portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4182
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
71/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
156,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál-dobrovoľnícka činnosť
2016004
faktúra
Marek Švec - MS - ZEMPRA
44990294
780,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Čistenie koryta Vlčkovského potoka
2016021
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
82,65 EUR
02.09.2016
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína
2161124962
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
02.09.2016
Predmet: Reprodukovaná hudobná produkcia-oslavy obce
7607621261
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,64 EUR
06.09.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
4788384855
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
75,66 EUR
07.09.2016
Predmet: Služby pevnej siete
72/2016
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
60,00 EUR
08.09.2016
Predmet: Banner-oslavy obce
16046
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
60,00 EUR
08.09.2016
Predmet: Banner - oslavy obce
3060000193
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
159,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Plyn
16100436
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
144,10 EUR
12.09.2016
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
73/2016
objednávka
MEGGY s.r.o.
36535290
144,10 EUR
12.09.2016
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
3291601708
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 828,97 EUR
13.09.2016
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
160100184
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
690,09 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
160100191
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
159,63 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
160565
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
057/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Služby s AVIA - MP
2016001475
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
21.09.2016
Predmet: Aktualizácia KEO 2016/07
74/2016
objednávka
Transportexpert s.r.o.
46893971
22.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
Objednávka Tekov z neba
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
26.09.2016
Predmet: Kniha Tekov z neba
161475
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
660,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Kniha Tekov z neba
16131
faktúra
Transportexpert s.r.o.
46893971
120,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
179/903005/16
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
393,12 EUR
28.09.2016
Predmet: Spotreba vody-prefakturácia
ZF6113530031
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
412,10 EUR
28.09.2016
Predmet: Kosačka benzínová G 48, olej
75/2016
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
412,10 EUR
28.09.2016
Predmet: Kosačka benzínová G 48, olej
2016177
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
125,82 EUR
30.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby
76/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
125,82 EUR
30.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby
77/2016
objednávka
MEGGY s.r.o.
36535290
116,20 EUR
03.10.2016
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
16100502
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
116,20 EUR
03.10.2016
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
7608586946
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,53 EUR
05.10.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
201613
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
97,54 EUR
05.10.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 9/16
6789315931
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,19 EUR
06.10.2016
Predmet: Služby pevnej siete
160100219
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
306,79 EUR
10.10.2016
Predmet: Všeobecný materiál,práca
3291601900
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 692,29 EUR
10.10.2016
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
159,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Zemný plyn
2161234864
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
519,48 EUR
13.10.2016
Predmet: Vodné B2
2161234982
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
501,23 EUR
13.10.2016
Predmet: Vodné B1
2161234865
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
8,42 EUR
13.10.2016
Predmet: Vodné ČOV
160654
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
066/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Oprava rozhlasu
2161238487
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
54,76 EUR
24.10.2016
Predmet: Vodné
160107
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
180,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Metabo čerpadlo TPS 150000
78/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
180,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Metabo čerpadlo TPS 150000
1003566
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
75,74 EUR
26.10.2016
Predmet: Hodiny spínacie denné SPHQ 903310
79/2016
objednávka
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44 918 682
1 065,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Knihy podľa vlastného výberu
80/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
75,74 EUR
26.10.2016
Predmet: Hodiny spínacie denné SPHQ 903310
1621964
faktúra
SLOVGRAM
17310598
5,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
1609377
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
28.10.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom- prevádzka verejný rozhlas
2016059
faktúra
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44 918 682
1 063,61 EUR
31.10.2016
Predmet: Aktualizácia knižného fondu projekt podporený z verejných zdrojov FPU
1511816
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
55,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Antivir ESET Smart Security
81/2016
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
55,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Antivir ESET Smart Security
14/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
120,84 EUR
03.11.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 10/16
069/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
03.11.2016
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
7609556221
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,28 EUR
04.11.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
82/2016
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
04.11.2016
Predmet: Mikulášske balíčky
83/2016
objednávka
one Two s.r.o.
50338811
04.11.2016
Predmet: Údržba multifunkčného ihrisko
84/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
174,72 EUR
07.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál a ochranné pomôcky pre aktivačnú činnosť
160112
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
174,72 EUR
07.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál a ochranné pomôcky pre aktivačnú činnosť
9790250800
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
63,76 EUR
07.11.2016
Predmet: Služby pevnej siete
85/2016
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
58,68 EUR
07.11.2016
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadových vôd
86/2016
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
256,50 EUR
07.11.2016
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V 6 kusov
2016012
faktúra
one Two s.r.o.
50338811
1 251,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Čistenie a údržba multifunkčného ihriska
361/2016
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
58,68 EUR
08.11.2016
Predmet: Likvidácia odpadových vôd
16240
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
256,50 EUR
08.11.2016
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
159,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Zemný plyn
87/2016
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
297,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Montáž,demontáž hliníkové table+penové table
16057
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
297,60 EUR
09.11.2016
Predmet: Hliníková tabuľa+penová tabuľa,demontáž,montáž
88/2016
objednávka
belbro s.r.o.
44408081
09.11.2016
Predmet: Olej OTHP-32, olej PP90
89/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
42,41 EUR
09.11.2016
Predmet: Kancelárske potreby
2016196
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
42,41 EUR
10.11.2016
Predmet: Kancelárske potreby
90/2016
objednávka
FORESTIAL , a.s.
35938242
10.11.2016
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií 2016/2017
10160828
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
159,48 EUR
15.11.2016
Predmet: Servisné práce bytovka/B1
91/2016
objednávka
DIA s.r.o.
44189362
15.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál - nosič osvetlenia,objímka
92/2016
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
159,48 EUR
15.11.2016
Predmet: Servisné práce bytovka/B1
201601340
faktúra
belbro s.r.o.
44408081
91,19 EUR
15.11.2016
Predmet: Olej - Madit OTHP32, Madit PP90
3291602148
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 816,77 EUR
15.11.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu
160760
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
15.11.2016
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
160735
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
93/2016
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
93,26 EUR
16.11.2016
Predmet: Diagnostika a odstránenie skratu na linke OR
1611010
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
93,26 EUR
16.11.2016
Predmet: Diagnostika a odstránenie skratu na linke OR
160210113
faktúra
DIA s.r.o.
44189362
1 033,78 EUR
16.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál - nosič osvetlenia,objímka