portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5158
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
85/2023
faktúra
Richard Krajčík
37396196
210,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Aktualizácia dokumentácie GDPR na ochranu osobných údajov
85/2024
faktúra
Odysea- projekt s.r.o.
150,00 EUR
07.05.2024
Predmet: projektová dokumentácia : detské ihrisko
85/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,76 EUR
12.05.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
86/2017
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
98,70 EUR
25.04.2017
Predmet: Odstravované obedy 3/2017
86/2018
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
72,85 EUR
09.04.2018
Predmet: Odstravované obedy 3/2018
86/2019
faktúra
RITEX - Jakabová
33112142
107,65 EUR
24.05.2019
Predmet: Pracovné náradie.
86/2020
faktúra
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja n.o.
51744422
400,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Projektová žiadosť - výstavba lávky
86/2021
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
975,00 EUR
11.06.2021
Predmet: služby v lesníctve
86/2022
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
36836567
36,00 EUR
28.07.2022
Predmet: vyjadrenie chodník a odvodnenie na ulici Hontianska
86/2023
faktúra
Ing. Beáta Smolková, geodetické práce
37056565
485,00 EUR
26.07.2023
Predmet: zameranie kanalizácie a chodníka na ulici Hontianska
86/2024
faktúra
Ing. Mária Kučerová
8,00 EUR
18.07.2024
Predmet: predaj literatúry Zdraví a silní
86/2025
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
48,73 EUR
12.05.2025
Predmet: spisová doska, rukavice
87/2017
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
11,75 EUR
25.04.2017
Predmet: Obedy 3/2017
87/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
613,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Odobratá strava detí v hm. núdzi 3/2018
87/2019
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
528,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb vodnej stavby 1. Q 2019
8/7/2020
zmluva
Anna Balogová
13,30 EUR
04.09.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta B 41 OM
8/7/2020
zmluva
Milan Bertók
26,60 EUR
07.09.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta B 29
87/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
72,10 EUR
14.05.2020
Predmet: Zálohová faktúra za rozbor odpadových vôd.
87/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,99 EUR
11.06.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
87/2022
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ
44158831
25,00 EUR
28.07.2022
Predmet: cukor na vatu, špajdle
87/2023
faktúra
Pavol Halaj
43654703
700,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Preprava osôb autobusom IRISBUS
87/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
74,44 EUR
18.07.2024
Predmet: Poplatky za služby
87/2025
faktúra
Monika Matušková
43348246
72,40 EUR
12.05.2025
Predmet: materiál do dielne
8755687316
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
53,77 EUR
12.11.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
8788404171
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
44,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.8.2016 - 31.8.2016
88/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
0,23 EUR
25.04.2017
Predmet: Nedoplatok
88/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
60,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Fakturačné obdobie 1.4.2018 do 30.4.2018 IIS MIS pre obecný úrad
88/2019
faktúra
ERPOSOLAR s.r.o.
50381806
624,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Opiľovanie stromov pri kostole a pri domove dôchodcov.
8/8/2020
zmluva
Štefan Janovský
39,90 EUR
04.09.2020
Predmet: Hrobové miesto A 49 OM
88/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
14.05.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
88/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,94 EUR
11.06.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
88/2022
faktúra
Občianske združenie Divadlo Clipperton
42029953
230,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Divadelné predstavenie Zlatá rybka - zo dňa 29. mája 2022
88/2023
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS
44158831
12,90 EUR
26.07.2023
Predmet: Cukor na cukrovú vatu
88/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
14,40 EUR
18.07.2024
Predmet: Poplatky za služby
88/2025
faktúra
SWAN a.s.
86,10 EUR
12.05.2025
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
89/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
-0,17 EUR
25.04.2017
Predmet: Preplatok
89/2018
faktúra
Dusthy s.r.o.
45288976
129,04 EUR
14.05.2018
Predmet: Pneumatiky NISSAN
89/2019
faktúra
ERPOSOLAR s.r.o.
50381806
96,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia - oprava lampy( demontáž starej a založenie novej lampy) výmena poistiek na dvoch lampách
89/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
357,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5
89/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
228,72 EUR
11.06.2021
Predmet: Uloženie odpadu apríl 2021
89/2022
faktúra
OMS a.s.
34132333
2 072,70 EUR
28.07.2022
Predmet: osvetľovacia technika, platená oprava reklamácie
89/2023
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
26.07.2023
Predmet: Internet Teatro 6/2023
89/2024
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
26,80 EUR
18.07.2024
Predmet: zemný vrták 100 mm
89/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
71,77 EUR
22.05.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
90047
faktúra
Wallness squash s.r.o.
44738170
1 424,69 EUR
04.08.2016
Predmet: Kábel NAVY, prenájom pracovnej plošiny, svorky prepichovacia, kotevná svorka,. doprava, vykonaná práce.
90052
faktúra
Wellness squash s.r.o.
44738170
42,00 EUR
04.08.2016
Predmet: prenájom pracovnej plošiny MP20, vykonaná práca.
90102
faktúra
Wellness squash s.r.o.
44738170
199,20 EUR
27.12.2016
Predmet: Prenájom pracovnej plošiny, práca, doprava
90/2015
faktúra
MED-ES s.r.o., MUDr. JUDr. Eva Nemčoková
36726702
190,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Prevedenie kurzu prvej pomoci pre autoškolu Obec Hontianske Moravce
90/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
-10,99 EUR
25.04.2017
Predmet: Preplatok
90/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
14.05.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
90/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
24.05.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
90/2020
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
14.05.2020
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 5/2020
90/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
104,83 EUR
11.06.2021
Predmet: poplatok za uloženie odpadu.
90/2022
faktúra
VG ELEKTRO s.r.o.
2121598809
339,50 EUR
28.07.2022
Predmet: Rozvodnica 32-16 A /Sp 4x230V hlavný vypínač stavenisková
90/2023
faktúra
ND- WAY s.r.o.
47597739
72,96 EUR
26.07.2023
Predmet: sada tesnení
90/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
88,60 EUR
18.07.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
90/2025
faktúra
Stanislav Bačík ml. Prevádzka STAVEBNINY
47120347
166,50 EUR
22.05.2025
Predmet: obrubník
91/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
-0,74 EUR
25.04.2017
Predmet: Preplatok
91/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
91/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
24.05.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
9/1/2020
zmluva
Mgr. Milan Kalina
26,60 EUR
11.06.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta B 27 na 10 rokov
9/1/2020
zmluva
Anna Krajčová
26,60 EUR
15.06.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta B 53 OM na 10 rokov.
91/2020
faktúra
ERPOSOLAR s.r.o.
50381806
672,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Opiľovanie nebezpečných stromov v parku .
91/2021
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
780,00 EUR
11.06.2021
Predmet: služby v lesníctve
91/2022
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
28.07.2022
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 6/2022
91/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
26,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Cintorínska
91/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
44,43 EUR
22.05.2025
Predmet: Vodné zdravotné stredisko
9/12/2019
zmluva
Ing.Miroslav Ferianc
13,30 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta A 148
9140510957
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
-75,45 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2013 do 31.12.2013 OÚ ver. osvetlenie pri bytovkách- preplatok
9140510958
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
-53,24 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2013 do 31.12.2013 OÚ verejné osvetlenie- preplatok.
9140510959
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
202,87 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1.1.2013 do 31.12. 2013 OÚ Kancelária.
9140510960
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
46,93 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2013 do 31.12.2013 OÚ požiarna zbrojnica.
9140510961
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
-135,89 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 Obecný úrad- preplatok dom smútku.
9140510962
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
62,21 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 OÚ uver. osvetlenie.
9140510963
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
19,60 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny nedoplatok vo výške 19,6 za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013. OU_ futbalové ihrisko
9140510964
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
-285,83 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 preplatok sociálna práca.
9140510965
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
-54,66 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1.1.2013 do 31.1.2013 preplatok. studňa Mačkáš.
9150481577
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
2,60 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za odber el. energie Mačkáš za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
9150509131
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
73,70 EUR
29.01.2015
Predmet: faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.1.2014 do 31.12.2014 OÚ verejné osvetlenie pri bytovkách, JRD
9150549413
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
47,35 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za dodávku a distribícu elektriny za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 OÚ verejné osvetlenie