portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
16.03.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
31/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
52,00 EUR
16.03.2021
Predmet: zemný plyn
30/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
18,43 EUR
16.03.2021
Predmet: režíjny poplatok na stravnom za zamestnancov
29/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
74,11 EUR
16.03.2021
Predmet: elektrina
28/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 515,12 EUR
16.03.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
27/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
16.03.2021
Predmet: služby pevnej siete
26/2021
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
288,00 EUR
16.03.2021
Predmet: dezinfekcia priestorov
25/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
16.03.2021
Predmet: poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 3/2021
24/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
16.03.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 3/2021
23/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
145,00 EUR
16.03.2021
Predmet: čistenie striech a dažďozvodov
22/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
104,72 EUR
16.03.2021
Predmet: služby mobilnej siete
21/2021
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
19,90 EUR
24.02.2021
Predmet: Ročný prenájom domény
20/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
493,80 EUR
24.02.2021
Predmet: Vodné, stočné
19/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
18.02.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
18/2021
faktúra
Labaš
36183181
223,39 EUR
11.02.2021
Predmet: Čistiace potreby
17/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 359,56 EUR
08.02.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
16/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
15/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
65,59 EUR
08.02.2021
Predmet: Elektrina
14/2021
dodatok
IVES
00162957
169,29 EUR
17.03.2021
Predmet: pokračovanie pôvodnej zmluvy o dielo č. R_141/2020 zohľadňujúcu integráciu informačného systému verejnej správy na Ústredný portál verejnej správy, t.j. automatizované prepojenie WinASU na elektronické schránky UPVS.
14/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.02.2021
Predmet: Služby pevnej siete
13/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
24,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Programové vybavenie Vema HX0071
12/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
55,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Zemný plyn
11/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
10,64 EUR
03.02.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
10/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
9/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
98,78 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
8/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Zemný plyn
7/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
679,78 EUR
25.01.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
6/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
25.01.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
5/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby - GDPR
D4-2021
zmluva
Darka Šefčík Starnová - triedný dôverník
139,64 EUR
14.12.2021
Predmet: didaktický materiál - dar od rodičov z 1. triedy; vybavuje triedny dôverník
4/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti
D3-2021
zmluva
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
80,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
3/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 490,16 EUR
25.01.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
D2-2021
zmluva
INT EX-EU s.r.o.
52239055
200,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
2/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
115,08 EUR
25.01.2021
Predmet: Elektrina
D1-2021
zmluva
Tofako plus s.r.o.
46995145
300,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
1/2021
dodatok
VEOLIA s.r.o.
36179345
14 500,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Dohoda o odbere tepelnej energie - príloha k zmluve
1/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby pevnej siete
1/2021
oznam
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,00 EUR
18.01.2021
Predmet: Kolektívna zmluva
šj-2021106220
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,37 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021106089
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
43,17 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202115912
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
41,40 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105756
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
19,07 EUR
20.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105562
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,50 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105281
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
31,76 EUR
27.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105184
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
24,01 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105039
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,68 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021104897
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
18,65 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021104112
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
45,03 EUR
08.07.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103992
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
86,79 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103845
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,28 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103845
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,28 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20210596
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,87 EUR
17.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103677
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
88,24 EUR
17.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20210584
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,46 EUR
15.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103530
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
37,52 EUR
10.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103364
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,75 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103252
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
98,12 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102941
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
47,34 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102781
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
32,16 EUR
13.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102611
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
11,86 EUR
06.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102510
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
60,21 EUR
03.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102348
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
68,58 EUR
26.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102185
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,26 EUR
16.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102026
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
6,01 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101897
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,35 EUR
07.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101773
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
18,25 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101311
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
29,40 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101618
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
6,46 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101013
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,59 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101155
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,12 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100859
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
16,20 EUR
19.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100708
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,86 EUR
12.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100485
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,84 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100571
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,21 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100188
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
10,52 EUR
29.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0021
faktúra
Vardar
40410200
35,87 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2020104404
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
17,72 EUR
09.11.2020
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj2020101628
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
44,87 EUR
02.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
204/2020
faktúra
Disig a.s.
35975946
56,00 EUR
13.01.2021
Predmet: Čipová karta Gemalto; čítačka čipových kariet