portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
067/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
332,20 EUR
09.05.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravné za 04/2012
067/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
22.04.2013
Predmet: Služby VUC Net za 04/2013
067/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2014
067/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
116,47 EUR
13.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2015
067/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
137,77 EUR
19.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2016
067/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
288,84 EUR
09.05.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za apríl (249x 1,16€)
067/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
108,80 EUR
02.05.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2018 (320x 0,34€)
067/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
48,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Kurz prvej pomoci
067/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2020
067/2017
objednávka
Tichý, s.r.o.
45535426
732,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Realizácia dopravného značenia na pozemku Jazykovej školy
067/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
330,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a elektr.ručného náradia
068/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2012
068/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
22.04.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02-03/2013
068/14
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
62,40 EUR
21.05.2014
Predmet: Prefakturácia energií za 04/2014
068/15
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
29,52 EUR
13.05.2015
Predmet: Pákový zakladač (30ks á 0,98)
068/16
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Prehliadka kotlov a tlakových zariadení
068/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
84,66 EUR
09.05.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2017 (249x 0,34€)
068/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2018
068/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
46,20 EUR
30.04.2019
Predmet: Tlač info letákov 220ks
068/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2020
068/2017
objednávka
Strechy-MK, s.r.o.
47608285
477,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu strešného zvodu
068/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
88,89 EUR
02.12.2019
Predmet: Elektronické stravné lístky 24ks á 3,83€ (zľava 3,03€)
068/2019
objednávka
Koradoor, s.r.o.
36425303
9 662,40 EUR
05.12.2019
Predmet: Repasácia interiérových a protipožiarnych dverí, vrátane príslušenstva, závesov, prahov, zámkov, oprava povrchov
069/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2012
069/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
140,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
069/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
24,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Toner T1800E
069/15
faktúra
Spotlight Verlag GmbH
68,40 EUR
27.05.2015
Predmet: Cudzojazyčná literatúra: Deutsch perfekt 05/2015-04/2016
069/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
19.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15
069/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2017
069/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Dodávka plynu za 05/2018
069/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
61,20 EUR
30.04.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 17s á 3,60€
069/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Dodávka plynu za 05/2020
069/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
177,39 EUR
20.11.2017
Predmet: Revízia bleskozvodov
069/2019
objednávka
AXIS comp, s.r.o.
36389692
732,54 EUR
05.12.2019
Predmet: Rekonštrukcia siete 3 kancelárií (rack jednodielny, patch panel, solarix samorezný, 10´´ polica, ZyXel GS1100-16, zásuvka, 10´´ 4xCZ zásuvka, CNS kábel S/FTP, lišta PVC 1m, +montáž)
070/12
faktúra
Mesto Žilina
611,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Poplatok za miestne odpady
070/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 043,07 EUR
06.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn 01-04/2013
070/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
138,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Stravné lístky 46ks á 3,-€
070/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
27.05.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2015
070/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 04/2016
070/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
160,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 (20h á 8€)
070/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2018
070/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
98,80 EUR
07.05.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 04/2019 (247x 0,40€)
070/20
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
85,89 EUR
18.05.2020
Predmet: Nuovo Espresso 2, 3, 4 +DVD a audio
070/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
349,92 EUR
20.11.2017
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia 150ks
070/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
73,50 EUR
06.12.2019
Predmet: Biela magnetická tabuľa 90 x 180 cm
071/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-17 227,52 EUR
16.05.2012
Predmet: Vyúčtovanie plynu za 04/2011-04/2012
071/13
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
118,80 EUR
06.05.2013
Predmet: Lektorská činnosť za 04/2013 (angličtina)
071/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Služby VUC Net 05/2014
071/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 098,24 EUR
27.05.2015
Predmet: Vodné a stočné za 02-05/2015
071/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
26,13 EUR
25.05.2016
Predmet: Občerstvenie na štátne jazykové skúšky
071/17
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
306,90 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 (31h á 9,90€)
071/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
210,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Prenájom domény, webhosting 28.05.2018-28.05.2019
071/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
330,98 EUR
07.05.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 04/2019 (247x 1,34€)
071/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
110,63 EUR
20.05.2020
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí
071/2017
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak projektoru
071/2019
objednávka
Daniko SK, s.r.o.
51224593
3 950,40 EUR
12.12.2019
Predmet: Nastavenie okien, opravu a výmenu poškodených častí okien vrátane dopravy
072012
objednávka
Škrko Peter - TV servis
31072151
50,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Oprava rádiomagnetofónu
07-2019/2020
zmluva
Mgr. Martin Rožek
51887398
9,96 EUR
01.06.2020
Predmet: Oprava zadaní štátnej jazykovej skúšky (3,98-9,96€ á 1ks)
072/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
448,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka plynu za 04-05/2012
072/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
110,70 EUR
06.05.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2013
072/14
faktúra
Spotlight Verlag GmbH
47,70 EUR
21.05.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Spotlight
072/15
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
120,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Webhosting (50€) a správa webstránky
072/16
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
25.05.2016
Predmet: Prehliadka plynových zariadení a kotlov
072/17
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
521,63 EUR
09.05.2017
Predmet: Kancel. Papier PERFOMER 70ks A4 80g; Centropen 8556, farba modrá, červená, zelená 5 ks; Fixy na bielu tabuľu, na sucho zotier. Modrá, čierna, červená 30ks; Nožnice kancelárske 20 cm 2ks; Lepidlo Pritt 10 g 6ks; Lepiaca páska 2 cm 10ks; Ceruza obyčajná s gumou Astra 1380 12 ks v bal. mäkká 2bal; Krieda školská biela 5krabíc; Pero guličková Profice modré 12ks; Korektory Pritt pre pravákov 3ks; Zakladač 4-krúž. DONAU 5ks; Euroobaly 10bal; Pákový zakladač Mramor 7,5 cm 30ks; Korektory pero 4ks; Archív na časopisy čierne modré 15ks; L obaly číre 2bal; Plastové obaly 1,76 5bal; Rýchlov.závesný papierový žltý 50ks; Náplne do zošívačky 5bal.
072/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
110,76 EUR
11.05.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový príjem za 04/2018
072/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
304,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (38h á 8€)
072/20
faktúra
Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.
51969793
360,66 EUR
20.05.2020
Predmet: Oprava spadnutého stropu
072/2017
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak dataprojektoru
072/2019
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
539,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Skrinky 3ks á 133€, 2ks lavičky 120cm á 70€
073/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
16.05.2012
Predmet: Internetové pripojenie za 04/2012
073/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
405,90 EUR
06.05.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 04/2013
073/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
21.05.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2014
073/15
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Prehliadka kotolne, skúška tlak.nádoby (7x), prehliadka kotla (4x), skúška tesnosti kotla (2x), kontrola tlakomera/teplomera (8x)
073/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
37,80 EUR
27.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 12ks á 3,15€
073/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Dodávka plynu za 05/2017
073/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
600,20 EUR
15.05.2018
Predmet: Oprava poškodenej dlažby v medzipriestore vchod.dverí
073/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodávka plynu za máj 2019
073/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2020
073/2017
objednávka
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
93,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Mapa Talianska, všeobecnogeografická z PČ
073/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
6,52 EUR
16.12.2019
Predmet: Tlačivo - Evidencia zastupovania 1ks A4