portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
19010421
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
70,92 EUR
03.12.2019
Predmet: tlač pozvánok a plagátov
190357
faktúra
CEIBA s.r.o
36548090
228,00 EUR
17.10.2019
Predmet: knih.lepenka pre VO
1951
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
540,00 EUR
18.09.2019
Predmet: gen.oprava violončela
1952
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
750,00 EUR
14.10.2019
Predmet: oprava hud.nástrojov
2000007481
faktúra
Vydavateľstvo Mative slovenskej
36418404
195,00 EUR
05.10.2020
Predmet: uč.pomôcky
200001476
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
13.01.2022
Predmet: bezp.SIM alarm
200001726
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
11,03 EUR
08.01.2015
Predmet: Bezp.SIM karta alarm
200001765
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
15.01.2018
Predmet: bezp.SIM alarm
200001795
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.01.2019
Predmet: bezp.SIM alarm
200001798
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
11.01.2021
Predmet: bezp.SIM alarm
200001814
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
13.01.2020
Predmet: bezp.SIM alarm
200004360
faktúra
BVS a.s.
35850370
25,54 EUR
09.05.2022
Predmet: vodné
2000043608
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
07.11.2019
Predmet: vodné
2000043608
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
17.08.2020
Predmet: vodné
2000043608
faktúra
BVS a.s.
35850370
38,92 EUR
09.02.2021
Predmet: vodné
2000043608
faktúra
BVS a.s.
35850370
25,24 EUR
07.02.2022
Predmet: vodné
200010416
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.04.2017
Predmet: bezp.SIM
200013294
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.04.2018
Predmet: bezp.SIM alarm
200014285
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,80 EUR
26.07.2016
Predmet: bezp.SIM alarm
200019485
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
08.04.2020
Predmet: bezp.SIM alarm
200022567
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.04.2021
Predmet: bezp.karta alarm
200025314
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
23.07.2018
Predmet: bezp.SIM
200025454
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
11.04.2022
Predmet: bezp. SIM
200031643
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
29.07.2019
Predmet: bezp.SIM alarm
200038376
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.10.2018
Predmet: bezp.SIM alarm
200046935
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
16.07.2020
Predmet: bezp. SIM alarm
200055315
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
14.10.2019
Predmet: bezp. karta SIM
200100027
faktúra
RAMPOL Slovakia s.r.o.
44689667
1 385,78 EUR
14.11.2011
Predmet: výtvarné potreby
20010052
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
37,37 EUR
13.02.2020
Predmet: výroba pečiatky
200170332
faktúra
CHD ALFA
17062926
948,60 EUR
11.12.2017
Predmet: kanc.potreby
200170362
faktúra
CHD ALFA
17062926
244,74 EUR
11.12.2017
Predmet: reklamné predmety
200200021
faktúra
RAMPOL Slovakia s.r.o.
44689667
220,90 EUR
27.11.2012
Predmet: Grafické potreby pre VO
200207354
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
9,28 EUR
03.12.2012
Predmet: predplatné PAMIATKY A MÚZEÁ
200382219
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
18,92 EUR
29.11.2012
Predmet: predplatné HUDOBNÝ ŽIVOT
201100442
faktúra
Peter Ďurček-Rádioamatérske potreby
13993372
195,12 EUR
01.12.2011
Predmet: reproduktory +príslušenstvo
201103652
faktúra
MIP s.r.o
31629784
242,98 EUR
06.10.2011
Predmet: renovácia tonerov
2011042
faktúra
J&G s.r.o.
44751494
1 430,00 EUR
05.12.2011
Predmet: priečne flauty
2011185
faktúra
TOMANN s.r.o.
44127162
36,00 EUR
08.11.2011
Predmet: deratizácia
20113
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
100,00 EUR
04.04.2011
Predmet: oprava violončela
2011359
faktúra
GrianStrings s.r.o
45537615
909,50 EUR
16.12.2011
Predmet: púzdra na violončelo
201205700
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
117,26 EUR
06.02.2012
Predmet: ESET Smart Security
2012100687
faktúra
REMPO s.r.o
35819081
600,95 EUR
01.12.2021
Predmet: OPP, dezinfekcia
2012100688
faktúra
REMPO s.r.o
35819081
173,08 EUR
01.12.2021
Predmet: čistiace a hygienické prostriedky
201212132
faktúra
DEKOR POINT,s.r.o.
36831301
237,87 EUR
17.12.2012
Predmet: Temper.farby VO
20121253
faktúra
Crhák Alois
46336303
142,27 EUR
19.11.2012
Predmet: keramická hlina
20122602
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
168,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Papierové utierky
20125123
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
168,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Papierové utierky
2013
zmluva
Rimskokatolicka cirkev sv. Stefana kráľa, farnost' Stupava
9 915,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Náiomna zmluva o dočasnom uživani pozemku
201303660
faktúra
MIP s.r.o
31629784
276,47 EUR
18.11.2013
Predmet: tonery
20131103
faktúra
TRIXI s.r.o.
44552572
822,17 EUR
06.11.2013
Predmet: kanc.potreby
201334
faktúra
Pavel Škoda
40154408
1 270,00 EUR
02.12.2013
Predmet: výroba a montáž oceľovej brány
20135310
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
195,90 EUR
26.11.2013
Predmet: papier.utierky
2014009
faktúra
UPD, s.r.o
46757317
1 162,85 EUR
23.09.2014
Predmet: spevnená plocha
2014022
faktúra
GRYF Š&G, Pavol Šembera
33731489
42,40 EUR
17.03.2014
Predmet: oprava zabezpečovacieho zariadenia
201404246
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
205,73 EUR
04.02.2014
Predmet: ESET Security
2014046
faktúra
Baumanagement s.r.o.
36616052
2 480,05 EUR
06.10.2014
Predmet: odstránenie havarijného stavu priestorov
20141001
faktúra
ELEKTRO-Rác s.r.o.
36613932
1 607,64 EUR
02.10.2014
Predmet: elektroinštalačné práce
2014106
faktúra
DESTAV s.r.o
36391883
950,40 EUR
23.09.2014
Predmet: panely
20141102
faktúra
TRIXI s.r.o.
44552572
876,26 EUR
20.11.2014
Predmet: kanc.potreby
20142544
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
97,68 EUR
09.06.2014
Predmet: papierové utierky
2014382
faktúra
CEVASERVIS 310,s.r.o
34138579
69,60 EUR
23.09.2014
Predmet: oprava zámku a kovania
20144600
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
97,68 EUR
03.11.2014
Predmet: papier.utierky
20150049
faktúra
Pavel Škoda
40154408
955,80 EUR
02.11.2015
Predmet: zámočnícke a zváračské práce
201505002
faktúra
Peter Kula
34884734
139,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Hlavica na pr.flautu zahnutá
20151262
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
97,68 EUR
08.04.2015
Predmet: papier.utierky
2015235
faktúra
Mariana Bezáková MAJA
41532252
670,75 EUR
10.11.2015
Predmet: materiál pre VO
20152453
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
79,08 EUR
17.06.2015
Predmet: pap.utierky
201526
faktúra
ŠKODA Jaroslav
32634234
941,40 EUR
27.10.2015
Predmet: stolárske práce a opravy
2015260
faktúra
Mariana Bezáková MAJA
41532252
74,40 EUR
14.12.2015
Predmet: tuš farebný 1 l
20155899
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
26.10.2015
Predmet: papierové utierky
20160502
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
25.01.2016
Predmet: pap.utierky
201605564
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
220,45 EUR
03.02.2016
Predmet: licencia ESET 2016-2018
201609
faktúra
ŠKODA Jaroslav
32634234
2 550,00 EUR
04.05.2016
Predmet: klampiarske práce
2016090
faktúra
SPEROL- Ing.Speváková Ľubica
34386777
1 560,00 EUR
01.12.2016
Predmet: oprava a výmena poškodených žalúzií
201610753
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
07.11.2016
Predmet: papierové utierky
20161281
faktúra
Ms-Augustinium s.r.o
47219670
157,10 EUR
15.12.2016
Predmet: struny na husle
20163342
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
19.04.2016
Predmet: pap.utierky
20166018
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
25.07.2016
Predmet: papierove utierky
2017001
faktúra
ŠKODA Jaroslav
32634234
2 301,24 EUR
09.05.2017
Predmet: oprava streš.zvodov
20170043
faktúra
Pavel Škoda
40154408
336,00 EUR
11.12.2017
Predmet: oprava brány a zámočnícke práce