portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
261/2021
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
85,58 EUR
16.07.2021
Predmet: Preprava
26/2014
zmluva
eVector s.r.o.
36 552 011
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA školský a kancelársky nábytok, učebné pomôcky, odborné učebne, výpočtovú techniku jej príslušenstvo a iný s tým súvisiaci tovar,
26/2016
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd
26/2018
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
262/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
183,60 EUR
18.10.2019
Predmet: Úrazové poistenie ZŠ
262/2020
faktúra
PROGRES MT s.r.o.
36583596
252,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Zemné práce
262/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
27,33 EUR
16.07.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
263/2019
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
58,56 EUR
18.10.2019
Predmet: Profi internet.prístup
263/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
82,46 EUR
08.10.2020
Predmet: Elektrina ZŠ
263/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
100,24 EUR
16.07.2021
Predmet: Elektrina Ocu
264/2019
faktúra
CD - MEDICAL s.r.o.
52081281
679,20 EUR
18.10.2019
Predmet: Priestorová dezinfekcia
264/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
81,32 EUR
08.10.2020
Predmet: Elektrina OcU
264/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
364,57 EUR
16.07.2021
Predmet: Elektrina preplatok
265/2019
faktúra
Okenné centrum KE s.r.o.
52021874
511,10 EUR
18.10.2019
Predmet: Oprava žalúzií ZŠ
265/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
205,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Spracovanie miezd
265/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
121,96 EUR
16.07.2021
Predmet: Elektrina ZŠ
266/2019
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
587,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Notebook ZŠ
266/2020
faktúra
Ing. Iveta Sabaková
33157413
850,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Obstaranie ÚPO
266/2021
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
16.07.2021
Predmet: Web doména ZŠ
267/2019
faktúra
OLHA OFFICE s.r.o.
52201589
158,93 EUR
18.10.2019
Predmet: Školské pomôcky
267/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
178,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Materiál
267/2021
faktúra
Zábavné učenie s.r.o
29261651
571,58 EUR
16.07.2021
Predmet: Učebné pomôcky
268/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Poradenstvo VO
268/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
294,88 EUR
08.10.2020
Predmet: Materiál
268/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,91 EUR
16.07.2021
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
269/2019
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
654,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Šampóny na vši
269/2020
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
262,68 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice
269/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
166,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Spracovanie miezd
270/2019
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
52,30 EUR
18.10.2019
Predmet: Materiál
270/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
08.10.2020
Predmet: Internetová doména
270/2021
faktúra
Judr. Lukaš Kovanič
42320704
149,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Právne služby
271/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 141,40 EUR
18.10.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu
271/2020
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
292,80 EUR
08.10.2020
Predmet: Tonery
271/2021
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
592,38 EUR
01.09.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
27/2014
zmluva
EMA, spol. s r. o
31725457
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA materiálového zabezpečenia, školských pomôcok, športovej výstroje
27/2016
zmluva
Jozef Kozák
8 608,90 EUR
25.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva
272/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 804,40 EUR
18.10.2019
Predmet: Notebooky ZŠ + IT technika
272/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
29,97 EUR
08.10.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
272/2021
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
120,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Geometrický plán
273/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
2 376,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
273/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 463,55 EUR
08.10.2020
Predmet: Stravné lístky ZŠ
273/2021
faktúra
Judr. Lukaš Kovanič
149,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Právne služby
274/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 792,80 EUR
18.10.2019
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
274/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 218,13 EUR
08.10.2020
Predmet: Stravné lístky OcU
274/2021
faktúra
Ing.Juraj Miškovič
30247870
185,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Znalecký posudok
275/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
30,50 EUR
18.10.2019
Predmet: Preprava
275/2020
faktúra
M.S.Profi net s. r. o.
44468202
16,60 EUR
08.10.2020
Predmet: Internet
275/2021
faktúra
TERMO PLUS, s.r.o.
36574589
2 152,50 EUR
01.09.2021
Predmet: Dlažba na cintorín
276/2019
faktúra
RVC
31268650
40,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Seminár
276/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
109,46 EUR
08.10.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
276/2021
faktúra
Mgr. Peter Drajna
40111211
300,00 EUR
01.09.2021
Predmet: ŽOP MOPS
277/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
45,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Deratizácia ZŠ
277/2020
faktúra
DAJO TRANS s.r.o.
50236857
1 364,16 EUR
08.10.2020
Predmet: Preprava
277/2021
faktúra
EKOTEC s.r.o
687022
153,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Kontrola ihriska
278/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
97,48 EUR
18.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
278/2020
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
119,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Právny kuriér ZŠ
278/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
73,91 EUR
01.09.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
279/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
3,06 EUR
18.10.2019
Predmet: Poistné ZŠ
279/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
207,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
279/2021
faktúra
Ladislav Forgač
41426126
595,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Vyrovnanie terénu cintorín
280/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
24,48 EUR
18.10.2019
Predmet: Poistné ZŠ
280/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
142,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
280/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Zodpovedná osoba
281/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
514,60 EUR
18.10.2019
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
281/2020
faktúra
AQUA - VIVA
10787186
48,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Deratizácia
281/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
281/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
28/2014
zmluva
Stanislav Rusnák
10700722
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ ZMLUVA vykonávanie revízii elektroinštalácie, bleskozvodov a elektrických spotrebičov odstránenie závad elektroinštalácie a bleskozvodov zistených pri revízii na základe požiadavky odberateľa - opravy, montáž, dodávka elektroinštalačného materiálu, servis elektrických zariadení
28/2016
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
282/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
1 809,40 EUR
18.10.2019
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
282/2020
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
282,39 EUR
08.10.2020
Predmet: Poistenie zod.za škodu
282/2021
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3,46 EUR
01.09.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
283/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
22,49 EUR
18.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
283/2020
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
12,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Bezkriedy ZŠ
283/2021
faktúra
Technická univerzita
397610
254,99 EUR
01.09.2021
Predmet: Stravovanie , občerstvenie
284/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
315,84 EUR
18.10.2019
Predmet: Predplatné FIFIK
284/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Zodpovedná osoba
284/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
490,26 EUR
01.09.2021
Predmet: Materiál
285/2019
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
98,32 EUR
18.10.2019
Predmet: Materiál
285/2020
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Poradenstvo VO