portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
147/2020
faktúra
National Pen
145,04 EUR
23.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
148/2020
faktúra
OBI
419,92 EUR
06.11.2020
Predmet: Kovový regál galvanizovaný - 8 ks
149/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
1 236,60 EUR
06.11.2020
Predmet: Pracovný stol s policou; Pracovný stôl bez police; Pracovný stôl s 2 policami; Rendel na prípravu halušiek; Delič cesta; Vyhadzovací kotúč ku krájaču zeleniny; Kryt na koše k umývačke
150/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
658,88 EUR
06.11.2020
Predmet: Revízia elektrických zariadení; Revízia prenosných spotrebičov
151/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 11/2020
152/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
153/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
61,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Zemný plyn
154/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,32 EUR
06.11.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
155/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
06.11.2020
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz biologického odpadu
156/2020
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
467,38 EUR
06.11.2020
Predmet: Náplne do tlačiarní, tonery
157/2020
faktúra
4kids s.r.o.
27236480
295,65 EUR
06.11.2020
Predmet: Piknikový stolček veľký - 2 ks a piknikový stolček junior - 2 ks
158/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.11.2020
Predmet: Služby pevnej siete
159/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 118,12 EUR
06.11.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
160/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
161/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
162/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
151,46 EUR
09.11.2020
Predmet: Elektrina
163/2020
faktúra
IVES
00162957
119,50 EUR
10.11.2020
Predmet: Poskytovanie služieb STP a APV - softvér WINASU
164/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,40 EUR
12.11.2020
Predmet: Školský program "Školské mlieko"
165/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
510,18 EUR
12.11.2020
Predmet: Kancelársky papier, kancelársky materiál
166/2020
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4
167/2020
faktúra
wwworks s.r.o.
76,10 EUR
12.11.2020
Predmet: Vrecká do vysávačov
168/2020
faktúra
aimi eshop.sk
171,60 EUR
19.11.2020
Predmet: PVC obrusy - 40 m
169/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
30,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Toner
170/2020
faktúra
Benjamín s.r.o.
25523414
4 240,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Zatienenie pieskovísk s montážou
171/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Deratizácia
172/2020
faktúra
Labaš
36183181
422,29 EUR
19.11.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
173/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
23.11.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
174/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.11.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
175/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
725,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Čistenie striech a dažďozvodov, montáž regálov a odvoz biologického odpadu
176/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
894,70 EUR
25.11.2020
Predmet: vodné, stočné
177/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
817,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Hrové prvky na ihrisko
178/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
9,72 EUR
15.12.2020
Predmet: Školský program - školské mlieko
179/2020
faktúra
LEPASTAV s.r.o.
44834306
1 141,20 EUR
15.12.2020
Predmet: Detské WC s príslušenstvom - 8 ks - určené na výmenu pôvodných
180/2020
faktúra
Martin Kuzevič
47775297
1 000,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Orez stromov 6 ks Lipa malolistá a 2 ks javor klen
181/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
15.12.2020
Predmet: Služby pevnej siete
182/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
131,10 EUR
15.12.2020
Predmet: Elektrina
183/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 12/2020
184/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 461,78 EUR
15.12.2020
Predmet: dodávka tepelnej energie
185/2020
faktúra
domos
36590487
657,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Koberec + montáž koberca + demontáž a likvidácia pôvodných kobercov
186/2020
faktúra
domos
36590487
2 635,54 EUR
15.12.2020
Predmet: Vinyl + montáž dielcov + manipulačné práce
187/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
188/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
40,28 EUR
15.12.2020
Predmet: stravné za zamestnancov
189/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
72,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zemný plyn
190/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Používanie služby eGov - obstarávania
191/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: používanie služby eGov - Zmluvy
192/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
1 578,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Pracovný stôl s policou; Pracovný stôl s bukovou doskou
193/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
245,33 EUR
15.12.2020
Predmet: Odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke el. zariadenia
194/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
195/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
1 752,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Notebook so softvérom a licenciami + príslušenstvo
196/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti PZS
197/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
15.12.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika BOZP
198/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
988,80 EUR
15.12.2020
Predmet: Skrine a poličky
199/2020
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
157,99 EUR
15.12.2020
Predmet: Nano Silver Desinfekt
200/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
18.12.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
201/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,16 EUR
18.12.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
202/2020
faktúra
IVES
00162957
70,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Školenie zamestnanca - WinASUnet
203/2020
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
78,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Odborná skúška plynového zariadenia
204/2020
faktúra
Disig a.s.
35975946
56,00 EUR
13.01.2021
Predmet: Čipová karta Gemalto; čítačka čipových kariet
šj2020101628
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
44,87 EUR
02.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2020104404
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
17,72 EUR
09.11.2020
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0021
faktúra
Vardar
40410200
35,87 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100188
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
10,52 EUR
29.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100571
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,21 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100485
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,84 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100708
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,86 EUR
12.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100859
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
16,20 EUR
19.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101155
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,12 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101013
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,59 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101618
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
6,46 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101311
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
29,40 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101773
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
18,25 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101897
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,35 EUR
07.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102026
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
6,01 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102185
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,26 EUR
16.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102348
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
68,58 EUR
26.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102510
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
60,21 EUR
03.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102611
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
11,86 EUR
06.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102781
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
32,16 EUR
13.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102941
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
47,34 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103252
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
98,12 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky