Sládkoviča - ďalšia etapa
DF233/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
2 539,28 EUR
03.12.2021
Predmet: Notebooky ACER A515-56 15,6/i3 pre predškolácke triedy 4 ks v rámci VaV , VS 21VF00186
1/R21073
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
2 539,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolské triedy Notebook s príslušenstvom 4 ks a inštaláciou v rámci výchovy a vzdelávania .
10/2400069
objednávka
Jaroslav Ceglédy
45499551
2 500,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Kosenie zelene v Materskej škole na Ulica Andreja Sládkoviča 1130 a na Ulici Petra Jilemnického 660/2, Žarnovica.
1/R17052
objednávka
Anton Kunčík
33996555
2 500,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prípravné práce, pokládka dlažby a obkladov v MŠ PJ
ZŠJ0032017
zmluva
Pozana mäso s.r.o.
36059056
2 500,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
ZŠJ0042016
zmluva
Pozana mäso s.r.o.
36059056
2 500,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF010/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 490,35 EUR
17.02.2012
Predmet: Dodávka tepla 1/2012 MŠ A.Sládkoviča
DF192/2023
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
2 446,80 EUR
28.09.2023
Predmet: Digestor-ŠJ PJ
9/2300053
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
2 446,80 EUR
29.06.2023
Predmet: Digestor-ŠJ PJ
DF262/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 437,40 EUR
27.01.2017
Predmet: Faktúra za teplo 12/2016 v MŠ AS
DF38/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 434,70 EUR
15.04.2013
Predmet: Faktúra za teplo 3/2013 MŠ A.Sládkoviča
DF24/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 430,52 EUR
11.03.2013
Predmet: Dodávka tepla za 2/2013 v MŠ A.Sládkoviča
DF107/2014
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 430,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Zálohová faktúra na základe zmluvy o dielo č.3/2014 (ZMŠ0092014)-oprava strechy, havarijný stav
DF219/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
2 420,70 EUR
20.12.2013
Predmet: Detský nábytok, školské pomôcky
DF28/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 400,72 EUR
10.03.2018
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS, február 2018
DF175/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Vyúčtovanie zaloh. fakt. č.154/2013, klampiarske práce podľa zmluvy-oprava strechy,dodatok č.4
DF154/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Zálohová faktúra na základe Dodatku č.4 k zmluve ZMŠ0012013 -oprava strechy-havarij.stav
ZMŠ012013D4
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Oprava strechy-havarijný stav, ďalšia etapa-strecha nad kuchyňov a triedou-preddavok
DF8/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 379,86 EUR
11.02.2015
Predmet: Faktúra za teplo,1/2015
DF223/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 366,27 EUR
24.01.2014
Predmet: Dodávka tepla za 12/2013
DF242/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 361,52 EUR
31.01.2018
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS za 12/2017
DF288/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 342,71 EUR
28.11.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 10/2024
DF25/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 336,44 EUR
06.03.2015
Predmet: Faktúra za teplo 2/2015
DF268/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 333,94 EUR
13.01.2016
Predmet: Faktúra za teplo, 12/2015 v MŠ AS
DF261/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 333,33 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodávka tepla za 12/2018, MŠ AS
DF7/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 325,94 EUR
14.02.2018
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ As za 1/2018
DF108/2022
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 288,50 EUR
11.06.2022
Predmet: Učebné edukačné pomôcky pre predškolákov.
1/R22033
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 288,50 EUR
01.06.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky.
DF9/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 287,37 EUR
12.02.2014
Predmet: Faktúra za teplo 1/2014
DF27/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 259,67 EUR
10.03.2017
Predmet: Faktúra za teplo, 2/2017 v MŠ AS
DF273/2023
faktúra
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
2 248,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné pomôcky a športové potreby (KZ ŠR)
9/2300094
objednávka
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
2 248,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné pomôcky a športové potreby.
DF51/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 243,28 EUR
06.04.2018
Predmet: Faktúra za teplo 3/2018 v MŠ AS
DF234/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 232,28 EUR
14.01.2015
Predmet: Faktúra za teplo 12/2014
DF035/2024
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
2 227,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné učebné pomôcky-MŠ AS.
10/2400013
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
2 227,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Edukačné učebné pomôcky-MŠ AS
DF127/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 219,96 EUR
20.06.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 04/2024.
DF42/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 216,05 EUR
11.03.2019
Predmet: Za teplo 02/2019 (MŠ AS)