portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
92/2020
faktúra
RAABE
35908718
47,80 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za publikáciu - Školská dokumentácia
92/2021
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
368,53 EUR
09.04.2021
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
92/2022
faktúra
PESMENPOL
36507881
162,00 EUR
23.03.2022
Predmet: fa za stojan na lopty
92/2023
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
92/2024
faktúra
PEMAX-TRNAVA s.r.o.
51908204
144,00 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za revíziu elektrickej inštalácie multifunkčného ihriska
92/2025
faktúra
Baribal
44984740
1 270,00 EUR
13.03.2025
Predmet: fa za vešiaky, skrinky do materskej školy
93/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
12,98 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
93/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
116,20 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra pre 7 žiakov v hmotnej núdzi
93/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25,90 EUR
12.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
93/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
82,44 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
93/2015
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
100,00 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
93/2016
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za internet
93/2017
faktúra
Orange
35697270
45,66 EUR
17.03.2017
Predmet: fa za telefón
93/2018
faktúra
innogy
44291809
967,00 EUR
11.04.2018
Predmet: fa za plyn
93/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
15.04.2019
Predmet: fa za služby február, marec
93/2020
faktúra
PEMAX
51908204
793,20 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za odbornú prehliadku elektrických spotrebičov
93/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
100,94 EUR
09.04.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
93/2022
faktúra
JaM Trade
46691367
94,58 EUR
23.03.2022
Predmet: fa za korálky
93/2023
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
123,04 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za opravu umývačky riadu
93/2024
faktúra
PEMAX-TRNAVA s.r.o.
51908204
91,00 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za odstránenie závady na elektrickej inštalácii multifunkčného ihriska