portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0054/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
924,83 EUR
16.02.2012
Predmet: Catering
B/0054/13
faktúra
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
156,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Výmena plachiet na 4ks bannerstandov-propagácia BSK
B/0054/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
19.02.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 01/2014
B/0055/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
10.02.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 01/2012
B/0055/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
0,05 EUR
01.03.2013
Predmet: Mob. telefón zn.Apple iPhone 5-1ks + SIM karta
B/0055/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
18 502,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Ročný aktualny poplatok za obd. 01.01.2014-31.12.2014-SPIN/REP-Automatizované rozpočtovanie
B/0056/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
10.02.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 02/2012
B/0056/13
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
510,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Za akciu - preprava komun. materálu - Bratislava - Kodaň a späť - 26.11.2012-28.01.2013 - Interact IS
B/0056/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
3 201,37 EUR
19.02.2014
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok na základe Zmluvy č. ZIS-2-2012-004-za obd. 01.01.2014-31.03.2014
B/0057/11
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 200,52 EUR
10.02.2011
Predmet: Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio SiTy
B/0057/12
faktúra
Krištáľové krídlo s. r. o., Umelecká agentúra
30776449
39 600,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Faktúra na základe zmluvy o spolupráci-organizácia 15.ročníka podujatia Krištáľové krídlo
B/0057/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Spravodajský servis za 01/2013 - Import z CRM
B/0057/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
107 801,54 EUR
19.02.2014
Predmet: Poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN za obd. 01.01.2014 - 31.12.2014-zmluva č.SPIN 156-2008/S
B/0058/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Spravodajský servis za 01/2012
B/0058/13
faktúra
Krištáľové krídlo s. r. o., Umelecká agentúra
30776449
20 000,00 EUR
22.02.2013
Predmet: Na základe zmluvy o spolupráci - organizácia 16. ročníka podujatia Krištáľové krídlo
B/0058/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
7 711,62 EUR
19.02.2014
Predmet: Poskytovanie aktualizovaných verzií databázového prostredia za obd. 01.01.2014-31.12.2014-zmluva č.SPIN 156-2008/S
B/0059/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 849,80 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za 4x letenky,letiskové poplatky 18.-20.1.2011Vienna - Brussels - Vienna
B/0059/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
939,90 EUR
15.02.2012
Predmet: Kancelársky papier pre Úrad BSK
B/0059/13
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
562,50 EUR
04.02.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0009/13 - predplatné "Hospodárske noviny " na rok 2013
B/0060/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - Support Services for Communications System 11/2010
B/0060/12
faktúra
KÓDEXPRESS, s.r.o.
35718951
163,19 EUR
16.02.2012
Predmet: Predplatné "Kompetencie a úlohy územnej samosprávy na rok 2012"
B/0060/13
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
57,60 EUR
04.02.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0012/13 - predplatné mesačníka "Stratégie" na rok 2013
B/0061/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - Support Services for Communications System 12/2010
B/0061/12
faktúra
MEDICA JUR s. r. o. - MUDr. A.Kriššák
35925035
6,97 EUR
01.03.2012
Predmet: Faktúra za zdravotnícky výkon o peňažný príspevok na účely kompenzácie - p. Ryšavá
B/0061/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
13.02.2013
Predmet: Vodné,stočné za obd. 25.12.2012 - 24.01.2013 - Stará Ivánska cesta
B/0061/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a.s.
35914939
82 946,48 EUR
24.02.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0008/14 Zohor-Záhorská Ves I.Q.2014-01.01.2014-31.03.2014
B/0062/11
faktúra
Matteo Malvani
4 000,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za konzultačné služby 1/2011 Interact
B/0062/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
10,17 EUR
15.02.2012
Predmet: Študijná literatúra - Marketingový management destinací" - projekt Destantour 2013
B/0062/13
faktúra
D. M. I. s.r.o. - MUDr. Feketová Iveta, MPH
45600678
563,17 EUR
15.02.2013
Predmet: Na základe zmluvy - zrealizované odbery biolog. materiálu - projekt "Rešpekt pre zdravie"
B/0062/14
faktúra
DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.
35818174
6 000,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Propagácia BSK-5. roč. bratislavský Novoročný koncert - 1.1.2014
B/0063/11
faktúra
Matteo Malvani
8 500,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za konzultačné služby 12/2010 Interact
B/0063/12
faktúra
Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 6
27 348,73 EUR
10.02.2012
Predmet: Podiel na spoločných nákladoch - projekt CENTROPE CAPACITY
B/0063/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
300,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Za tlmočenie-22.01.2013 - pri príležitosti návštevy Gyoru
B/0063/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1,99 EUR
19.02.2014
Predmet: Zemný plyn za obdobie 01.01.2014-18.01.2014 - Haanova
B/0064/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
12,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Študijná literatúra "Mangement destinace cestovního ruchu" - projekt Destinatour 2013
B/0064/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
20 961,40 EUR
11.02.2013
Predmet: Automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 012/2012
B/0064/14
faktúra
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Kávovar zn. SAECO AULIKA - 1ks
B/0065/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
816,70 EUR
10.02.2012
Predmet: Občerstvenie - "Seminár FLC" pod záštitou projektu RECOM SKAT
B/0065/13
faktúra
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
360,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Propagácia BSK prenájom 50ks reklamnej plôch - ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2013
B/0065/14
faktúra
Mgr. Monika Mannová
47338792
400,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Propagácia BSK - projekt - "DOKUMENT O SVETOVÝCH DŇOCH MLÁDEŽE V RIO DE JANEIRO 2013"
B/0066/12
faktúra
Slovensko-švajčiarské združenie pre rozvoj cestovného ruchu
31897479
35,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Študijná literatúra - projekt Destinatour 2013 + poštovné a balné.
B/0066/13
faktúra
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
970,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Propagácia BSK - tech. - organ. a prev. zabezpečenie - ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2013
B/0066/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
3,70 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0002/14 - Vestník MZ SR
B/0067/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
278,40 EUR
15.02.2012
Predmet: Kryté výplatné lístky - 2000ks
B/0067/13
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
6 253,18 EUR
15.02.2013
Predmet: Oprava havar. stavu streš. izolácie - SOŠ potravinárska, Farského ul.
B/0067/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
3,80 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0003/14-Vestník MZ SR
B/0068/11
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
2 601,60 EUR
10.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný papier A3 a A4
B/0068/12
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44 563 485
144,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2012
B/0068/13
faktúra
Ladislav Takács ŠOPA PRINT
33211990
765,60 EUR
12.02.2013
Predmet: Propagácia BSK - tlač plagátov - projekt "Vráťme knihy do škôl" - 21800 ks
B/0068/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
69,00 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0006/14-Vestník MZ SR
B/0069/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
15.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.12.2011 - 26.01.2012 - Stará Ivánska cesta.
B/0069/13
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 640,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 01/2013
B/0069/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
17,50 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0004/14 - Vestník MZ SR
B/0070/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
1 361,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu za obdobie 02/2011 Stará Ivánska cesta
B/0070/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
406,12 EUR
28.02.2012
Predmet: Občerstvenie a catering na zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 27.01.2012
B/0070/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
15.02.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2012-27.01.2013
B/0070/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,50 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0005/14 - Vestník MZ SR
B/0071/12
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 640,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 01/2012
B/0071/13
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 406,40 EUR
15.02.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok za 01/2013
B/0071/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
15,20 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0001/14-Vestník MZ SR
B/0072/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
15.02.2012
Predmet: Seminár k novinkám PAM - p.Kostická - 25.01.2012
B/0072/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
15.02.2013
Predmet: Strážna služba za 01/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/0072/14
faktúra
Petiti Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
287,52 EUR
20.02.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Týždenník pre Záhorie-20.01.2014
B/0073/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
274,39 EUR
15.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 07.12 - 31.12.2011 - 01.01.2012 - 05.01.2012
B/0073/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 02/2013
B/0073/14
faktúra
Niederosterreich - Werbung GmbH
6 960,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Dohodnutý podiel nákladov na mapu Dolné Rakúsko/Bratislavský kraj v zmysle Dohody
B/0074/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
18.05.2011
Predmet: Podnájom nebytových priestorov - Pribinova 25
B/0074/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
987,01 EUR
01.03.2012
Predmet: Zakúpenie mobilných telefónov - 3ks, MicroSIM kariet - 3ks.
B/0074/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
19.02.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 02/2013
B/0074/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
729,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Mobilný telefón zn.APPLE iPHONE 5S 64GB-1ks
B/0075/11
faktúra
EUREST La Carre de D´ARCHE
798731
1 200,01 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za seminár - cattering 22.4.2009
B/0075/12
faktúra
PhDr. Zuzana Zvarová
11802308
600,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Prípravná dokumentácia k obnove parku v Malinove.
B/0075/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
920,00 EUR
20.02.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Mercure Brussels Center Louise - 14.01. - 18.01.2013 - p. Nebare, p. Moselt
B/0075/14
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
120,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Preprava osôb-16.01.2014 - Úrad BSK Hotel Bôrik
B/0076/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 486,40 EUR
24.05.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60,Jedálne kupóny služby
B/0076/12
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
1 200,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 01/2012
B/0076/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
294,00 EUR
20.02.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Sofitel Europe, Brusel-16.01.-18.01.2013 - p. Masácová
B/0076/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
19.02.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 24.12.2013-23.01.2014
B/0077/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
28.02.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 01/2012
B/0077/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
49,00 EUR
05.03.2013
Predmet: USB modem ZT.MF669T-1ks