portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0049
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
5 098,81 EUR
19.07.2011
Predmet: Výmena okien v klubovni školy
0052
objednávka
MAMATH - Martin Mathia
46202871
125 000,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Oprava fasády - Spojená škola Svidník podla rámcovej dodhody c.11/07/2011 zo dna 18.07.2011 - blok D,E,F
132/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.07.2011
Predmet: Preddavky za plyn
150/2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 202,52 EUR
22.07.2011
Predmet: Jedálne kupóny
161/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-179,97 EUR
22.07.2011
Predmet: Dodanie elektriny
165/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 753,78 EUR
22.07.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za jún 2011
178/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-658,87 EUR
10.08.2011
Predmet: Dodanie elektriny
177/2011
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
7 158,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Šatňové skrine 6-miestne šatňové skrine 4-miestne
182/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 792,78 EUR
10.08.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za júl 2011
166/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.08.2011
Predmet: Preddavky za plyn
188/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
20 243,27 EUR
26.08.2011
Predmet: Stavebné práce: "Oprava interiéru-Spojená škola Svidník"
189/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
5 098,81 EUR
26.08.2011
Predmet: Výmena plastových okien v klubovni Spojenej školy Svidník
0054
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 697,32 EUR
26.08.2011
Predmet: Vybavenie posilnovne - dodanie, motnáž, servis posilnovacich strojov a príslušenstva
183/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Preddavky za plyn
204/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-470,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Dodanie elektriny
206/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 762,05 EUR
28.09.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za august 2011
216/2011
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 697,32 EUR
28.09.2011
Predmet: Vybavenie posilňovne
250/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 315,08 EUR
20.10.2011
Predmet: Dodanie elektriny
252/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 593,14 EUR
21.10.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za IX./2011
207/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
24.10.2011
Predmet: Preddavky za plyn
rd 02112011
zmluva
MARO, s.r.o.
36407020
64 118,35 EUR
02.11.2011
Predmet: Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska
110/2011
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
10.11.2011
Predmet: I.etapa prác diela: "Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska", na základe rámcovej dohody c.02112011 zo dna 02.11.2011
111/2011
objednávka
MAMATH - Martin Mathia
46202871
124 587,79 EUR
10.11.2011
Predmet: Oprava fasády - Spojená škola Svidník podla rámcovej dodhody c.11/07/2011 zo dna 18.07.2011 (II.etapa prác - dokoncenie)
292/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 703,76 EUR
15.11.2011
Predmet: Dodanie elektriny
295/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
333,14 EUR
15.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za X./2011
261/2011
faktúra
Martin Mathia - MAMATH
46202871
125 000,01 EUR
16.11.2011
Predmet: "Oprava fasády Spojená škola Svidník"
S – RP 20
zmluva
SPP, a. s.
35815256
16.11.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu na rok 2012
101/2011
objednávka
WYGO - Vygoda Peter
37650106
1 475,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava bleskozvodov - odstránenie havarijných závad na základe revíznej správy a zároveň vykonanie novej revízie s vyhotovením revíznej správy
120/2011
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 069,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Darcekové poukážky: 9 ks v hodnote 33,- € - jubilanti, 64 ks v hodnote 12,- € - vianocné poukážky pre zamestnancov na plný úväzok, 1 ks v hodnote 4,- € - vianocná poukážka pre zamestnanca na kratší pracovný cas.
121/2011
objednávka
Daffer, s. r. o.
36320439
4 090,02 EUR
29.11.2011
Predmet: Interiérové vybavenie triedy ZŠ
253/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
312/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 475,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Oprava bleskozvodu - odstránenie závad zistených revíziou
323/2011
faktúra
MARO, s.r.o.
36407020
20 018,12 EUR
12.12.2011
Predmet: Práce a dodávky na spodnú stavbu - výstavba ihriska
SF_13/2011
faktúra
Emil Krajčík, s.r.o.
36246204
1 069,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Peňažné poukážky pre zamestnancov
140/2011
objednávka
MY DVA, s. r. o.
35937548
2 003,51 EUR
19.12.2011
Predmet: Interierové vybevenie pre 1. -4. rocník podla cenovej ponuky
147/2011
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 755,42 EUR
27.12.2011
Predmet: Výmena podlahových krytín v triedach ZŠ a na prechodovej chodbe - blok A,B prízemie
148/2011
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 240,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Montáž elektroinštalácie v odbornej ucebni
296/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
316/2011
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
4 090,02 EUR
27.12.2011
Predmet: Školské lavice a stoličky
319/2011
faktúra
Martin Mathia - MAMATH
46202871
124 587,79 EUR
27.12.2011
Predmet: "Oprava fasády Spojená škola Svidník"
339/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 887,26 EUR
27.12.2011
Predmet: Dodanie elektriny
345/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 547,31 EUR
29.12.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za XI./2011
2/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 712,00 EUR
09.01.2012
Predmet: Prenajom nebytových priestorov v bloku B budovy Spojenej školy Svidník, ul. Centrálna súpisné číslo 464, na parcele č. 1060/1, ktoré sú vedené na LV. č. 3093 katastrálneho územia 859 745 Svidník
1/12
objednávka
AUTOMAPE, s.r.o.
17146771
170,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Servisná prehliadka auta a výmena motorového oleja
2/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
108,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Tlačivo - poštová poukážka pre ŠJ
370/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 240,00 EUR
12.01.2012
Predmet: Montáž elektroinštalácie v odbornej učebni
372/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
3 755,42 EUR
12.01.2012
Predmet: Stavebné práce "Oprava interiéru-Spojená škola Svidník"
355/2011
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
2 003,51 EUR
13.01.2012
Predmet: Nábytková zostava pre deti farebná
1/2012
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2012
1/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
2/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - január 2012
4/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
551,37 EUR
24.01.2012
Predmet: Poistenie majetku školy
5/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.01.2012
Predmet: Servisné práce - I. štvrťrok 2012
6/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
108,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Poštová poukážka - tlač
8/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
2 040,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Odber elektriny - preddavok
7/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
13,36 EUR
24.01.2012
Predmet: Odber elektriny - 12/2011
9/2012
faktúra
AUTOMAPE - spol. s r. o.
17146771
139,58 EUR
26.01.2012
Predmet: Servisná prehliadka služobného vozidla
10/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 910,68 EUR
26.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - 12/2011
11/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
16,27 EUR
26.01.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
12/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
115,84 EUR
26.01.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
13/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
73,85 EUR
26.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie k 31.12.2011
14/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
21,19 EUR
26.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie za rok 2011 - nedoplatok
15/2012
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
71,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ročný prístup - Verejná správa SR
3/12
objednávka
EXE, s. r. o.
17321450
604,80 EUR
06.02.2012
Predmet: Upgrade WinPro 7 SNGL - Vista (8 krát)
4/12
objednávka
Transmont, s. r. o.
31681115
166,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Montáž zabzepečovacieho systému učebne kontinuálneho vzdelávania
5/12
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
68,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Stropný držiak na dataprojektor a príslušenstvo (kábel, predĺženie)
6/12
objednávka
ALNA - A
17216044
280,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Bojlér na ohrev vody
7/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
10,80 EUR
09.02.2012
Predmet: Tlačivá - dovolenkové lístky, samoprepisovacie objednávky, peňažný denník
8/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
34,00 EUR
09.02.2012
Predmet: HUB 16-portový ASUS (switch)
9/12
objednávka
Biznis centrum, s. r. o,
36709191
16,20 EUR
09.02.2012
Predmet: Oprava bezdrôtového mikrofónu Takstar TS-331
10/12
objednávka
Petit Press, a. s. divízia
35790253
5,62 EUR
09.02.2012
Predmet: Denník SME s dátumom 1.2.2012 s prílohou o vysokých školách v počte 15 ks
3/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - február 2012
16/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
14.02.2012
Predmet: Predplatné - január 2012
17/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
14.02.2012
Predmet: RAP za rok 2012
11/12
objednávka
1923 studio, s. r. o.
36428051
153,60 EUR
14.02.2012
Predmet: Programovacie práce - úprava webového portálu školy v rozsahu 10 hodín
12/12
objednávka
LIBER - TECH, s. r. o.
36474801
28,00 EUR
14.02.2012
Predmet: MTZ - renovácia tonera do tlačiarne HP LJ M1522n na zabezpečenie OK GEO
13/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
22,00 EUR
14.02.2012
Predmet: MTZ - kancelársky materiál na zabezpečenie OK GEO
14/12
objednávka
Mária Tančínová - TANEX
43245561
52,80 EUR
14.02.2012
Predmet: Občerstvenie na zabezpečenie OK GEO
18/2012
faktúra
exe, spol. s r. o.
17321450
604,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Upgrade WinPro 7 SNGL - Vista (8ks)
19/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
68,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Stropný držiak na dataprojektor a príslušenstvo