portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Palín
Košický kraj, okres Michalovce
zverejnené dokumenty: 1489
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2500072240
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
35,27 EUR
27.03.2020
Predmet: faktúra za vodné stočné novýOU, starý OU, Mš a KD
2500187397
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
68,95 EUR
06.10.2020
Predmet: faktúra za spotrebu vody OU, KD, MS
2500283931
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
35,51 EUR
01.04.2021
Predmet: faktúra za spotrebu vody KD, OU, Mš
25/2020
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
115,20 EUR
29.10.2020
Predmet: 3ks stojan na vrecia na odpad na cintorín v obci
252917
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
181,48 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za likvidáciu veľkoobjem. kontajneru
262019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
25,83 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov mesiac marec 2019
26/2020
objednávka
FURA s.r.o.
29.10.2020
Predmet: kontajner 1100L pre Základnú školu s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín
2700003214
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-49,70 EUR
04.02.2020
Predmet: opravná faktúra za vodu budova Mš
2720
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
81,00 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za nálepky FURA
272018
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
21,42 EUR
25.05.2018
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
272020
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
4,62 EUR
15.04.2020
Predmet: faktúra za obedy pre dôchodcov
27/2020
objednávka
FOR PROJECT s.r.o.
400,00 EUR
29.10.2020
Predmet: vypracovanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu s názvom Špecifikácia činností podpory na rok 2021, oblasť C
272021
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
19,44 EUR
03.05.2021
Predmet: obedy pre dôchodcov
2762019
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41909275
182,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za dekontamináciu chlad. boxu
2782017
faktúra
Datatrade s.r.o.
35960132
58,56 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za služby obce.info na obdobie od 22.08.2017 - 21.08.2018
2792101466
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,23 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za telefon
28/2020
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
28/2020
objednávka
ZEPO spol.s.r.o.
327,16 EUR
29.10.2020
Predmet: rozbíjanie betónu traktorbagrom a náklad stavbného odpadu
290100072
faktúra
JD ROZHLASY SK s.r.o.
44528035
448,99 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za servis bezdrôtového rozhlasu v obci
2901092744
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,00 EUR
03.12.2020
Predmet: dobropis
29/2020
objednávka
PLOBERGER
260,32 EUR
02.11.2020
Predmet: ochranný materiál a dezinfekcia na celoplošné testovanie
300210034
faktúra
Montin s.r.o.
16187917
225,77 EUR
10.03.2021
Predmet: faktúra za výmenu spínacích hodín na VO
3018900169
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
546,67 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za stravné lístky január 2018
3018913248
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
478,60 EUR
23.04.2018
Predmet: faktura za stravné lísrtky
3018917773
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
522,10 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za stravné lístky
30/2020
objednávka
Kužma s.r.o.
2 500,00 EUR
02.11.2020
Predmet: výškové práce, orez a zrez stromov v obci
3020921482
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
980,69 EUR
21.04.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky
307017
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
677,20 EUR
23.05.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
3071/17
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
3091956758
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
226,00 EUR
04.02.2020
Predmet: faktúra za benefitné poukážky
31/2020
objednávka
EDISON SK s.r.o.
530,00 EUR
14.12.2020
Predmet: montáž vianočného osvetlenia
312821
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
180,20 EUR
26.04.2021
Predmet: faktúra za vývoz nebezpečného odpadu
316320
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
859,12 EUR
15.04.2020
Predmet: faktúra za vývoz komunálneho odpadu
3164/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
15.04.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
3/2015
objednávka
ALNICO s.r.o.
31708111
1 176,00 EUR
21.12.2015
Predmet: vypracovanie dokument. -svetlo-technickej štúdie Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia obce Palín
3/2017
oznam
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
05.09.2017
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017
32019
faktúra
SILVER -Spišská Nová Ves, s.r.o.
31669140
12 738,00 EUR
03.04.2019
Predmet: faktúra za dodávku nábytku
3/2019
objednávka
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
681,60 EUR
14.05.2019
Predmet: vyhotovenie geometrických plánov na zameranie stavieb - budova nového obecného úradu a budova športového areálu a adresných bodov.
3/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
28,60 EUR
24.03.2020
Predmet: formuláre a matričné doklady
322020
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
17,43 EUR
23.06.2020
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
32/2020
oznam
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
3220392865
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
1 043,71 EUR
18.06.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky
3220396220
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
1 043,71 EUR
21.08.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky na obdobie 9-10/2020
3220397803
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
837,84 EUR
20.10.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky na mesiac 11/12/2020
3220398082
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
101,51 EUR
01.12.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky
3221390044
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
1 469,74 EUR
15.01.2021
Predmet: faktúra za stravné lístky na obdobie 1-3/2021
3221390152
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
417,31 EUR
20.01.2021
Predmet: faktúra za stravné lístky
3221390508
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
824,02 EUR
16.03.2021
Predmet: faktúra za stravné lístky
3286/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
676,96 EUR
25.05.2018
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
3287/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
25.05.2018
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
3319
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
1 450,00 EUR
15.05.2019
Predmet: fa za dodávku štrku
332017
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
17,43 EUR
13.06.2017
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov -apríl 2017
332619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
833,78 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
332719
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
3501160216
faktúra
Mesto Michalovce
325490
63,01 EUR
31.01.2017
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za 4.Q.2016
3501170015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,32 EUR
09.02.2017
Predmet: faktúra za preddavky na I.Q.2017 - činnosť SOU
3501170043
faktúra
Mesto Michalovce
325490
23,00 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za vyúčtovanie nákladov SOU za I.Q.2017
3501170071
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,06 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra -preddavky na II.Q na činnosť SOU
3501170099
faktúra
Mesto Michalovce
325490
94,32 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za náklady SOU II.Q.2017
3501170127
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,06 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za preddavky na III.Q. 2017 na činnosť SOU
3501170155
faktúra
Mesto Michalovce
325490
37,70 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za vyúčtovanie nákladov SOU za III.Q.2017
3501170183
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,32 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za preddavky na IV.Q.2017 na činnosť SOU
3501170211
faktúra
Mesto Michalovce
325490
101,38 EUR
24.01.2018
Predmet: vyučtovacia faktúra za SOU 4.Q.2017
3501180015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,32 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za preddavky na I.Q. 2018- SOU
3501180042
faktúra
Mesto Michalovce
325490
36,85 EUR
12.06.2018
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za I.Q.2018
3501180068
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra preddavky na II.Q. 2018- SOU
3501180096
faktúra
Mesto Michalovce
325490
145,85 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra -vyúčtovanie služieb SOU za II.Q.2018
3501180124
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra - preddavky na služby SOU na III.Q. 2018
3501180152
faktúra
Mesto Michalovce
325490
72,48 EUR
15.11.2018
Predmet: vyúčtovacia faktúra za služby SOU za 3.Q.2018
3501180180
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
15.11.2018
Predmet: preddavok za služby SOU
3501180208
faktúra
Mesto Michalovce
325490
161,05 EUR
26.01.2019
Predmet: vyúčtovanie služieb SOU za 4.Q.2018
3501190015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
21.03.2019
Predmet: preddavok na I.Q.2019 - SOÚ
3501190044
faktúra
Mesto Michalovce
325490
89,17 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za vyúčtovanie nákladov za I.Q.2019
3501190072
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
12.06.2019
Predmet: fa -SOÚ na II. Q. 2019
3501190100
faktúra
Mesto Michalovce
325490
183,78 EUR
18.09.2019
Predmet: vyúčtovanie nákladov spoločného obecného úradu za 2.Q.2019
3501190128
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
18.09.2019
Predmet: príspevok do spoločného obecného úradu na 3.Q.2019
3501190156
faktúra
Mesto Michalovce
325490
118,13 EUR
27.11.2019
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za 3.Q. 2019
3501190183
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
27.11.2019
Predmet: príspevok do SOU na 4.Q.2019
3501190210
faktúra
Mesto Michalovce
325490
25,23 EUR
04.02.2020
Predmet: príspevok do SOU za 4.Q.2019
3501200015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
06.02.2020
Predmet: fa -príspevok do SOU na I.Q.2020