portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
034/2018
objednávka
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Toner T2340E Toshiba
034/2019
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
250,21 EUR
17.06.2019
Predmet: Aktivit nerez 3ks; Aktivit green lily 3ks; Aktivit red feeling 5l 3ks; Bann 5l; Banola 100ml 5ks; Banox sifón 6ks; Banox wash 1l 12ks; Diava 330ml 4ks; handra 80x60cm 6ks; lipatka kovová 2ks; Lucia tekutý prášok 2ks; Lucia jemný prášok 6ks; Lucia saponát na riad 15ks; osviežovač Miléne 300ml 10ks; Pantra 2kg 5ks; sáčky 50x60 9rol; Solvina 450g 2ks; stierka s mopom 1,5m 3ks; Somo tablety do pisoárov 1,5kg; utierka 40x40 3ks; utierka podlahová 60x50 6ks; Vau oxi čistiaci prášok 6ks; WC kefa 80mm 6ks; vrece 70x110 6rol; Aktiv red air freshner 3ks; Banea krém 100ml 5ks; Bann s antibakt.prísadou 5l; Somo WC čistič 750ml 6ks; rukavice 9pár; utierka 70x60 6ks; kôš plastový 5ks; toalet.papier Jombo 24ks; utierka 40x40 6ks
035/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
04.04.2012
Predmet: BOZP a PO za 02/2012
035/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 751,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Dodávka plynu za 03-04/2013
035/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,90 EUR
12.03.2014
Predmet: Telefónne poplatky za 02/2014
035/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,23 EUR
11.03.2015
Predmet: Telefónne poplatky, internetový prístup za 02/2015
035/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2016
035/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 02/2017
035/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a Po za 02/2018
035/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Dodávka plynu za 03/2019
035/20
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
336,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2020 (28h)
035/2012
objednávka
Zvarík Ján
17782503
94,20 EUR
07.11.2012
Predmet: Tlačiareň + kábel
035/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
204,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Tonery Canon 5050, HP PSC 1510, HP 920, Toshiba T1600, T1640E
035/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
120,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Toner CR6716 mag; CR6716 cyan; CR6716 yellow, toner čierny DJ920 2ks
035/2015
objednávka
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
4 691,66 EUR
29.07.2015
Predmet: Stavebné úpravy budovy školy (oceľové podchytenie schodnice, podbetónovanie muriva, úprava povrchu)
035/2016
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
120,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 15ks po 10 mes.
035/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
87,88 EUR
05.06.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 26ks á 3,38€
035/2018
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
25,36 EUR
13.09.2018
Predmet: Učebnice Les clés du nouveau DELF B1 LE+ CD; Les clés du nouveau DELF B1 GP+ CD
035/2019
objednávka
Fin Plus - Bagetérie, s.r.o.
47990881
37,80 EUR
20.06.2019
Predmet: Malinový rez zo SF, 28ks
036/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
04.04.2012
Predmet: Internetový prístup 02/2012
036/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2013
036/14
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
46,80 EUR
01.04.2014
Predmet: Nájomné za 02/2014
036/15
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
348,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Programové úpravy
036/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Dodávka plynu za 03/2017
036/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Dodávka plynu za 03/2018
036/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (35ks á 3,60€)
036/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Dodávka plynu za 03/2020
036/2012
objednávka
Červencová Mária
34935801
50,40 EUR
21.11.2012
Predmet: Toaletný papier
036/2013
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
468,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Stravné lístky 156ks á 3,-
036/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
39,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Stravné lístky 13ks á 3,-€
036/2015
objednávka
Livonec, s.r.o.
31730671
258,60 EUR
29.07.2015
Predmet: Odstránenie nedostatkov po prehliadke požiarnych dverí
036/2016
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
95,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Cudzojazyčný dvojmesačník Hallo Kids 15ks
036/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
11 490,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Školský nábytok: školská lavica 100ks, školská stolička 200ks, učiteľské stoličky 10ks, učiteľský stôl
036/2018
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Revízie komínov plynovej kotolne
036/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
80,43 EUR
02.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (21ks á 3,83€)
037/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
116,66 EUR
04.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky 02/2012
037/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03./2013
037/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Služby k SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 1.Q 2014
037/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
13.03.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 02/2015
037/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
78,75 EUR
10.03.2016
Predmet: Stravné poukážky 25ks á 3,15
037/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2017
037/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2018
037/19
faktúra
Gastrozone, s.r.o.
29181747
284,16 EUR
13.03.2019
Predmet: Hrnček s uchom 400ml 8ks; pohár na nealko 220ml 30ks; pohár na nealko 100ml 30ks; súprava 3 pohárov 57ml 6ks; šálka 220ml 20ks; podšálka 14cm 20ks; kávová lyžička 36ks;
037/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2020
037/2012
objednávka
Grančič Andrea
10,00 EUR
30.11.2012
Predmet: Učebnica + CD
037/2013
objednávka
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Revízia komínu a dymovodov
037/2014
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Vykonanie a vypracovanie závereč.protokolu z odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov a pohyblivých prívodov
037/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
346,50 EUR
29.07.2015
Predmet: Stravné lístky 110ks á 3,15€
037/2016
objednávka
Kama Hydroizol, s.r.o.
43962122
1 200,00 EUR
01.08.2016
Predmet: Oprava strechy na základe vykonanej obhliadky
037/2017
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
230,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
037/2018
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
106,26 EUR
21.09.2018
Predmet: Bann s antibakt.zložkou 5l; Lucia tekutý prášok 6ks; toalet.papier Jumbo 28cm 2ks; WC kefa 80mm 6ks; Aktivit green lily 3ks; Banox na toalety 9ks; Banox wash 1l 9ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 3ks; lopatka+metlička 3ks; Lucia na riad 9ks; Mytol na okná 4ks; rukavice Ansell č.8,5-9 12pár; sáčky do koša 50x60 6rol; Sensi 1,5l prací gél 5ks; utierka 40x40 6ks; Banola krém 100ml 5ks
037/2019
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
85,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Predplatné časopisu Hello Kids! na šk.rok 2019/2020 (11ks)
038/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
04.04.2012
Predmet: služby VUC Net 03/2012
038/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
13.03.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 03/2013
038/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Služby VUC Net za 03/2014
038/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
126,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Stravný lístok 40ks á 3,15€
038/16
faktúra
Ševt a.s.
31331131
286,73 EUR
11.03.2016
Predmet: List bianco s vodotlačou štát.znaku 1500ks, tlačivo Evidencia dokladov
038/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
84,50 EUR
08.03.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (25ks á 3,38€)
038/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 1.Q 2018
038/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,18 EUR
13.03.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 02/2019
038/20
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 457,10 EUR
09.03.2020
Predmet: Vodné (480m3), stočné (667m3) za 12/2019-02/2020
038/2012
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
42,05 EUR
30.11.2012
Predmet: Učebnica Raduga 1
0382013
objednávka
Glassmont, s.r.o.
45570965
124,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Presklenie rozbitého okna
038/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
147,20 EUR
28.10.2014
Predmet: Toner Canon GRG716 čierny; HPCE505 2ks, HPCE285 2ks
038/2015
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
48,96 EUR
03.08.2015
Predmet: Väzba triednych kníh (6x 6,80€)
038/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
264,60 EUR
04.08.2016
Predmet: 84ks elektronických stravných poukážok
038/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
13,52 EUR
30.06.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (4ks á 3,38€)
038/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
48121347
360,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Elekronické stravné poukážky 100ks á 3,60€
038/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
177,77 EUR
26.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (48ks)
039/12
faktúra
Škrko - Urban TV servis združenie
31072151
38,94 EUR
04.04.2012
Predmet: Oprava magnetofónu
039/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
384,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Údržba kopírky
039/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
01.04.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02/2014
039/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
18.03.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02/2015
039/16
faktúra
Kasák Stanislav
10947728
450,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Revízia elektroinštalácia budovy školy
039/17
faktúra
Euros, s.r.o.
31567703
1 524,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Odstránenie havárie čerpadla ústredného vykurovania, nové čerpadlo (WILO TOP-S 50/10)
039/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,28 EUR
09.03.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 02/2018
039/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
594,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2019 (60h á 9,90€)
039/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
112,10 EUR
09.03.2020
Predmet: Internetový prístup a telefónne poplatky za 02/2020
039/2012
objednávka
GiTy - Slovensko a.s.
36378143
992,77 EUR
05.12.2012
Predmet: Rozvod internetového pripojenia
039/2013
objednávka
Kováčová Helena - KOVOSP
33364028
72,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Preskúšanie kuriča, obnova kurič.preukazu