portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
KV002/25
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
274 932,05 EUR
31.03.2025
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023 (Z 13/2023) a Dodatkom č.1 (Z 60/2024)
044/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
117,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK v termíne 27.03.2025.- 28.03.2025, strava a ubytovanie
045/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
138,67 EUR
01.04.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 (mzdový program)
046/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
01.04.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2025
005/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
83,38 EUR
02.04.2025
Predmet: Objednávame si: Baterky alkalické 4 ks AA = 1 bal. á 3,26 €, Baterky alkalické 4 ks AAA = 1 bal. á 3,26 €. Čistiace prostriedky: Domestos fresh 750 ml Pine Fresh = 3 ks á 1,88 €, Dr. Devil WC gel 400ml =2 ks á 2,35 €, Indulona 75 ml nechtíková = 4 ks á 1,67 €, Jar 900 ml citrón = 3 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, Mop náhr. PROFI 40 cm bavlna = 4 ks á 4,32 €, mydlo tekuté 5 litrov antib.á 5,28 €, Sidolux 5 litrov á 8,35 €, Papierové utierky roll 400 ks = 2 ks á 4,28 €, spáradlá bambusové v dóze 1 ks á ,81 €. Poskytnutá zľava 2,83 €, cena spolu 83,38 €.
006/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
90,70 EUR
02.04.2025
Predmet: Objednávame si: Linteo vlhčené utierky 80 ks = 6 bal. á 1,80 €, Obrúsky biele 33*33 = 2 ks á 1,09 €, Soľ posypová 5 kg á 2,46 €, utierky zelené papierové do WC 60 ks á 1,25 €. Cena spolu 90,70 €.
047/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
83,38 EUR
02.04.2025
Predmet: Baterky alkalické 4 ks AA = 1 bal. á 3,26 €, Baterky alkalické 4 ks AAA = 1 bal. á 3,26 €. Čistiace prostriedky: Domestos fresh 750 ml Pine Fresh = 3 ks á 1,88 €, Dr. Devil WC gel 400ml =2 ks á 2,35 €, Indulona 75 ml nechtíková = 4 ks á 1,67 €, Jar 900 ml citrón = 3 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, Mop náhr. PROFI 40 cm bavlna = 4 ks á 4,32 €, mydlo tekuté 5 litrov antib.á 5,28 €, Sidolux 5 litrov á 8,35 €, Papierové utierky roll 400 ks = 2 ks á 4,28 €, spáradlá bambusové v dóze 1 ks á ,81 €. Poskytnutá zľava 2,83 €, cena spolu 83,38 €.
048/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
90,70 EUR
02.04.2025
Predmet: Linteo vlhčené utierky 80 ks = 6 bal. á 1,80 €, Obrúsky biele 33*33 = 2 ks á 1,09 €, Soľ posypová 5 kg á 2,46 €, utierky zelené papierové do WC 60 ks á 1,25 €. Cena spolu 90,70 €.
049/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
02.04.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2025 do 31.03.2025
050/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
02.04.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac MAREC 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
051/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
02.04.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 (mzdový program)
052/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
07.04.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2025 do 30.06.2025 (účtovný program)
053/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
159,16 EUR
07.04.2025
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 (množstvo 88,471 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
054/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
09.04.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025
055/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2025 -31.03.2025
056/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,15 EUR
09.04.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025
057/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
108,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 08.04.2025 - 09.04.2025, strava a ubytovanie
058/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
665,09 EUR
11.04.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
059/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
71,48 EUR
11.04.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
060/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 146,16 EUR
14.04.2025
Predmet: Dodávka tepla na ÚK a tepla na ohrev vody za obdobie marec 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
061/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 04/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
007/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
89,89 EUR
25.04.2025
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Brait osviežovač 300 ml citrus 1 ks á 2,35 €, Domestos 750 ml ultraWhie sparke = 3 ks á 1,88 €, Fixinela 665 ml vodný kameň = 3 ks á 3,37 €, green fresh osviežovač 400 ml á 1,77 €, Indulona 75 ml orig. modrá = 3 ks á 1,72 €, Jar 900 ml Aplle á 3,15 €, Jar 900 ml citrón = 2 ks á 3,15 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, mydlo tekuté 5 litrov antib. á 5,46 €, obrúsky 33*33 symfonia linia 100 ks = 2 bal. á 1,045 €, Q vrecia 25 ks 120 litr. = 2 bal. á 4,99 €, sáčky Ekoz 65x78cm/60litr./50ks = 3 bal. á 2,64 €, Sidolux 5 litrov jap. višňa á 8,35 €, vrecia Ekoz 55x60 cm/35litr./15 ks = 3 bal. á 1,72 €. Cena spolu 89,89 € (bola poskytnutá zľava 4 % v hodnote 3,05 € bez DPH)
008/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
113,92 EUR
25.04.2025
Predmet: Objednávame si: Baterky GP Ultra+Alkaline AAAx4 = 2 ks á 3,37 €, handra 60*80cm vaflová á 2,60 €, Janegal Flowers utierka micro 30*30 cm = 3 ks á 1,04 €, rukavice spokar 8-M= 2 ks á 1,34 €, rukavice spokar 9-L á 1,34 €,mop strapc. á 2,20 €, mop strapcový = 2 ks á 1,95 €, utierky katrin 20 ks á 2,06 €, utierky zelené 40 ks á 1,25 €. Cena spolu 113,92 € (bola poskytnutá zľava 4% = 3,98 € bez DPH)
009/2025
objednávka
Dušan Jankura
31252257
72,23 EUR
07.05.2025
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: Popisovač 2549/8+2 akrylový 1mm = 1 ks á 1,757 €, obálka C6 samol. 25/BK = 2 ks á 0,511 €, obálka B4 biela = 7 ks á 0,111 €, obálka C4 = 7 ks á 0,092 €, obálka C6 samol. 10/BK = 1 ks á 0,232 €, obálka BIELA X DNO taška = 10 ks á 0,251 €, Popisovač 8559/1 na bielu tab. = 40 ks á 0,92 €, lepiaca páska 48/66 = 1 ks á 1,189 €, krieda 100 ks KN 1 bal. 6,694 €, Xerogr. pap. A380 g performer = 1 bal. 13,20 €, náplň X20 biela ADH2482 = 5 ks á 0,078 €, Kniha príchodov a odchodov 100 list 188 igaz = 1 ks á 6,974 €. Poskytnutá zľava 7 %, celková cena 72,23 €.
010/2025
objednávka
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
6 150,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás úpravu schválenej projektovej dokumentácie na predčasné užívanie stavby budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok "Blok A" - zmeny: architektonicko - stavebné riešenie, riešenie požiarnej bezpečnosti stavby, vnútorná elektroinštalácia - silnoprúdová, vnútorná elektroinštalácia - slaboprúdová, výkaz výmer, rozpočet. Cena spolu 6150,- €.
011/2025
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Objednávame si: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
062/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2025
063/2025
faktúra
Dušan Jankura
31252257
72,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelárske a školské potreby: Popisovač 2549/8+2 akrylový 1mm = 1 ks á 1,757 €, obálka C6 samol. 25/BK = 2 ks á 0,511 €, obálka B4 biela = 7 ks á 0,111 €, obálka C4 = 7 ks á 0,092 €, obálka C6 samol. 10/BK = 1 ks á 0,232 €, obálka BIELA X DNO taška = 10 ks á 0,251 €, Popisovač 8559/1 na bielu tab. = 40 ks á 0,92 €, lepiaca páska 48/66 = 1 ks á 1,189 €, krieda 100 ks KN 1 bal. 6,694 €, Xerogr. pap. A380 g performer = 1 bal. 13,20 €, náplň X20 biela ADH2482 = 5 ks á 0,078 €, Kniha príchodov a odchodov 100 list 188 igaz = 1 ks á 6,974 €. Poskytnutá zľava 7 %, celková cena 72,23 €.
064/2025
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
3 075,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu pod názvom: Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku - interiérové vybavenie pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) v hodnote 2 500,- € bez DPH, suma s DPH 3075,- €.
065/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2025 do 30.04.2025
066/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
16.05.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac APRÍL 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
067/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
16.05.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025
068/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2025 -30.04.2025
069/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,08 EUR
16.05.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025
001/25/ER
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
070/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
419,56 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
071/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,54 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
072/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 209,97 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka tepla na ÚK a tepla na ohrev vody za obdobie apríl 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
073/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 05/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
Z 09/2025
zmluva
TransData s.r.o.
35741236
0,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri vydávaní, prologovaní a reálnom využívaní Preukazu žiaka.
Z 10/2025
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
23 736,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: hnuteľný majetok Projektová dokumentácia interiéru stavby "Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku"
« naspäť 1 ...44454647 ďalej »