portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
7,86 EUR
23.02.2015
Predmet: elektrická energia DS
23/16
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
71,79 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrická energia OP
23/17
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
321,80 EUR
21.02.2017
Predmet: záhorie z neba
23/18
faktúra
PAPERA
46082182
558,23 EUR
26.02.2018
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
23/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
01.03.2019
Predmet: ŠK plyn
23/20
faktúra
SPP
35815256
40,00 EUR
12.02.2020
Predmet: elektrická energia PO
23/21
faktúra
SPP
35815256
43,78 EUR
09.02.2021
Predmet: elektrická energia prevádzkareň
232/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
3 190,52 EUR
22.06.2012
Predmet: odvoz TKO
232/13
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
398,33 EUR
09.07.2013
Predmet: právne služby
232/14
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
199,16 EUR
23.06.2014
Predmet: právne služby
232/15
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
46,00 EUR
10.06.2015
Predmet: údržba motorového vozidla OP
232/16
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
159,00 EUR
16.05.2016
Predmet: plakety a pamätné listy PO
232/17
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
200,10 EUR
10.05.2017
Predmet: materiál PO
232/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
15.05.2018
Predmet: vodné a stočné ekocentrum
232/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
39,19 EUR
03.06.2019
Predmet: oprava prívesného vozíka
23/22
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
114,00 EUR
10.02.2022
Predmet: školenie
232/20
faktúra
Lindstrom
35742364
25,39 EUR
05.05.2020
Predmet: prenájom a pranie rohoží
232/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
104,59 EUR
17.05.2021
Predmet: voda ZS
232/22
faktúra
SPP
35815256
379,00 EUR
15.06.2022
Predmet: plyn podnikateľské centrum
232/23
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
263,80 EUR
15.05.2023
Predmet: údržba motorového vozidla OP , OcU
232/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-104,38 EUR
25.04.2024
Predmet: elektricka energia škola
232/25
faktúra
Miroslav Hanuliak - LASER4YOU
52351092
460,00 EUR
05.05.2025
Predmet: mravenčiarska míla-medaile
23/23
faktúra
Oravec Pavel
32630719
888,00 EUR
28.02.2023
Predmet: odhrn snehu
23/24
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
274 511,47 EUR
20.02.2024
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ
23/25
faktúra
SPP
35815256
832,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn ZS
233/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 265,35 EUR
22.06.2012
Predmet: Likvidácia odpadu TKO
233/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
157,59 EUR
09.07.2013
Predmet: množstevný zber PO
233/14
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,00 EUR
23.06.2014
Predmet: elektrická energia OP
233/15
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
451,85 EUR
10.06.2015
Predmet: údržba VO
233/16
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
16.05.2016
Predmet: prevádzka kopírky
233/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 420,33 EUR
10.05.2017
Predmet: opatrovateľská služba
233/18
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
199,16 EUR
15.05.2018
Predmet: právne služby
233/19
faktúra
Klub Fokkloristov
51717531
380,00 EUR
03.06.2019
Predmet: kultúrne vystúpenie na Deň matiek
233/20
faktúra
Fyzická osoba
37441795
150,00 EUR
05.05.2020
Predmet: klampiarske práce na DS
233/21
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
261,96 EUR
30.04.2021
Predmet: oprava automobilu PO
233/22
faktúra
SPP
35815256
475,00 EUR
15.06.2022
Predmet: elektrická energia PO
233/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
414,00 EUR
15.05.2023
Predmet: digitálny záznamník, reinštalácia PC
233/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
25.04.2024
Predmet: kuchynsky odpad
233/25
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
05.05.2025
Predmet: služby PO I.Q.2025
234/12
faktúra
EHS
36254002
23,88 EUR
22.06.2012
Predmet: Webhosting
234/13
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46 EUR
09.07.2013
Predmet: separovanie odpadu
234/14
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,00 EUR
23.06.2014
Predmet: elektrická energia lekáreň
234/15
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
10.06.2015
Predmet: služby technika PO a preventivára
234/16
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
602,21 EUR
16.05.2016
Predmet: elektricka energia VO
234/17
faktúra
RVC Senica s. r. o.
36259560
822,07 EUR
10.05.2017
Predmet: audit IUZ
234/18
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
149,06 EUR
15.05.2018
Predmet: elektricka energia ŠK
234/19
faktúra
PAPERA
46082182
9,93 EUR
03.06.2019
Predmet: čistiace prostriedky
234/20
faktúra
ATR s.r.o.
36831417
600,00 EUR
05.05.2020
Predmet: projektová dokumentácia
234/21
faktúra
HECHT SK, spol.s.r.o.
35874422
136,19 EUR
03.05.2021
Predmet: bezolejový kompresor pre PO
234/22
faktúra
SPP
35815256
36,00 EUR
15.06.2022
Predmet: elektrická energia prevádzkareň
234/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,88 EUR
15.05.2023
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
234/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 812,49 EUR
25.04.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
234/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
02.06.2025
Predmet: ŠK vodné a stočné
235/12
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
22.06.2012
Predmet: poplatok za internet, ISDN
235/13
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
10.07.2013
Predmet: internet
235/14
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
54,00 EUR
23.06.2014
Predmet: konzultačné služby
235/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
159,25 EUR
10.06.2015
Predmet: povrchová voda
235/16
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
50,59 EUR
16.05.2016
Predmet: elektricka energia VO
235/17
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
10.05.2017
Predmet: separovanie odpadu
235/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 680,24 EUR
15.05.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
235/19
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
68,59 EUR
03.06.2019
Predmet: údržba kosačiek
235/20
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
395,40 EUR
05.05.2020
Predmet: údržba automobilu PO
235/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
270,00 EUR
03.05.2021
Predmet: projektový manažment
235/22
faktúra
SPP
35815256
376,00 EUR
15.06.2022
Predmet: plyn OcU
235/23
faktúra
Lindstrom
35742364
49,73 EUR
15.05.2023
Predmet: prenájom a pranie rohoží
235/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
4 315,68 EUR
25.04.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
235/25
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
170,97 EUR
06.05.2025
Predmet: inzercia na pracovné miesto
236/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-50,14 EUR
22.06.2012
Predmet: elektricka energia
236/13
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
10.07.2013
Predmet: údržba výpočt. techniky
236/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
159,25 EUR
23.06.2014
Predmet: povrchová voda
236/15
faktúra
Marius Pedersen
34115901
493,74 EUR
03.07.2015
Predmet: separovanie odpadu
236/16
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
115,57 EUR
16.05.2016
Predmet: elektricka energia VO
236/17
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
10.05.2017
Predmet: údržba kanalizácie
236/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
1 413,72 EUR
15.05.2018
Predmet: veľkoobjemový zber
236/19
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
240,00 EUR
03.06.2019
Predmet: zmeny a doplnky UPN obce -čistopis
236/20
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
133,44 EUR
05.05.2020
Predmet: výmena plavákových snímačov
236/21
faktúra
J.J.DARBOVEN s.r.o.
35699388
115,92 EUR
03.05.2021
Predmet: Alfredo Espresso
236/22
faktúra
SPP
35815256
225,00 EUR
15.06.2022
Predmet: plyn ekocentrum
236/23
faktúra
APRO Záhradné centrum s.r.o.
35806184
296,00 EUR
15.05.2023
Predmet: kvety ku dňu matiek
236/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
25.04.2024
Predmet: prenájom zariadenia