portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
109/2024
faktúra
Smarttshop
54824656
408,46 EUR
18.03.2024
Predmet: fa za pracovné odevy
109/2023
faktúra
Energie2
46113177
805,00 EUR
20.04.2023
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
109/2022
faktúra
Educaplay
44889780
254,50 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za pomôcky na telesnú výchovu
109/2021
faktúra
Ľuboš Šaray
35387262
91,20 EUR
04.05.2021
Predmet: fa za opravu školského rozhlasu
109/2020
faktúra
Orange
35697270
61,30 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
109/2019
faktúra
SWAN
47258314
8,52 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
109/2018
faktúra
INTO
36276316
35,00 EUR
24.04.2018
Predmet: fa za toner
109/2017
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
06.04.2017
Predmet: fa za ochranu objektu
109/2016
faktúra
RAABE
35908718
45,65 EUR
19.04.2016
Predmet: FA za dokumentáciu ZŠ
109/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
150,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany
109/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,27 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za tlač poštového peňažného poukazu za február 2014
109/2013
faktúra
Chovanec Michal
43964486
560,00 EUR
12.11.2014
Predmet: botník, vešiakový panel
109/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
109/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
654,25 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
108/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
15 056,91 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za rekonštrukciu elektrických rozvodov
108/2024
faktúra
Energie2
46113177
-68,96 EUR
18.03.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - preplatok
108/2023
faktúra
Čarovné farby
50232240
37,73 EUR
20.04.2023
Predmet: fa za materiál
108/2022
faktúra
Energie2
46113177
96,11 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok ZŠ
108/2021
faktúra
Ľuboš Vidlička-LUKA
33209618
21,60 EUR
29.04.2021
Predmet: fa za opravu PSN
108/2020
faktúra
ILLE
36226947
47,09 EUR
15.05.2020
Predmet: fa za hygienické potreby- MŠ