portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4228
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016001475
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
21.09.2016
Predmet: Aktualizácia KEO 2016/07
2016000983
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
01.04.2016
Predmet: Aktualizácia KEO 2016/05
2016000530
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
23.02.2016
Predmet: Aktualizácia KEO 2016/03
2016000312
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
23.02.2016
Predmet: Aktualizácia KEO 2016/02
2016000139
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
17.02.2016
Predmet: Aktualizácia KEO 2016/01
2231102481
faktúra
SOZA
00178454
13,44 EUR
16.03.2023
Predmet: Hudba reprodukovaná zvukových technickým zariadením v priestoroch - úradu,školy a iné
FV25047
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
13,28 EUR
28.05.2025
Predmet: Poduška do pečiatky štvorcová
210101057
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
13,26 EUR
16.12.2021
Predmet: Všeobecný materiál /podložka pérová, primalex, betónová oceľ, štetec
2020/20003758
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
13,20 EUR
28.05.2020
Predmet: Dohoda o cene
2912021239
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
13,12 EUR
17.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
2221089509
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
13,09 EUR
29.04.2022
Predmet: Vodné ČOV
5842704432
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
12,95 EUR
29.05.2025
Predmet: Paušál - OÚ pevná linka
24130
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
12,55 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotrebný materiál - rozbočovač USB
2232930
faktúra
ZIN s.r.o.
30776520
12,24 EUR
20.11.2023
Predmet: Zinkovanie - obec
1020240159
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
133402041128
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
12,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrická energia spoločné priestory BD2 ľavý vchod - preddavkové platby
1020240003
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 4/4 2023
1020230310
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 3/4 2023
1020230221
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2023
1020230132
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2023
2221101658
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením od 1.1.2022 do 31.12.2022
2211102477
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov od 1.1.2021-31.12.2021
2201102114
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov 1.1.2020 -31.12.2020
2191102018
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Hudba reprodukovaná -Obecný úrad kancelária
2181102575
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
2171102553
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
2161103841
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Verejné používanie hudobných diel-kancelárie
27/2016
faktúra
Jozef Blaha
12,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Kniha
240100200
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
11,75 EUR
09.05.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov archívu OÚ
5838295867
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
11,34 EUR
15.05.2025
Predmet: Paušál sim karta - fotopasca
5838295867
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
11,34 EUR
15.05.2025
Predmet: Paušál internet - úrad
5833636202
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
11,28 EUR
07.04.2025
Predmet: Paušál internet - OÚ
5828984935
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
11,28 EUR
06.03.2025
Predmet: Paušál internet -OÚ
5824398978
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
11,28 EUR
07.02.2025
Predmet: Paušál internet - OÚ
5819787121
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
11,26 EUR
15.01.2025
Predmet: Pevná linka OÚ
230100703
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
11,23 EUR
27.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál - vsuvka reduk., eskapáska,spona hadic.,záhradná hadica
2231250921
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
11,22 EUR
27.10.2023
Predmet: Vodné - kultúrny dom - 28.04. - 16.10.2023
3025301357
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
11,07 EUR
10.02.2025
Predmet: Poštovné za výmenu lístkov
2911004909
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
11,07 EUR
09.01.2019
Predmet: Elektrická energia ČOV
5819799798
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
11,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Internet OU - paušál
2020/06
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
11,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Zmluva o odbere a zhodnotení odpadu - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd, kalu zo septikov uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
5833623123
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,86 EUR
08.04.2025
Predmet: Paušál pevná linka OÚ
5828971330
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,74 EUR
06.03.2025
Predmet: Pevná linka - OÚ
2503002912
faktúra
JABLOTRON SECRITY Slovakia s.r.o.
36857165
10,58 EUR
20.11.2023
Predmet: Pastierska koliba - poplašné zariadenie
2021207
faktúra
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
10,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Servisné poplatky CLEERIO
5842707118
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,25 EUR
29.05.2025
Predmet: Pevná linka - ekonóm
5842718979
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,25 EUR
29.05.2025
Predmet: Paušál internet - OÚ
5838280795
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,25 EUR
15.05.2025
Predmet: Pevná linka - ekonóm
5833624064
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,25 EUR
07.04.2025
Predmet: Pevná linka - ekonóm
5828973272
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,25 EUR
06.03.2025
Predmet: Pevná linka - ekonóm
5824386357
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,25 EUR
07.02.2025
Predmet: Pevná linka - ekonómka
5824384162
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,25 EUR
07.02.2025
Predmet: Pevná linka OÚ
2211074747
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
10,09 EUR
16.04.2021
Predmet: Vodné ČOV
4562635003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
10,09 EUR
28.05.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562635003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
10,09 EUR
18.05.2020
Predmet: Elektrická energia B3
2181240175
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
10,09 EUR
12.10.2018
Predmet: Voda ČOV
5815185558
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,06 EUR
09.12.2024
Predmet: Pevná linka - ekonóm
819788571
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Pevná linka - ekonómka
5815184867
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Pevná linka - OÚ
1020240342
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
1020230044
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Štvrťročné hlásenie v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 4/4 2022
1020220293
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa 3/4 2022.
1020220231
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 2/4 2022.
2017060
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2017/011
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2017/012
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2017/007
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
230100261
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
9,45 EUR
11.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - čistička odpadových vôd
5842722069
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
9,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Paušál - fotopasca
ARM720240008546
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
8,99 EUR
14.02.2024
Predmet: Led sviečka - dom smútku
2912284575
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
8,91 EUR
14.12.2020
Predmet: Elektrická energia
240100553
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
8,70 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - lepidlo
2211075444
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
8,65 EUR
16.04.2021
Predmet: Vodné KD
2161234865
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
8,42 EUR
13.10.2016
Predmet: Vodné ČOV
2
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
8,22 EUR
10.12.2024
Predmet: Kanalizácia Luftov
133402041127
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrická energia spoločné priestory BD2 - pravý vchod - preddavkové platby
2711111292
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
7,88 EUR
14.07.2017
Predmet: Elektrická energia ČOV
2251094718
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
7,72 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody - servis Brudam
35/2025
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
7,38 EUR
28.05.2025
Predmet: 50 ks bianco : "Potvrdenie o pobyte"
3/2025
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
7,38 EUR
27.01.2025
Predmet: 50ks bianco "Potvrdenie o pobyte"