portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3990
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
68/2019
faktúra
Ing. Alžbeta Czipruszová
32980043
1 000,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa"
139/2021
faktúra
FLORIAN, s r. o.
36427969
994,10 EUR
28.09.2021
Predmet: materiálne technické vybavenie DHZO
204/2023
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
990,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Geometrický plán č. 51423707-31/2023
170/2018
faktúra
HAJNDREV Hajnák Henrich
35484683
990,00 EUR
06.08.2018
Predmet: za odstraňovanie nánosov pri potoku na ulici kraskovská
313/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
988,28 EUR
03.12.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 10/2024
141/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
986,96 EUR
08.08.2017
Predmet: Odvoz, zneškodnenie a uskladnenie komunálneho odpadu
90/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
986,81 EUR
12.04.2023
Predmet: vývoz komunálneho odpadu 02/2023
172/2024
faktúra
SLUŽBY MESTA TISOVEC
36679038
984,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Tribúna - montáž, demontáž
41/2019
objednávka
Ing.Dušan Nociar PROMaR
10868089
980,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Svietidlá pouličné LED 100W 6000K IP65 LT40
265/2019
faktúra
Ing.Dušan Nociar PROMaR
10868089
979,99 EUR
10.12.2019
Predmet: Svietidlá LED - verejné osvetlenie
282/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
976,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Obecný úrad - dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
274/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
973,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber zemného plynu 12/2017
7/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
962,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 24ZSS5211609000J Rimavská Baňa 154 - Hasičská zbrojnica
339/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
962,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - požiarna zbrojnica rok 2020
168/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
960,15 EUR
06.08.2018
Predmet: vývoz a uskladnenie odpadu
135/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
957,63 EUR
23.05.2024
Predmet: vývoz zmesového komunálneho odpadu 4/2024
20160493
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
957,24 EUR
23.01.2017
Predmet: Odvoz a vývoz odpadu 12/2016
85/2020
faktúra
Ľubomír Sabo - REBONA
41740653
950,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Materiál a technické vybavenie hasičskej zbrojnice
19/2020
objednávka
Ľubomír Sabo - REBONA
41740653
950,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Zhotovenie a montáž šatníkových skríň pre členov DHZO
7223882758
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
948,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Odber zemného plynu 03/2017
313/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
946,16 EUR
25.01.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 11/2018
270/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
943,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu
12/2024
objednávka
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
936,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Mapy
98/2021
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
927,55 EUR
31.05.2021
Predmet: Odvoz odpadu 4/2021
161/2021
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
925,13 EUR
28.09.2021
Predmet: Kávovar, notebook
32/2021
objednávka
Alza.cz
27082440
925,13 EUR
09.08.2021
Predmet: Notebook, kávovar
20160303
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
924,22 EUR
26.09.2016
Predmet: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu 08/2016
49/2020
faktúra
MONTAG s.r.o.
36771376
918,07 EUR
03.03.2020
Predmet: Žalúzie - komunitné centrum
10/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
908,74 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny VO
21/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
907,88 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
179/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
907,88 EUR
06.08.2018
Predmet: stravné lístky
96/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
907,88 EUR
29.05.2018
Predmet: stravné lístky pre pracovníkov Ocu a pracovníkov z úradu práce
119/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
906,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Regál
18/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
906,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Regály na zakladače
150/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
903,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
130001450031
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
903,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - OÚ VS
133400506044
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
903,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Predfaktúra
161/2019
faktúra
Ing. arch. Marián lalík
46941932
900,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Projektová dokumentácia - pódium
15/2019
objednávka
Ing. arch. Marián lalík
46941932
900,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Pódium a prestrešenie pódia - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
20160202
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
893,97 EUR
27.07.2016
Predmet: Odvoz a uloženie odpadu Jún 2016
110/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
893,14 EUR
06.06.2022
Predmet: Zber a vývoz komunálneho odpadu 4/2022
357/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
891,93 EUR
10.02.2025
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 12/2024
202/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
891,04 EUR
13.09.2022
Predmet: Zber a vývoz TKO 7/2022
170/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
880,68 EUR
28.06.2024
Predmet: Vývoz odpadu 5/2024
201/2021
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
876,95 EUR
05.10.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu
159/2021
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
870,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Nápis + zvieratká "MŠ RB"
26/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
868,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Odber elektriny verejné osvetlenie - január 2023
162/2022
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
859,44 EUR
10.08.2022
Predmet: Reprezentačné predmety
38/2021
zmluva
Zlata Majanová - FO
858,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Predaj majetku obce vedenom na LV č. 439, parcely registra „E“ č. 305/1 TTP o výmere 144 m2; 303/2 TTP o výmere 327 m2 a 302/3 orná pôda o výmere 244 m2.
7228567165
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
857,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za odber zemného plynu na obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016
276/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
855,66 EUR
30.10.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 9/2024
172/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
853,04 EUR
27.07.2020
Predmet: Odvoz odpadu za 6/2020
267/2020
faktúra
STAVART,s.r.o.
31644830
852,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodanie a montáž radiátorov - materská škola
17/2018
zmluva
Ján Belko
852,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Kúpna zmluva prebytočného majetku obce parcela C-KN č. 1989/9.
286/2022
faktúra
Stavebniny Ádam, s.r.o.
36621153
851,81 EUR
06.12.2022
Predmet: pvc podlaha
7208604434
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
851,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Faktúra za odber zemného plynu za Február 2016
234/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
847,38 EUR
23.10.2020
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 9/2020
19/2020
zmluva
1. RIMADREV s.r.o.; 2. Elena Polóniová, 3. Ján Oravec a Iveta Oravcová (BSM)
1. 36026123
847,20 EUR
12.08.2020
Predmet: Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve predávajúceho (Obec Rimavská Baňa) pôvodné parcely KN-C č. 1989/7 a 1458/3 - Geometrickým plánom G1-20/2020 vyčlenené a novovytvorené parcely KN-C č. 1989/12, 1989/11, 1989/10 a 1458/8, 1458/7, 1458/6
150/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
846,68 EUR
26.06.2020
Predmet: Odvoz odpadu 5/2020
338/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
846,50 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie 1-3/2020
304/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
845,26 EUR
15.02.2021
Predmet: Odvoz odpadu 12/2020
284/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
843,14 EUR
28.12.2020
Predmet: Odvoz odpadu 11/2020
100/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
841,50 EUR
16.04.2020
Predmet: Vybavenie DHZO
17/2020
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
841,50 EUR
23.03.2020
Predmet: Materiálno technické vybavenie - DHZO
275/2024
faktúra
Štefan Murinček - MS plus
43455824
840,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Výroba a montáž skrine
257/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
834,66 EUR
11.12.2020
Predmet: Odvoz odpadu 10/2020
9/2020
zmluva
Nadácia Tatra banky
30857571
830,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Poskytnutie finančného daru pre Komunitné centrum Rimavská Baňa. Projekt "Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19"
242/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
827,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Odber zemného plynu 11
129/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
826,18 EUR
14.05.2020
Predmet: Odvoz odpadu za 4/2020
106/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
824,05 EUR
24.04.2020
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 3/2020
8/2019
objednávka
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
822,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Zameranie hrobov, tvorba mapy cintorína. Implementácia dát, nastavenie.
140/2019
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
821,40 EUR
21.06.2019
Predmet: Digitálny pasport cintorína
14/2024
objednávka
SLUŽBY MESTA TISOVEC
36679038
820,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Tribúna - montáž, demontáž a doprava
103/2025
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
816,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Účtovnícke služby 3/2025
87/2025
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
816,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Účtovnícke služby 2/2025
50/2025
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
816,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Účtovné služby 01/2025
22/2021
objednávka
FLORIAN, s r. o.
36427969
813,15 EUR
22.06.2021
Predmet: Reflexná bunda 10 x / DZHO/
7273680589
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
804,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Odber zemného plynu December 2016
211/2019
faktúra
AG - doprava s.r.o.
47600381
801,36 EUR
16.09.2019
Predmet: Čistenie potoka - UDS 214
25/2024
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
800,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024 - Stretnutie rodákov (939/2024/ODDDO)