portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
845/729/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
976,37 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za tonery
844/41/2018
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
24,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie
843/728/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
842/727/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
841/726/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
840/725/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
839/724/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
838/723/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
837/722/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
836/721/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
835/720/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
834/719/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
833/718/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
832/717/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
831/716/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
830/715/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
829/714/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
826/712/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
48,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
825/711/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
101,29 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy dôchodcom
824/710/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 007,83 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
823/709/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 128,60 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
822/708/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
655,66 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
821/707/2018
faktúra
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
31687342
35,76 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za kontrolu kamerového systému
820/706/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
697,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za externý manažment
819/705/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
169,54 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu nátokového koša na ČOV
818/704/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
78,14 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
817/703/2018
faktúra
RIVERSAND a.s.
36667218
49,57 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za kamenivo
815/702/2018
faktúra
eGov Systms spol. s r.o.
35827521
512,09 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za SMS-info
814/701/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytovanie internetového pripojenia
813/700/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
331,31 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
812/699/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
60,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za ročný servis kotla
811/697/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
3 733,27 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za uloženie odpadu na skládke odpadov
810/698/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
79,01 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
809/696/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za právne služby
808/695/2018
faktúra
Obec Lendak
00326321
491,48 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy - stavebný úrad
807/694/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
806/693/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
297,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž elektrického bojlera
805/692/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
506,16 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž WC
805/691/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
804/713/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
804/24/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 350,50 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
803/690/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 633,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
802/689/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
801/688/2018
faktúra
INTERPROFIS, s.r.o.
36785474
72,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za poradenské služby
800/687/2018
faktúra
TATRA Route, s.r.o.
36483834
50,52 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za demontáž a montáž pneumatiky
799/686/2018
faktúra
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
84,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie služieb
798/685/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
97,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
797/684/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
207,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
796/683/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
756,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
795/682/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
47,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
794/681/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
127,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
793/680/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
458,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
792/679/2018
faktúra
Potraviny Teslar
10728651
240,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za sociálnu pomoc
791/678/2018
faktúra
BIO-plus, s.r.o.
36183628
871,12 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty
790/677/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
33,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za internet
789/40/2018
faktúra
ATELIÉR URBEKO s.r.o.
31671209
13 800,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie "Územného plánu obce Veľká Lomnica"
788/676/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
555,66 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie
787/675/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
603,07 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
786/674/2018
faktúra
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
0031718329
2 797,94 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
785/673/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie výkonu pri ochrane osobných údajov
784/672/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
144,58 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za pristavenie, zloženie, vývoz kontajnera
783/39/2018
faktúra
INPRO POPRAD, s.r.o.
36501476
2 162,34 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru
782/671/2018
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
20,30 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
781/670/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
59,40 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za grafický návrh a tlač plagátov
780/669/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-45,90 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za autorskú odmenu - vrátenie zľavy
779/668/2018
faktúra
Ing. Peter Kubík - ARMPEK
40329704
386,19 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za nášivky pre obecnú políciu
778/667/2018
faktúra
Jeseň života, n.o.
36167851
143,94 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
777/38/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
279 813,66 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané stavebné práce na MŠ
776/666/2018
faktúra
HAPPY END spol. s r.o.
35710578
47,76 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za parkovací doraz
775/665/2018
faktúra
HIROPRO spol. s r.o.
31678475
281,74 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
774/664/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
409,82 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
773/663/2018
faktúra
Jeseň života, n.o.
36167851
176,03 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
772/662/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
23,51 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
771/661/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
36,58 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
770/660/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
190,86 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
769/659/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
20,92 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
768/658/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
101,98 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
767/657/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
779,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál a vykonanú prácu na traktore
766/37/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
765/656/2018
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
60,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál ku kosačkám