portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
212,94 EUR
03.05.2024
Predmet: rež.náklady stravníkov
33/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
03.05.2024
Predmet: telefón
34/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
65,08 EUR
03.05.2024
Predmet: prenájom kopírky
35/2024
faktúra
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
03.05.2024
Predmet: štartovné v súťaži ENGLISHSTAR
36/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
03.05.2024
Predmet: údržba software
37/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
110,80 EUR
03.05.2024
Predmet: tonery
2024009
objednávka
ELITOM s.r.o
45894469
99,75 EUR
03.05.2024
Predmet: kancelársky papier
4/2024
zmluva
Spojená škola
36094234
4,90 EUR
16.05.2024
Predmet: dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 30.8.2011 o stravovaní zamestnancov školy
38/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
352,17 EUR
21.05.2024
Predmet: rež.náklady stravníkov
39/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
54,89 EUR
21.05.2024
Predmet: prenájom kopírky
40/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
161,08 EUR
21.05.2024
Predmet: telefón
41/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
21.05.2024
Predmet: preprava detí autobusom
42/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
21.05.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
43/2024
faktúra
ARES spol. s r.o
31363822
6,00 EUR
21.05.2024
Predmet: slávik Slovenska
2024011
objednávka
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
21.05.2024
Predmet: pobyt v škole v prírode
2024012
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
48,25 EUR
22.05.2024
Predmet: toner Canon 071
2024013
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
106,20 EUR
13.06.2024
Predmet: tonery
5/2024
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
7 016,74 EUR
14.06.2024
Predmet: § 60 dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
2024014
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
571,56 EUR
21.06.2024
Predmet: učebnice pre 1. stupeň
2024015
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 213,50 EUR
24.06.2024
Predmet: učebnice