portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
039/2014
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Program na automatizáciu evidencie študentov
039/2015
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,16 EUR
03.08.2015
Predmet: Väzba triednych kníh PČ (1x 6,80€)
039/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
12.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 21ks á 3,15€
039/2017
objednávka
Námor Vladimír
40433200
2 250,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v 3 kabinetoch
039/2018
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,96 EUR
12.10.2018
Predmet: Revízia plynového zariadenia
039/2019
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
302,51 EUR
30.07.2019
Predmet: Biely kopírovací papier Performer A4/80g/500ks 75bal; bloček samolepiaci 75x75mm 6ks; obálka C6 samolepiaca 500ks; obálka samolepiaca C4 25ks; obálka samolepiaca C5 100ks; dovolenka A6 100list 6blok; priepustka A7/100list 3blok; zakladač pákový A4/50mm 5ks; zakladač pákový A4/80mm 5ks; rozraďovač úzky 100ks; auroobal A4 100ks 10bal; rýchloviazač s eurodierovaním A4 10ks; lepidlo tyčinkové Pritt 20g 6ks; lepiaca páska 19mmx33m transparentná 5ks
04
oznam
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
0,02 EUR
21.12.2015
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu č.9100092412
040/12
faktúra
KA-VT s.r.o.
31559221
24,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Ocenenie PC
040/13
faktúra
Hlivjaková Daniela
41757572
247,50 EUR
13.03.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-02/2013
040/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Dodávka elektriky za 04/2014
040/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q 2015
040/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
54,60 EUR
22.03.2016
Predmet: Občerstvenie
040/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,28 EUR
10.03.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 02/2017
040/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 087,88 EUR
14.03.2018
Predmet: Vodné (360m3), stočné (551m3) za 12/2017-02/2018
040/19
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Seminár práva a povinnosti pri správe registratúry
040/20
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
040/2012
objednávka
GiTy - Slovensko a.s.
36378143
192,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Cisco Linksys
040/2013
objednávka
Súkromná stredná odborná škola
31070850
460,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Obed pri výročí založenia školy pre zamestnancov školy
040/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
50,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Toner T1800
040/2015
objednávka
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
4 507,72 EUR
19.08.2015
Predmet: Ručné odstránenie priečky v učebni, oceľové mreže a vráta pri schode do budovy.
040/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
47,25 EUR
22.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 15ks á 3,15€
040/2017
objednávka
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Prečistenie kanalizácie v sklade zberne odpadu
040/2018
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Revízia kotlov a tlakových nádob
040/2019
objednávka
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
36,00 EUR
23.08.2019
Predmet: Portrét prezidentky 2ks
040A/2013
objednávka
Dolník Roman - R+M Predaj, Servis
37433482
468,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Kopírka Toshiba eStudio, toner
041/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
168,30 EUR
04.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektora
041/13
faktúra
Balogač Ľubomír
34485261
58,67 EUR
13.03.2013
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
041/14
faktúra
Pro BioSpace, s.r.o.
36752789
550,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Bezpečnostný projekt k ochrane osobných údajov
041/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Služby VUC NET za 03/2015
041/16
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
360,00 EUR
22.03.2016
Predmet: Programátorské úpravy SW evidencie študentov jazykovej školy
041/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, Magma iSpin) za 1.Q 2017
041/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
27,60 EUR
14.03.2018
Predmet: Otryskanie, striekanie hydrantových dvierok
041/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 02/2019
041/20
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
41,21 EUR
15.04.2020
Predmet: Bann mydlo 28ks á 500ml; Bann mydlo 5l - 3ks, Savo 5l - 3ks
041/2012
objednávka
Červencová Mária
34935801
174,94 EUR
27.12.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
041/2013
objednávka
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
950,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Rozvod internetového pripojenia - 5 miestností HČ
041/2014
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
200,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky (Savo 19ks, Jar 20ks, Indulona 10ks, Fixinela 20ks, okena 3ks, vrecia 5ks, Rex 5ks, Ajax 6ks, Harpic 6ks, mydlo, rukavice, papier)
041/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
64,80 EUR
26.08.2015
Predmet: Toner do tlačiarne Canon (CRG716 modrý, žltý)
041/2016
objednávka
Chrastina Juraj
43527809
30,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Správa web-stránky
041/2017
objednávka
Bridge publishing house international, a.s.
01748602
140,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge, 10mes. x15ks
041/2018
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
27,90 EUR
25.10.2018
Predmet: Toner Phaser3020, CE285A
041/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
370,36 EUR
23.08.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 100ks á 3,83€ (so zľavou 12,64€)
042012
objednávka
Rune s.r.o.
36386383
20 000,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Rekonštrukcia havarijného stavu kanalizácie
04/2017
zmluva
Mladý záchranár
42221714
83,24 EUR
24.11.2017
Predmet: Prenájom 12 m2 nebytových priestorov
04-2018/2019
zmluva
Nichols Robert John
50167367
9,90 EUR
04.03.2019
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka
04/2019
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
20,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Prenájom 18m2 na predaj učebníc študentom Jazykovej školy
04-2019/2020
zmluva
Beňová Simona Mgr.
51828090
10,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny (10€ á 1hod.)
04/2020
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
12,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Prenájom 18 m2 nebytového priestoru
04/2021
zmluva
Planet Lover o.z.
52270572
3,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Prenájom 44m2 nebytových priestorov na 2h mesačne
042/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
118,80 EUR
04.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektora
042/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,24 EUR
13.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 02/2013
042/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
386,10 EUR
23.04.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2014 (351x 1,10)
042/15
faktúra
Zvarík Ján
17782503
65,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Tonery T-1800, HP C7115A
042/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
22.03.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 02/2016
042/17
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
13,67 EUR
15.03.2017
Predmet: Vyúčtovanie Finančného spravodajcu r.2016
042/18
faktúra
T+T, a.s.
36400491
10,75 EUR
14.03.2018
Predmet: Likvidácia elektroodpadu 0,18t
042/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Zabezpečenie služieb SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q 2019
042/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 02/2020
042/2012
objednávka
Spolpap s.r.o.
46283374
86,58 EUR
27.12.2012
Predmet: Euroobaly, šanony, perá
042/2013
objednávka
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
370,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Kabeláž internetového pripojenia, patchpanel - 5 miestností PČ
042/2014
objednávka
Remek Jozef DDD
10951008
30,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Deratizácia priestorov školy
042/2015
objednávka
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
042/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
12.09.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (24ks á 3,15€)
042/2017
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
72,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Cudzojazyčný časopis Hello kids, 12ks
042/2018
objednávka
Devil fire service
944,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Vypracovanie projektu Riešenie protipožiarnej bezpečnosti užívanej stavby v projektovej dokumentácii
042/2019
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
02.09.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osobných údajov (55€ bez DPH mesačne)
043/12
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
69,05 EUR
04.04.2012
Predmet: Literatúra - Personalistika
043/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
13.03.2013
Predmet: Internetový prístup za 02/2013
043/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
105,30 EUR
23.04.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2014 (351x 0,30)
043/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
157,50 EUR
07.04.2015
Predmet: Stravné lístky (50ks á 3,15€)
043/16
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
108,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Zverejnenie inzercie 84x26pf 2 týždne
043/17
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová & spol; s.r.o.
50341286
35,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Seminár: Vnútorné predpisy škôl
043/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 02/2018
043/19
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
043/20
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
50,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2020 (5h á 10€)
043/2012
objednávka
Zvarík Ján
17782503
500,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Notebook HP 650/15
043/2013
objednávka
Tector, s.r.o.
45958882
750,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Oprava havárie kanalizácie a vodovodu
043/2014
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
90,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Úprava formulárov k program.vybaveniu
043/2015
objednávka
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
5 367,60 EUR
29.09.2015
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kotolne - práce +materiál (Obehové čerpadlo na ústredné kúrenie, poistný pružinový ventil)
043/2016
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
195,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Objednávka kancelárskych potrieb: papier A4/80g/500 50ks; samolepiaci bloček 75x75 5ks; Obálka C5/100 5ks; euroobal A4/100; 10ks; Lepidlo v tyčinke 10g 6ks; lepidlo v tyčinke 40g 2ks