portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6158
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
95/2016
faktúra
CA GALAXY TOUR
46821996
3 456,00 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za švp, hotel Belez
95/2015
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
209,86 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
95/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
118,67 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
95/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
169,00 EUR
12.11.2014
Predmet: strava hmotná núdza MŠ a ZŠ
95/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
76,67 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
95/2011
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
7,82 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné, stočné - ZŠ
94/2025
faktúra
Stolárstvo Peter Fupšo
46536781
1 200,00 EUR
13.03.2025
Predmet: fa za výrobu a montáž regálovej zostavy do materskej školy
94/2024
faktúra
PEMAX-TRNAVA s.r.o.
51908204
959,58 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za revíziu elektrospotrebičov
94/2023
faktúra
LEMAX
17672562
178,98 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do MŠ
94/2022
faktúra
SLOVEX
37170040
305,50 EUR
25.03.2022
Predmet: fa za pracovné odevy
94/2021
faktúra
SWAN
47258314
10,90 EUR
09.04.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
94/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
30,00 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za školenie
94/2019
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
15.04.2019
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
94/2018
faktúra
Dobrá škola
50099051
29,00 EUR
12.04.2018
Predmet: fa za poplatok za konferenciu
94/2017
faktúra
RAABE
35908718
46,45 EUR
17.03.2017
Predmet: fa za dokumentáciu - Integrácia v škole-marec 17
94/2016
faktúra
JD STAV s.r.o.
36287687
1 273,81 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za staveb. materiál
94/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
71,16 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
94/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
148,78 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
94/2013
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o.
0017323266
16,40 EUR
12.11.2014
Predmet: učebné pomôcky
94/2012
faktúra
CKD Market
2,56 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
94/2011
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
9,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Jano Pavelčák deťom CD pre 3. ročník
93/2025
faktúra
ELMA
34251251
290,00 EUR
13.03.2025
Predmet: fa za divadelné predstavenie v materskej škole
93/2024
faktúra
PEMAX-TRNAVA s.r.o.
51908204
91,00 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za odstránenie závady na elektrickej inštalácii multifunkčného ihriska
93/2023
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
123,04 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za opravu umývačky riadu
93/2022
faktúra
JaM Trade
46691367
94,58 EUR
23.03.2022
Predmet: fa za korálky
93/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
100,94 EUR
09.04.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
93/2020
faktúra
PEMAX
51908204
793,20 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za odbornú prehliadku elektrických spotrebičov
93/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
15.04.2019
Predmet: fa za služby február, marec
93/2018
faktúra
innogy
44291809
967,00 EUR
11.04.2018
Predmet: fa za plyn
93/2017
faktúra
Orange
35697270
45,66 EUR
17.03.2017
Predmet: fa za telefón
93/2016
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za internet
93/2015
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
100,00 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
93/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
82,44 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
93/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25,90 EUR
12.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
93/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
116,20 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra pre 7 žiakov v hmotnej núdzi
93/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
12,98 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
92/2025
faktúra
Baribal
44984740
1 270,00 EUR
13.03.2025
Predmet: fa za vešiaky, skrinky do materskej školy
92/2024
faktúra
PEMAX-TRNAVA s.r.o.
51908204
144,00 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za revíziu elektrickej inštalácie multifunkčného ihriska
92/2023
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
92/2022
faktúra
PESMENPOL
36507881
162,00 EUR
23.03.2022
Predmet: fa za stojan na lopty
92/2021
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
368,53 EUR
09.04.2021
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
92/2020
faktúra
RAABE
35908718
47,80 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za publikáciu - Školská dokumentácia
92/2019
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
15.04.2019
Predmet: fa za "Dokumentácia ZŠ" - apríl
92/2018
faktúra
DATALAN
35810734
25,20 EUR
11.04.2018
Predmet: fa za prenájom tabletov
92/2017
faktúra
Ing. Peter Markovič - PEMAX
43726666
699,00 EUR
15.03.2017
Predmet: fa za odbornú prehliadku elektrických spotrebičov
92/2016
faktúra
ZSE energie
36677281
521,89 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za energiu
92/2015
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
166,05 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
92/2014
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
166,97 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
92/2013
faktúra
OUKEJ, s.r.o.
44557396
55,55 EUR
12.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
92/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
20,52 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
92/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
688,62 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
9/2025
objednávka
TYCAN
46197940
0,00 EUR
09.05.2025
Predmet: objednávka tlačiarní
9/2025
faktúra
Energie2
46113177
226,13 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za elektrinu do zš - nedoplatok
9/2024
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
46754571
48,00 EUR
23.02.2024
Predmet: objednávka poradenskej služby v oblasti šikany a kyberšikany
9/2024
faktúra
NEXA
36239798
27,60 EUR
12.01.2024
Predmet: fa za kontrolu germicídneho žiariča
9/2023
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
109,00 EUR
26.05.2023
Predmet: objednávka vysávača do MŠ
9/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.01.2023
Predmet: fa za seminár
9/2022
objednávka
Educaplay
44889780
254,50 EUR
11.03.2022
Predmet: objednávka pomôcok na hodiny telesnej výchovy
9/2022
faktúra
Energie2
46113177
13,75 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za elektrinu ZŠ - nedoplatok
9/2021
objednávka
Alza sk
36562939
43,40 EUR
18.03.2021
Predmet: objednávka - pomôcky pre deti so SZP
9/2021
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
13.01.2021
Predmet: fa za ochranu objektu
9/2020
objednávka
TAKTIK
45258767
176,40 EUR
29.06.2020
Predmet: objednávka učebníc
9/2020
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36703176
72,00 EUR
10.01.2020
Predmet: fa za nepretržitú pohotovosť 2020
9/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
10.01.2019
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
9/2018
faktúra
ILLE
36226947
123,84 EUR
11.01.2018
Predmet: fa za hyg. potreby - ZŠ
9/2017
faktúra
JABLOTRON
31645976
10,76 EUR
11.01.2017
Predmet: mesačný poplatok-bezpečnostná SIM
9/2016
objednávka
Alza.sk
102,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Objednávka - rádiomagnetofón Sencor SPT 229 GN, 3 kusy
9/2015
objednávka
ille
36226947
62,78 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - hyg.potrieb
9/2015
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36703176
28,80 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2015
9/2014
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
14,00 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za pracovné zošity pre žiakov
9/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
57,25 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
9/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
21,19 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu
9/2011
faktúra
T-COM
35763469
67,29 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ
91/2025
faktúra
ABCedu pre vzdelávanie
52058093
33,00 EUR
11.03.2025
Predmet: fa za aktualizačné vzdelávanie
91/2024
faktúra
LEMAX
17672562
262,66 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za kancelársky tovar
91/2023
faktúra
SLOVEX
37170040
741,50 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za pracovné odevy do školskej jedálne
91/2022
faktúra
CKD market
36232017
127,76 EUR
22.03.2022
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ŠJ
91/2021
faktúra
Energie2
46113177
-198,02 EUR
08.04.2021
Predmet: fa za elektrinu MŠ - preplatok
91/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
17.04.2020
Predmet: fa za publikáciu - Integrácia v škole
91/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,50 EUR
09.04.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora