portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2029000225
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
08.02.2017
Predmet: Zmena programu pevnej siete Telekom - Balík Biznis linka M
64/2022
faktúra
DataCentrum
00151564
19,92 EUR
25.04.2022
Predmet: prekládka linky - matričný PC
2/2022
objednávka
DataCentrum
00151564
19,92 EUR
10.01.2022
Predmet: Premiestnenie linky FDSL
235/2019
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
10.10.2019
Predmet: Matričné tlačivá
2165000769
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
19,65 EUR
02.06.2016
Predmet: Zúčtovanie - Odber vody
149/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
19,31 EUR
04.06.2025
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
240/2017
faktúra
Patrik Pánik
47650621
19,19 EUR
20.11.2017
Predmet: Toner - Voľby VÚC 2017
136/2022
faktúra
Ing. Pavol Regina - "REGINA"
11636653
19,02 EUR
29.06.2022
Predmet: Archivačné krabice
252/2024
faktúra
Ares, spol. s r.o.
31363822
19,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Slniečko /knižnica/
19/2023
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
19,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Úrazové poistenie UoZ počas projektu Podpora udržania pracovných návykov - PUPN.
256/2018
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
19,00 EUR
02.11.2018
Predmet: umývanie vozidiel IVECO
1613054
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
19,00 EUR
27.07.2016
Predmet: FA za umývanie vozidiel
317/2018
faktúra
Euro-coop s.r.o.
46868909
18,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Polystyrénová abeceda
138/2018
faktúra
MediaTech Central Europe,a.s
35772581
18,90 EUR
06.08.2018
Predmet: mikrofón kultúrny dom
283/2024
faktúra
IBO s.r.o.
36340073
18,80 EUR
06.11.2024
Predmet: Výkonná anténa pre fotopasce
72/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
18,74 EUR
12.04.2023
Predmet: dodávka vody - obecný úrad
296/2019
faktúra
SOZA
00178454
18,72 EUR
10.12.2019
Predmet: Licencia - Z úcty k Vám
11/2024
objednávka
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
18,50 EUR
18.03.2024
Predmet: Zástava Slovenskej republiky
93/2021
faktúra
Mgr. Magdaléna Lavrincová
435307749
18,50 EUR
31.05.2021
Predmet: Knižná publikácia
139/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
18,46 EUR
07.06.2023
Predmet: Odber vody - obecný úrad
246/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
18,36 EUR
11.12.2017
Predmet: Slovnaft palivová karta - DHZO
323/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
18,32 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - obecný úrad
171/2020
faktúra
Mgr. Magdaléna Lavrincová
435307749
18,30 EUR
27.07.2020
Predmet: Publikácia
2171110779
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
18,25 EUR
16.06.2017
Predmet: Vodné -- obecný úrad
251/2017
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
18,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Umývanie vozidiel IVECO Daily
30/2016/11
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
18,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za poskytnutie vyjadrenia
281/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
17,86 EUR
06.12.2022
Predmet: dodávka vody - zdravotné stredisko
63/2025
faktúra
LED-ONE Mateusz Woźniak
17,85 EUR
12.03.2025
Predmet: Sklenené tienidlo
12/2025
objednávka
LED-ONE Mateusz Woźniak
17,85 EUR
21.02.2025
Predmet: Sklenené tienidlo na lampu /kultúrny dom/
55/2022
faktúra
ENEFTECH s.r.o.
36320625
17,84 EUR
04.04.2022
Predmet: Sáčky do vysávača Profi-Europe 5ks
11/2022
objednávka
ENEFTECH s.r.o.
36320625
17,84 EUR
03.03.2022
Predmet: Sáčky do vysávača
112/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
17,60 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - nedoplatok 3/2025
1560002412
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
17,38 EUR
26.04.2016
Predmet: Matričné tlačivá
274/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
17,29 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodávka vody - obecný úrad
68/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
17,29 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodávka vody - obecný úrad
200/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
17,29 EUR
21.09.2017
Predmet: Spotreba vody - Dom smútku
170/2019
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
17,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Umývanie vozidla IVECO
2161202163
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
16,85 EUR
19.09.2016
Predmet: Odber vody - Obecný úrad
4590739035
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
16,25 EUR
09.11.2016
Predmet: Tankovanie palivová karta
66/2021
faktúra
PAPERA Referent s.r.o.
46082182
16,24 EUR
14.05.2021
Predmet: Kancelárske potreby
169/2022
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
16,20 EUR
11.08.2022
Predmet: Reflexné vesty s potlačou MOPS
225/2021
faktúra
Fortel katalog s.r.o.
26964333
16,16 EUR
02.12.2021
Predmet: Ometač pavučín a prachu
43/2021
objednávka
Fortel katalog s.r.o.
26964333
16,16 EUR
26.10.2021
Predmet: Ometeč pavučín
98/2022
faktúra
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. - M.B. Consulting
34986839
16,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Dodanie 1 ks knihy Strategické plánovanie samosprávy
14/2022
objednávka
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. - M.B. Consulting
34986839
16,00 EUR
02.05.2022
Predmet: Knižná publikácia: Strategické plánovanie samosprávy
107/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
16,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Dodávka vody - obecný úrad
244/2020
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
16,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Balíček mzdová učtáreň - zmeny
130/2025
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,99 EUR
27.05.2025
Predmet: DHZO- zvolávací systém 04/2025
99/2025
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,99 EUR
27.05.2025
Predmet: DHZO-zvolávací systém 03/2025
68/2025
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,99 EUR
17.03.2025
Predmet: DHZO- zvolávací systém 02/2025
38/2025
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,99 EUR
12.03.2025
Predmet: DHZO-zvolávací systém 01/2025
299/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,89 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny 10/2024 - zdravotné stredisko - nedoplatok
19/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,86 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok - dom smútku
210/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
15,85 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné za obecný úrad.
17/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,76 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - preplatok - šatne
351/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
21.01.2025
Predmet: Fireport 12/2024
317/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
14.01.2025
Predmet: Fireport 11/2024
287/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
03.12.2024
Predmet: Fireport - výjazdy DHZO 10/2024
258/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
18.10.2024
Predmet: Fireport 9/2024
230/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
19.09.2024
Predmet: Fireport 8/2024
212/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
14.08.2024
Predmet: FIREPORT 7/2024
182/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
16.07.2024
Predmet: FIREPORT 6/2024
151/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
27.06.2024
Predmet: FIREPORT 5/2024
117/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
22.05.2024
Predmet: FIREPORT 4/2024
88/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
24.04.2024
Predmet: FIREPORT 03/2024
65/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
20.03.2024
Predmet: FIREPORT JPO/150 02/2024
42/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
14.02.2024
Predmet: FIREPORT 01/2024
1/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
17.01.2024
Predmet: FIREPORT 12/2023
329/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
13.12.2023
Predmet: RIREPORT 11/2023
294/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
06.12.2023
Predmet: FIREPORT JPO/150 - 10/2023
245/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
18.10.2023
Predmet: FIREPORT 9/2023
221/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
19.09.2023
Predmet: FIREPORT - 08/2023
201/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
22.08.2023
Predmet: FIREPORT - mesačný poplatok 7/2023 /DHZO/
5/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,51 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - preplatok - zdravotné stredisko
20/2021
objednávka
4 Leaders, s.r.o.
28144708
15,51 EUR
10.06.2021
Predmet: Džbán s kohútikom na nápoje / komunitné centrum/
144/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,44 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka plynu - KC - nedoplatok (01.01.2024 - 31.12.2024)
5/2023
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
15,44 EUR
23.05.2023
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
342/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,28 EUR
10.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - zdravotné stredisko 11/2023 - preplatok
331/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,27 EUR
14.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny 11/2024 - zdravotné stredisko - nedoplatok
49/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,27 EUR
28.02.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - zdravotné stredisko