portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 02/2024
zmluva
TJ Tatran Ľubica
00892165
300,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Zmluva č.01/2024 o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (dni pre mladých futbalistov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na: 18.02.2024 od 8.00 hod. do 17.00 hod., 24.02.2024 od 8.00 hod. do 17.00 hod. Prevádzkové náklady činia 150,- € na 1 deň.
001/24/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
000028
4 512,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ ubytovanie a stravovanie k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
002/24/ER
faktúra
CK Edu Tours, s.r.o.
24841790
648,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
015/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.02.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2024
016/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 678,40 EUR
16.02.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac január 2024, spolu 1116 obedov
017/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
16.02.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.01.2024 - 31.01.2024
018/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.02.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024
019/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,01 EUR
16.02.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2024 - 31.01.2024
020/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
16 204,64 EUR
16.02.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie január 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
021/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.02.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024
022/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 02/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
023/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
554,77 EUR
19.02.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
024/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,10 EUR
19.02.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
001/2024
objednávka
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
31714501
6 450,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Objednávame si ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom výcviku 150,- € /1 žiak, na 4 dní pre 43 žiakov našej školy v hoteli Travertín Kúpele Vyšné Ružbachy č. 48 v dňoch 12.2.2024 - 16.2.2024. Cena spolu 6450,- €
025/2024
faktúra
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
31714501
6 450,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik ubytovanie a stravovanie s plnou penziou na 4 dní pre 43 žiakov našej školy v hoteli Travertín Kúpele Vyšné Ružbachy č. 48 v dňoch 12.2.2024 - 16.2.2024. Cena na 1 žiaka je 150,- €
Z 03/2024
zmluva
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
359870006
0,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Darovacou zmluvou č. 17/2024 darca Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
002/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
86,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €, celkom 86,- €
003/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
84,68 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si: vrecia na triedený odpad 10 ks 120 litr. = 1 bal. á 3,07 €, vrecia na odpad 160 litr. 70 um 10 ks = 2 ks á 5,76 €, Fólia Stretch 1,2 kg 50 cm 23 um = 3 ks á 6,63 €, Jar 900 ml = 3 ks á 3,16 €, špagát jutel 500g = 2 ks á 5,76 € ,fólia potrav. 45 cm/300m = 2 ks á 6,25 €, páska balíkova 48 mm/66m hnedá = 2 ks á 1,34 €, vrecia žlté 70*110/25ks = 1 ks á 3,07 €, páska priesvitná 48mm/66m = 1 ks á 1,44 €, špagát 200g PP = 3 ks á 3,17 €, celkom 84,68 €.
026/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.03.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2024
027/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
86,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €, celkom 86,- €
028/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
84,68 EUR
11.03.2024
Predmet: Vrecia na triedený odpad 10 ks 120 litr. = 1 bal. á 3,07 €, vrecia na odpad 160 litr. 70 um 10 ks = 2 ks á 5,76 €, Fólia Stretch 1,2 kg 50 cm 23 um = 3 ks á 6,63 €, Jar 900 ml = 3 ks á 3,16 €, špagát jutel 500g = 2 ks á 5,76 € ,fólia potrav. 45 cm/300m = 2 ks á 6,25 €, páska balíkova 48 mm/66m hnedá = 2 ks á 1,34 €, vrecia žlté 70*110/25ks = 1 ks á 3,07 €, páska priesvitná 48mm/66m = 1 ks á 1,44 €, špagát 200g PP = 3 ks á 3,17 €, celkom 84,68 €.
029/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 294,40 EUR
11.03.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac február 2024, spolu 956 obedov
030/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
11.03.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.02.2024 - 29.02.2024
031/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
032/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,89 EUR
11.03.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2024 - 29.02.2024
004/2024
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
136,80 EUR
13.03.2024
Predmet: Objednávame si opravu a servis osvetlenia s dodávkou materiálu v priestoroch telocvične T2 na poschodí. Senzor pohybu 38,- €, oprava 86,- €, doprava 12,80 €, cena spolu 136,80 €
KV002/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 685,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Vykonanie činnosti autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 1. kvartál 2024. Fa č. 033/2024 pôvodne zaúčtovaná z bežných výdavkov a podľa pokynov PSK preúčtovaná na kapitálové výdavky fa č. KV002/24
034/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
13.03.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
035/2024
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáž
10720766
136,80 EUR
13.03.2024
Predmet: Oprava a servis osvetlenia s dodávkou materiálu v priestoroch telocvične T2 na poschodí. Senzor pohybu 38,- €, oprava 86,- €, doprava 12,80 €, cena spolu 136,80 €
036/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 499,07 EUR
13.03.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie február 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Z 04/2024
zmluva
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
0,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Zmluva č. 83/122/24Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre odberné miesto Gymnázium - prístavba ŠUP, Hviezdoslavova 326/20, Kežmarok
Z 05/2024
zmluva
Múzeum Janka Kráľa
36140473
0,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty pre Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
037/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
533,05 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
038/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
100,45 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
039/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 03/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
Z 06/2024
zmluva
Michal Šimičák
0,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Michalovi Šimičákovi z Liptovského Hrádku
005/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
63,01 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si : obrúsky 33*33 línia 140 ks = 4 bal. á 1,06 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 2 bal. á 2,02 €, Lilien mydlo antibac. 5 litr. á 6,53 €, Fixinela 5 litr. á 15,26 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 4 ks á 1,73 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,36 €, Jar duo 2x900 ml = 2 ks á 6,29 €, celkom 63,01€.
006/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
84,20 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si: Papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 20 ks á 2,06 €, papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 20 ks á 2,15 €, spolu 84,20 €
007/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
63,92 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si: Fólia Strech 1,2 kg 50 cm 23 um = 6 ks á 6,62 €, špagát 200 g PP = 4 ks á 3,17 €, špagát jutel 500 g = 2 ks á 5,76, spolu 63,92 €
040/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
63,01 EUR
20.03.2024
Predmet: Obrúsky 33*33 Symfony Línia 140 ks = 4 bal. á 1,06 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 2 bal. á 2,02 €, Lilien mydlo antibac. 5 litr. á 6,53 €, Fixinela 5 litr. á 15,26 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 4 ks á 1,73 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,36 €, Jar duo 2x900 ml = 2 ks á 6,29 €, celkom 63,01 €.
041/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
84,20 EUR
20.03.2024
Predmet: Papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 20 ks á 2,06 €, papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 20 ks á 2,15 €, spolu 84,20 €
042/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
63,92 EUR
20.03.2024
Predmet: Fólia Strech 1,2 kg 50 cm 23 um = 6 ks á 6,62 €, špagát 200 g PP = 4 ks á 3,17 €, špagát jutel 500 g = 2 ks á 5,76, spolu 63,92 €
043/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
-2 654,03 EUR
20.03.2024
Predmet: Ročné zúčtovanie dodávky tepla za rok 2023 pre Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok - preplatok
KV001/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
194 197,02 EUR
22.03.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
044/2024
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
2 459,60 EUR
22.03.2024
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 2459,60 € na kalendárny rok 2024
Z 07/2024
zmluva
Univerzitná knižnica v Bratislave
00164631
0,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave
003/24/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
4 396,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 4 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 70%
004/24/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
1 884,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 4 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
Z 08/2024
zmluva
Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Čadca
00151866
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty pre Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Čadca
Z 09/2024
zmluva
Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
00151491
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty pre: Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Z 10/2024 1.časť 1.-7.
zmluva
Richard Poláček
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Richardovi Poláčekovi z Košíc
Z 10/2024 2.č.-1.2.8-13
zmluva
Richard Poláček
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Richardovi Poláčekovi z Košíc. Zverejnené strany zmluvy 1.2. a 8.-13.
Z 10/2024 3.č.-1.2.14-19
zmluva
Richard Poláček
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Richardovi Poláčekovi z Košíc. Zverejnené strany zmluvy 1.2. a 14.-19.
Z 11/2024
zmluva
Dominika Sečková
0,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Dominike Sečkovej z Kežmarku
Z 12/2024
zmluva
Lucia Tribulová
0,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Lucii Tribulovej z Huncoviec
Z 13/2024
zmluva
Simona Lizáková
0,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Simone Lizákovej z Lendaku
Z 14/2024
zmluva
Ing. Ján Olejník
0,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Ing. Jánovi Olejníkovi z Ružomberka
Z 15/2024
zmluva
Janka Sulčanová
0,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Janke Sulčanovej z Matejoviec
045/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.04.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2024
046/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.04.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2024 do 30.06.2024 (účtovný program)
KV003/24
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
612,10 EUR
16.04.2024
Predmet: Montáž vodovodnej prípojky pri realizácii stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
047/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 505,60 EUR
16.04.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac marec 2024, spolu 1044 obedov
048/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
16.04.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 (mzdový program)
049/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
882,17 EUR
16.04.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 07.12.2023 - 20.03.2024 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 177 m3 = 268,98 €, stočné 177 m3 = 260,10 €, zrážky 240,274 m3 = 353,09 €
050/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.04.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
051/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 04.04.2024.- 05.04.2024, strava a ubytovanie
052/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,39 EUR
16.04.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2024 - 31.03.2024
053/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.04.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024
054/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,96 EUR
16.04.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.03.2024 - 31.03.2024
055/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
133,40 EUR
16.04.2024
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 (množstvo 90,787 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
056/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
6 437,28 EUR
16.04.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie marec 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
057/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
16.04.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024 (mzdový program)
058/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,35 EUR
16.04.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
059/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
488,22 EUR
16.04.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
060/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 04/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
061/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Pracovná porada ekonomických pracovníkov stredných škôl v pôsobnosti PSK 15.04.2024.- 16.04.2024, strava a ubytovanie
Z 16/2024 1.časť 1.-7.str
zmluva
Štátna vedecká kničnica v Prešove
00164682
0,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Štátnej vedeckej knižnici v Prešove
Z 16/2024 2.časť 1.2.8.-11.str
zmluva
Štátna vedecká knižnica v Prešove
00164682
0,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Štátnej vedeckej knižnici v Prešove
Z 17/2024 1.časť 1.-7.str
zmluva
Martina Kubealaková
0,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Martine Kubealakovej zo Zvolena
Z 17/2024 2.časť 1.2.8.-11.str
zmluva
Martina Kubealaková
0,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Martine Kubealakovej zo Zvolena