portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Ostrý Grúň
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 5875
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF299/2023
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
581,28 EUR
07.11.2023
Predmet: Oprava auta
DF298/2023
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
1 684,49 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF297/2023
faktúra
CMT Group s.r.o
9,60 EUR
07.11.2023
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF296/2023
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
878,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF295/2023
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
60,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácií EKO-AUDIT
DF294/2023
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
176,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF293/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
516,59 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF292/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
145,26 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF291/2023
faktúra
Richard Krajčík
37396196
190,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Dokumentácia GDPR
DF290/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
211,10 EUR
07.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF289/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Administratívne služby ŠJ
DF288/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 379,34 EUR
07.11.2023
Predmet: Údržba obecného majetku
DF286/2023
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
79,74 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF285/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
214,87 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF284/2023
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
19,87 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup-okenná fólia MŠ
DF283/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 118,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Plyn
DF282/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
266,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Plyn
DF281/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Plyn
DF280/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
167,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Plyn
DF279/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
118,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Plyn
DF278/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
142,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Plyn
DF277/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina
DF276/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
652,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina
DF275/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Rozhlas
DF274/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina
DF273/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF272/2023
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF271/2023
faktúra
Ares s.r.o.
13,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Predplatné časopisu Vrabček
DF270/2023
faktúra
PILEXIT s.r.o.
195,80 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF269/2023
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
210,51 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF268/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
120,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Inštalácia tlačiarne
DF267/2023
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
233,98 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup potravín akcia vatra
DF266/2023
faktúra
Erik Truska
1 000,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Pokládka dlažby + obklad MŠ
DF265/2023
faktúra
Marcel Maniak
180,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup knihy
DF264/2023
faktúra
OTIDEA s.r.o.
2023761311
114,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Účasť na školení
DF263/2023
faktúra
Elektrospeed a.s.
35765038
99,70 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup - vysávač MŠ
DF262/2023
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
576,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup matracov MŠ
DF261/2023
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
605,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF260/2023
faktúra
GEOTOP Bc. Tibor Balogh
35302551
500,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Geodetické práce
DF259/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
74,01 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF258/2023
faktúra
Florian, s.r.o.
36427969
1 496,10 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu z dotácie DHZ
DF257/2023
faktúra
REALITY 99 s.r.o.
52180760
2 266,66 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF256/2023
faktúra
CMT Group s.r.o
9,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
DF255/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
1 097,44 EUR
06.11.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
DF254/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
759,30 EUR
06.11.2023
Predmet: Údržba obecného majetku
DF253/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Administratívne služby ŠJ
DF252/2023
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
12,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia
DF251/2023
faktúra
INTERIÉR INVEST s.r.o.
309,76 EUR
06.11.2023
Predmet: Koberec MŠ
DF250/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
210,50 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF249/2023
faktúra
Ing.Dana Tatarkovičová
150,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Vyúčtovanie znalečného
DF248/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
85,37 EUR
06.11.2023
Predmet: Prenájom tlačiarne
DF247/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
26,36 EUR
06.11.2023
Predmet: Prenájom tlačiarne
DF246/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF245/2023
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
2121300478
210,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Odvoz a likvidácia žumpy
DF244/2023
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF243/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
142,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF242/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
118,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF241/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
167,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF240/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF239/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
266,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF238/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 118,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn MŠ
DF237/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Rozhlas
DF236/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
652,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina BD
DF235/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina BD
DF234/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina
DF233/2023
faktúra
INISOFT s.r.o.
39,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Servisná odborná podpora
DF232/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
81,79 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF231/2023
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
265,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
DF230/2023
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
176,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF229/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
354,12 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF228/2023
faktúra
Ing.Ján Kurbel
120,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
DF227/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Vodné
DF226/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
16,28 EUR
06.11.2023
Predmet: Vodné
DF225/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Vodné
DF224/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
17,38 EUR
06.11.2023
Predmet: Vodné
DF223/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1,61 EUR
06.11.2023
Predmet: Vodné
DF222/2023
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35849436
304,87 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF221/2023
faktúra
Biznis inn print.s.r.o.
47050039
56,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Digitálne stopky
DF220/2023
faktúra
ELPRA-technik s.r.o.
52816940
325,74 EUR
06.11.2023
Predmet: Školenie DHZ
DF219/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
213,92 EUR
06.11.2023
Predmet: Vodné