portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
058/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
234,32 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby
059/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
26,40 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vysvedčenia.
060/2019
objednávka
Divadlo Romathan
31297871
300,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vystúpenie ku dňu detí na 4.6.2019
061/2019
objednávka
PUBLICOM s.r.o.
36337897
112,28 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky
062/2019
objednávka
CBS spol, s.r.o
36754749
180,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Maľovaná mapa
063/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
3 045,84 EUR
29.06.2019
Predmet: Stravné poukážky OcU
064/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 138,30 EUR
29.06.2019
Predmet: Stravne poukážky ZŠ
065/2019
objednávka
EMA, s r. o
31725457
144,83 EUR
29.06.2019
Predmet: Doplnenie lekárničky ZŠ
066/2019
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
15,80 EUR
29.06.2019
Predmet: Material PC ZŠ
067/2019
objednávka
DON BOSCO
40,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Pracovné zošity pre žiakov
068/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
97,68 EUR
29.06.2019
Predmet: Zásobníky na toaletný papier
069/2019
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
159,00 EUR
29.06.2019
Predmet: ASC agenda ZŠ
070/2019
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
400,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Deratizácia
071/2019
objednávka
Ing. Andrea Zálepová
1 000,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Audit 2018
072/2019
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
145,20 EUR
29.06.2019
Predmet: Elektronická registratúra
073/2019
objednávka
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
17323266
126,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
074/2019
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
72,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Registratúra
075/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
75,24 EUR
29.06.2019
Predmet: Materiál
076/2019
objednávka
Ján Grajzeľ
228,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Prezentačné predmety
164/2019
faktúra
Ing. Andrea Zálepová
1 000,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 112019 Audit 2018
165/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
735,60 EUR
30.06.2019
Predmet: 272019 Potravinové balíčky
166/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
1 310,40 EUR
30.06.2019
Predmet: 282019 Potravinové balíčky
167/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
145,20 EUR
30.06.2019
Predmet: 2190113 Registratúra elek.
168/2019
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
17323266
126,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 1900401618 Školské pomôcky
169/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
192,88 EUR
30.06.2019
Predmet: 5100000371 Elektrina OcU
170/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
30.06.2019
Predmet: 61904964 Internet
171/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
72,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 9190198 Registratúra elek.
172/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
75,24 EUR
30.06.2019
Predmet: 1782019131 Materiál
173/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
182,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 19062019 Spracovanie miezd
174/2019
faktúra
Ján Grajzeľ
228,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 20190265 Reprezentačné predmety
175/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
61,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 8236054525 Telekomunikačné služby
026/2019
zmluva
Dušan Balog
500,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Príkazná zmluva Dušan Balog - kosenie
027/2019
zmluva
Ondrej Džobák
500,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Príkazná zmluva - Ondrej Džobák
028/2019
zmluva
Dezider Balog
500,00 EUR
03.07.2019
Predmet: príkazná zmluva - Dezider Balog
029/2019
zmluva
Invest Leasing s r. o.
31413056
0,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2019 /IL
030/2019
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
681156
0,00 EUR
09.07.2019
Predmet: DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
031/2019
zmluva
Marek Balog
350,00 EUR
10.07.2019
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA - vyčistenie odtokov v obci Vtáčkovce
032/2019
zmluva
EKOTEC, spol. s r.o.
00687022
230,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
176/2019
faktúra
ŠERF s.r.o
36421677
190,80 EUR
01.08.2019
Predmet: 2019442 Sprac. dok.zdrav.služba
177/2019
faktúra
NATUR-PACK, a.s.
35979798
360,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 201909079 Vypracovanie POH
178/2019
faktúra
IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy
00162957
83,65 EUR
01.08.2019
Predmet: 5590030693 Údržba IVES programu
179/2019
faktúra
Periskop s.r.o.
50774336
6,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 5201903051 Administratívny poplatok
180/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,30 EUR
01.08.2019
Predmet: 1192205800 Triedne knihy
181/2019
faktúra
L.A.TEAM
17234051
620,16 EUR
01.08.2019
Predmet: 1900984 Pracovné odevy MOPS
182/2019
faktúra
LLORANT
36569658
54,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 19111 Inštalácia programov IVES
183/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
669,60 EUR
01.08.2019
Predmet: 322019 Potravinové balíčky ZŠ
184/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
812,40 EUR
01.08.2019
Predmet: 332019 Potravinové balíčky ŠZŠ
185/2019
faktúra
Spoločný obecný úrad Beniakovce
691224
1 505,56 EUR
01.08.2019
Predmet: 108072019 Vložné 2/19
186/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
96,79 EUR
01.08.2019
Predmet: 330190271 Preprava
187/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
119,05 EUR
01.08.2019
Predmet: 8236388884 Telekomunikačné služby
188/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
23,07 EUR
01.08.2019
Predmet: 8237572961 Telekomunikačné služby
189/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 190082 Poradenstvo VO
190/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
190,44 EUR
01.08.2019
Predmet: 1902003146 Zásobníky toalet. papier OcU
191/2019
faktúra
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
992,64 EUR
01.08.2019
Predmet: 20190191 Peletky do ZŠ
192/2019
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
65,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 1510001648 Výmena elektromera
193/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
01.08.2019
Predmet: 619046708 Internetová doména zsvtackovce.sk
194/2019
faktúra
Spoločný obecný úrad Beniakovce
691224
198,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 19072019 Spracovanie miezd
195/2019
faktúra
EMA, s r. o
31725457
988,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 2019108 Školské potreby
196/2019
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
651,60 EUR
01.08.2019
Predmet: 188797477 Tonery
197/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
25,44 EUR
01.08.2019
Predmet: 2220180088 Elektrina preplatok
198/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
73,21 EUR
01.08.2019
Predmet: 2290172619 Elektrina
199/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 214,22 EUR
01.08.2019
Predmet: 41190614 Zneškodnenie odpadu
200/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
01.08.2019
Predmet: 71905936 Internet
201/2019
faktúra
Ing.Štefan Uhriňak
10741437
351,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 8019 Preprava
077/2019
objednávka
ŠERF, s.r.o.
36421677
190,80 EUR
01.08.2019
Predmet: Spracovanie dokumentácie PZS
078/2019
objednávka
NATUR-PACK, a.s.
35979798
360,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Vypracovanie programu OH
079/2019
objednávka
Periskop s.r.o.
50774336
6,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Periskop pre riaditeľov škôl predplatné
080/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
52,30 EUR
01.08.2019
Predmet: Triedne knihy
081/2019
objednávka
L.A:Team
17234051
620,16 EUR
01.08.2019
Predmet: Pracovné odevy MOPS
082/2019
objednávka
LLORANT
36569658
54,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Inštalácia v prog. RISSAM
083/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
190,44 EUR
01.08.2019
Predmet: Zásobník na toaletný papier
084/2019
objednávka
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
992,64 EUR
01.08.2019
Predmet: Peletky ZŠ
085/2019
objednávka
EMA, s r. o
31725457
988,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Školské pomôcky
086/2019
objednávka
Alza.cz a.s
27082440
651,60 EUR
01.08.2019
Predmet: Tonery OcU
087/2019
objednávka
Ing.Štefan Uhriňák
10741437
351,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Preprava Levoča a späť
088/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
434,06 EUR
26.08.2019
Predmet: Materiál OcU
089/2019
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
25,60 EUR
26.08.2019
Predmet: Pedagogický diár
090/2019
objednávka
LLORANT
36569658
78,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Inštalácia programov IVES, RIS SAM
091/2019
objednávka
E K O T E C spol. s r.o.
00687022
153,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Kontrola bezpečnosti ihriska
092/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
97,99 EUR
26.08.2019
Predmet: Materiál ZŠ