portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8216022316
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
59,53 EUR
07.09.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8215980296
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,18 EUR
10.09.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8214057587
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
56,44 EUR
07.08.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8214014702
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,74 EUR
13.08.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8212119887
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,08 EUR
14.07.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8212079731
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,72 EUR
14.07.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8/20/PRE
faktúra
PRESTA spol. s r.o.
35843365
4 896,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia /DSP/ stavby "Tekovská Breznica -intenzifikácia a revitalizácia ČOV"
8209995422
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,66 EUR
06.06.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8209955471
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
37,80 EUR
06.06.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8207986302
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,36 EUR
07.05.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8207945376
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,56 EUR
07.05.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8205989360
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
63,16 EUR
16.04.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8205949189
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,60 EUR
16.04.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8204003652
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,38 EUR
05.03.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8203963066
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
41,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8/2025
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
0,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Modul správa cintorína
8/2024
objednávka
Ing. Bohdan Kouřil -EAB
45545235
950,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Vypracovanie "Energetického certifikátu budovy" OÚ Tekovská Breznica
8/2022
zmluva
ELECON GROUP, s.r.o.
51272644
3 600,00 EUR
31.10.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov.
8/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
2 200,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Maľovanie, murárske práce chodby a vestibulu obecného úradu
8202100187
faktúra
František Nemec STAVREM s.r.o.
50367447
4 195,45 EUR
22.07.2021
Predmet: Dodávka a montáž PVC podlahy, úprava povrchu podlahy v ZŠ s MŠ
8/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8/2021
objednávka
AMAZONIT s.r.o.
44557175
10.02.2021
Predmet: Odhŕňanie snehu traktorom počas zimných mesiacov
8202032628
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,97 EUR
07.02.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8/2020
objednávka
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
25.02.2020
Predmet: Servisné poplatky CE počas obdobia od 1.1.2020-.31.1.2020
8201992163
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,32 EUR
07.02.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8/2019
zmluva
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
8/2019
objednávka
Richard Krajčík
37 396 196
18.02.2019
Predmet: BP GDPR na ochranu osobných údajov
8/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
118,94 EUR
07.05.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 4/18
8/2018
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupony
8/2017
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
01.02.2017
Predmet: Servis kotlov 16 b.j.
8/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
118,52 EUR
04.07.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/2016
8/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
8200077314
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
59,90 EUR
05.01.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8200038658
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,70 EUR
05.01.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
819788571
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Pevná linka - ekonómka
817002
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
600,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Sprostredkovanie hudobnej produkcie pre súťaž vo varení gulášu
81/2024
objednávka
Externé obstarávanie s.r.o.
47669683
240,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Verejné obstarávanie " Obnova multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Tekovská Breznica"
81/2016
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
55,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Antivir ESET Smart Security
8104675807
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,51 EUR
06.12.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
8102827925
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,80 EUR
10.11.2017
Predmet: Služby pevnej siete
806/2018
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
50,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Darovacia zmluva
80/2024
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
0,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Edukačné kompostéry
80/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
75,74 EUR
26.10.2016
Predmet: Hodiny spínacie denné SPHQ 903310
801259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
162,66 EUR
05.12.2018
Predmet: Predplatné PRAVDA r. 2019
79/2024
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 062,66 EUR
25.10.2024
Predmet: Kompostovateľné vrecká
79/2016
objednávka
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44 918 682
1 065,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Knihy podľa vlastného výberu
7901085035
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 288,80 EUR
08.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny
7901061205
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 065,54 EUR
16.07.2019
Predmet: Jedálny kupon
7901029816
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 015,94 EUR
02.04.2019
Predmet: Jedálne kupony
7901001431
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupony
78/2024
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
2 200,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Revízia plynových kotlov BD 901, BD 352
78/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
180,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Metabo čerpadlo TPS 150000
7785593725
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
66,40 EUR
07.06.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7771896933
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
73,22 EUR
10.02.2025
Predmet: Elektrická energia 1.1.2025 - 31.1.2025
7771896932
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
578,64 EUR
10.02.2025
Predmet: Elektrická energia 1.1.2025 - 31.1.2025
7771826914
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
610,54 EUR
11.11.2024
Predmet: Elektrická energia
7771489372
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
636,50 EUR
14.11.2023
Predmet: Elektrická energia 11/2023 - OU, verejné osvetlenie,
7761807468
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
610,54 EUR
11.03.2024
Predmet: Elektrická energia 3/2024
7751861888
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
610,54 EUR
31.01.2024
Predmet: Elektrická energia - 1/2024
7731869007
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
636,50 EUR
07.06.2023
Predmet: Odber elektrickej energie - OÚ, dom smútku, ...
7722419231
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
610,54 EUR
08.08.2024
Predmet: Elektrická energia 8/2024
7722070424
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
316,80 EUR
22.07.2022
Predmet: Likvidácia kalov z ČOV a septikov.
77/2024
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
60,94 EUR
09.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
77/2016
objednávka
MEGGY s.r.o.
36535290
116,20 EUR
03.10.2016
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
7702704134
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
651,86 EUR
15.05.2025
Predmet: Elektrická energia 1.5.2025 - 31.5.2025
7702667962
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
651,86 EUR
08.04.2025
Predmet: Elektrická energia 01.04.2025 - 30.4.2025
7702058140
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
530,41 EUR
17.07.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie : verejné osvetlenie, ČOV ...
7692282245
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
610,54 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrická energia 2/2024
7692012643
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
670,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Elektrická energia 5/2023 - Obec
768894479
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
610,54 EUR
17.06.2024
Predmet: Elektrická energia 6/2024
7673219927
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
651,86 EUR
10.03.2025
Predmet: Elektrická energia 1.3.-31.3.2025
7672679502
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
636,50 EUR
07.09.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie za obdobie 01.09.2023 - 30.9.2023
7662540331
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
550,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Elektrická energia 1/2023
7652895108
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
610,54 EUR
09.05.2024
Predmet: Elektrická energia 5/2024
7652509925
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
558,34 EUR
05.04.2023
Predmet: Elektrická energia - OU
7642896092
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
508,78 EUR
29.07.2024
Predmet: Elektrická energia 6/2024
7623186273
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
651,86 EUR
12.02.2025
Predmet: Elektrická energia 1.2.2025-28.2.2025 - OÚ, Dom smútku, knižnica, KD
7622692976
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
636,50 EUR
14.11.2023
Predmet: Elektrická energia 10/2023 - OU, verejné osvetlenie,...
76/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
125,82 EUR
30.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby
7611497309
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
43,91 EUR
05.01.2017
Predmet: Služby mobilnej siete