portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22382/226120999
faktúra
CANIS SAFETY a.s.
47998156
829,90 EUR
21.12.2022
Predmet: Pracovné odevy
66/2023
zmluva
JANQA, s. r. o.
55457398
828,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva o nájme pozemku (verejného priestranstva)
24255/62024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
825,70 EUR
28.06.2024
Predmet: Materiál rekonštrukcia OcÚ
23034/230013
faktúra
KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
34815147
825,61 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava kalového čerpadla ČOV
5/2023
objednávka
KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
34815147
825,61 EUR
21.01.2023
Predmet: Oprava kalového čerpadla
22199/04062022
faktúra
Ondrej Kočan
47916494
824,79 EUR
30.06.2022
Predmet: Revízia elektrických zariadení
22369/7294087343
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
822,55 EUR
21.12.2022
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23207/2023209
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
819,23 EUR
02.06.2023
Predmet: Servisné práce - oprava krovinorezov
76/2024
zmluva
webex.digital s.r.o.
48329461
810,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva č. TH-091024-01 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
24195/2024011
faktúra
Komanický, s.r.o.
50119656
800,00 EUR
22.05.2024
Predmet: PD - rozšírenie VO "Za šorom"
48/2024
objednávka
Komanický, s.r.o.
50119656
800,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves" v časti obce "Za šorom"
23225/202301
faktúra
Občianske združenie Ľudová hudba Dzugasovci
55149944
800,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie - Deň matiek
23102/7292474280
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
796,52 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23332/2023008
faktúra
PK TZB s.r.o.
46560262
792,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia a modernizácia kotolne OcÚ
70/2023
objednávka
PK TZB s.r.o.
46560262
792,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu kotolne OcÚ
22332/17022
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
788,88 EUR
28.10.2022
Predmet: Údržba ČOV
23457/472023
faktúra
Gabriel Pavel Stolárske práce
34653970
787,44 EUR
03.11.2023
Predmet: Drevo strecha kotolňa
24124/2410271
faktúra
MONTES SK, s.r.o.
35904500
783,85 EUR
16.04.2024
Predmet: Zametací stroj
27/2024
objednávka
MONTES SK, s.r.o.
35904500
783,85 EUR
15.03.2024
Predmet: Zametací stroj
23166/27022023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
780,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Inžinierska činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu !Miestna komunikácia Pod Škverkami"
23231/7292376345
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
777,32 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
24425/240059
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
775,32 EUR
16.10.2024
Predmet: Právne služby
23187/2023163
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
775,14 EUR
23.05.2023
Predmet: Krovinorez
32/2023
objednávka
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
775,14 EUR
22.05.2023
Predmet: Krovinorez
24028/8405146152
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
774,24 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24285/7294263850
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
774,07 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23590/8419721407
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
769,45 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
24125/2024400036
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
766,53 EUR
16.04.2024
Predmet: Odvoz stavebného odpadu
24203/7294567096
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
758,82 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
22138/220079
faktúra
GART sk s.r.o.
754,56 EUR
26.04.2022
Predmet: Prečistenie kanalizácie
23095/8422123297
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
751,52 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina VO
23094/8422123298
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
745,30 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina VO
23300/230039
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
743,93 EUR
16.08.2023
Predmet: Právne služby
24391/2024053
faktúra
Bc. Igor Miškuf, IMGEOS Geodetické práce
36902161
736,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu
22197/2022060576
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
732,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22187/7292947815
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
730,79 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
24030/8405146150
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
726,60 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24452/24243
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
725,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
23125/2023022
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
720,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves."
56/2022
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
720,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice
22124/7294144184
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
715,69 EUR
11.04.2022
Predmet: Elektrina - ZS, ihrisko
24393/4240001037
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
714,47 EUR
09.10.2024
Predmet: Kúpna cena za prevod vlastníctva
69/2024
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
714,47 EUR
18.09.2024
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva č. 01445/2024-PKZP-K40194/24.00
23524/7292578090
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
709,86 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina OcU
23289/230484
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
706,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Tonery
58/2023
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
706,08 EUR
26.07.2023
Predmet: Tonery
24399/24217
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
705,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Stavovanie zamestnancov 9/2024
33/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
705,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zhotovenie výrobkov s tématikou obecného erbu
80/2024
objednávka
Mgr. Ľubica Straková
52210740
700,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projekt "Rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov"
55/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
700,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Prečistenie odvodňovacieho kanála
91/2023
objednávka
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
700,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Dovoz kameniva a frézovaného asfaltu
23266/23011
faktúra
Mgr. Viktor Šalata
41943333
700,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Schodolez
52/2023
objednávka
Mgr. Viktor Šalata
41943333
700,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Schodolez
24460/20242214
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
696,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
23161/7294459569
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
694,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
22329/2210085
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
690,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Zvony - Dom smútku
23591/8419721408
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
683,14 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
24066/20240015
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
682,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
23361/20230735
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
681,30 EUR
22.09.2023
Predmet: Kuka nádoby
22154/04052022
faktúra
Ondrej Kočan
47916494
678,30 EUR
24.05.2022
Predmet: Revízia elektrického zariadenia
22/2022
objednávka
Ondrej Kočan
47916494
678,30 EUR
05.05.2022
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) elektrického zariadenia
23040/430010075
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
678,18 EUR
16.02.2023
Predmet: Demontáž vianočnej výzdoby
23066/7294554904
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
676,61 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
23552/23097
faktúra
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
670,49 EUR
20.12.2023
Predmet: Dovoz kameniva a asfaltu - parkovisko pri OcÚ
34/2024
objednávka
Zirek group, s.r.o.
47200839
667,50 EUR
26.03.2024
Predmet: Atlas obce - knihy
23142/8403202049
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
667,04 EUR
18.04.2023
Predmet: Elektrina VO
24077/7293383491
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
661,76 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina ZS, ihrisko
22103/7293069842
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
657,83 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24485/24260
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
655,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
23139/8403202050
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
654,24 EUR
18.04.2023
Predmet: Elektrina VO
24499/1062405698
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
650,39 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - vyúčtovacia faktúra
24213/192024
faktúra
Divadlo KONTRA
42094143
650,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Divadelné predstavenie Deň matiek
47/2024
objednávka
Divadlo KONTRA
42094143
650,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Divadelné predstavenie - Deň matiek
23314/23010028
faktúra
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
650,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie MK Pod Škverkami 2. etapa
65/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
650,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie MC Pod Škverkami 2. etapa
62/2024
objednávka
František Centko - ALFEC
37534414
648,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motorov - dúchadlo ČOV
24293/2024029
faktúra
František Centko - ALFEC
37534416
648,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motorov - dúchadlo ČOV
24200/240034
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
648,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Právne služby
22171/420050493
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
646,60 EUR
26.05.2022
Predmet: Elektrina VO
23097/8422123300
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
646,01 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina VO