portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 35139
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
NZC 650/2011
zmluva
Černická Adriana
13,27 EUR
27.07.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 651/2011
zmluva
Kyseľová Mária
13,27 EUR
27.07.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 652/2011
zmluva
Kyseľová Mária
8,29 EUR
27.07.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 601/2011
zmluva
Petrufová Jolana
13,27 EUR
27.07.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
2349/2011
faktúra
LM No Limit, s. r. o.
36852155
5 709,60 EUR
28.07.2011
Predmet: vyčistenie potoka Brusník
2351/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
28.07.2011
Predmet: dotácia MHD - jún 2011
2358/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
924,00 EUR
28.07.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 7/2011
2363/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
1 309,23 EUR
28.07.2011
Predmet: PHM
2370/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
14 454,00 EUR
28.07.2011
Predmet: odpad
2375/2011
faktúra
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
31659969
333,60 EUR
28.07.2011
Predmet: vysielanie TV Reduta - jún 2011
2376/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
501,90 EUR
28.07.2011
Predmet: odpad
2377/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
135,62 EUR
28.07.2011
Predmet: odpad
2378/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
28.07.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba - 06/2011
2382/2011
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
391,05 EUR
28.07.2011
Predmet: internet - 08- 10/2011
2388/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
76,80 EUR
28.07.2011
Predmet: Kancelárske potreby - OÚ
2345/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
42,08 EUR
29.07.2011
Predmet: materiál na údržbu
2346/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
58,00 EUR
29.07.2011
Predmet: renovácia tonerov 2ks
2350/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
209,42 EUR
29.07.2011
Predmet: telefóny
2352/2011
faktúra
Základná škola
35541385
62,73 EUR
29.07.2011
Predmet: režijné náklady - stravné MŠ Komenského
2353/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
172,80 EUR
29.07.2011
Predmet: odpad, kanalizácia
2355/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,46 EUR
29.07.2011
Predmet: telefóny
2356/2011
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
84,89 EUR
29.07.2011
Predmet: odchyt túl. psov - úkony a lieky
2357/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
30,00 EUR
29.07.2011
Predmet: preprava na Čingov - Klub dôchodcov
2360/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
5,80 EUR
29.07.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2361/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
204,18 EUR
29.07.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2362/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
106,24 EUR
29.07.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2364/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
95,50 EUR
29.07.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2365/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
2 897,28 EUR
29.07.2011
Predmet: Stravovacie kupóny
2366/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
773,18 EUR
29.07.2011
Predmet: Stravovacie kupóny - školský úrad
2368/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
29.07.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2369/2011
faktúra
Endrész Zoltán KB-Soft
32571682
170,00 EUR
29.07.2011
Predmet: doplnkový modul programu Centrála - OP
2371/2011
faktúra
Sabrina Modelle, s.r.o.
00691721
213,17 EUR
29.07.2011
Predmet: pracovné odevy - obecná polícia
2372/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
369,60 EUR
29.07.2011
Predmet: rozvoz obedov
2373/2011
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
770,35 EUR
29.07.2011
Predmet: Potravinové poukážky
2379/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
29.07.2011
Predmet: mesačná podpora Korwin - 06/11
2374/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
95,42 EUR
29.07.2011
Predmet: telefóny
2380/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,46 EUR
29.07.2011
Predmet: mobil - ŠÚ
2381/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
208,99 EUR
29.07.2011
Predmet: mobily
2383/2011
faktúra
Tirpák Lukáš
41972899
96,25 EUR
29.07.2011
Predmet: pracovné rukavice - AČ
2384/2011
faktúra
Tirpák Lukáš
41972899
119,50 EUR
29.07.2011
Predmet: pracovná obuv - AČ
2385/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
30,50 EUR
29.07.2011
Predmet: renovácia tonera
2386/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
212,88 EUR
29.07.2011
Predmet: Tlačiareň LaserJet - Mgr. Morihladková
2387/2011
faktúra
Centko Ľuboš - SAFETY
45565473
12,72 EUR
29.07.2011
Predmet: reklama na samolepiacej fólii, text: erb Smižany + Obec Smižany
2389/2011
faktúra
JARKA, s.r.o.
31684996
199,58 EUR
29.07.2011
Predmet: knihy do knižnice
2390/2011
faktúra
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
2 335,33 EUR
29.07.2011
Predmet: oprava bleskozvodu - telocvičňa
ZOR 039/2011
zmluva
AEROKLUB, o.z.
31946704
100,00 EUR
29.07.2011
Predmet: reklamná a propagačná činnosť
ZOD 044/2011
zmluva
Bystrinka, s.r.o
45620105
8 100,00 EUR
29.07.2011
Predmet: služby v realizačnom projekte Programu revitalizácie krajiny
INE 053/2011
zmluva
Žiška Ján Ing.
44942621
4 000,00 EUR
29.07.2011
Predmet: Zmluva na činnosť stavbyvedúceho
2391/2011
faktúra
IGLO, s.r.o.
31670351
22 384,34 EUR
01.08.2011
Predmet: oprava Zelenej lávky
2393/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
13,08 EUR
01.08.2011
Predmet: tlačivá - MŠ Komenského
2392/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,94 EUR
01.08.2011
Predmet: tlačivá - MŠ Zelená
2394/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
180,00 EUR
01.08.2011
Predmet: odpad
32/2011
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
148,73 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená : potraviny
33/2011
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
73,30 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
34/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
16,80 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
35/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,13 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
36/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
8,00 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená : potraviny
37/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
32,84 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená : potraviny
38/2011
faktúra
Bijana Danka Sedláková
34803343
421,09 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
39/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
12,00 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
40/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
93,35 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
41/2011
faktúra
Združenie JaK
17191378
163,36 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená : potraviny
42/2011
faktúra
Beck - potraviny
11952296
538,38 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
43/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
58,51 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená: potraviny
44/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
4,00 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená: potraviny
45/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
92,78 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
46/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
32,33 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
47/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
145,64 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
48/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
61,87 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená: potraviny
49/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
16,80 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
50/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
51,32 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
51/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
4,00 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená: potraviny
52/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
44,62 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená: potraviny
53/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
41,12 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
54/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
12,00 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
2737002412
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
6 210,94 EUR
02.08.2011
Predmet: dodatok č. 3
168/2011
faktúra
Beck - potraviny
11952296
213,05 EUR
03.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová: potraviny
169/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
101,30 EUR
03.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová: potraviny
4/1100088
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
770,35 EUR
04.08.2011
Predmet: potravinové poukážky
4/1100089
objednávka
Tirpák Lukáš
41972899
04.08.2011
Predmet: pracovné rukavice pre AČ