portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
028/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
322,38 EUR
02.11.2021
Predmet: služby SPIN
029/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
129,05 EUR
02.11.2021
Predmet: servisné práce SPIN
030/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
400,00 EUR
02.11.2021
Predmet: stravné lístky
031/2021
faktúra
Slovakia Energy
-236,59 EUR
02.11.2021
Predmet: elektrická energia - preplatok
14/2021
objednávka
FRAM Orsus CZ, v.o.s.
25848992
340,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Učebnice - Delfin 1
15/2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
700,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Biela magnetická tabuľa - 5 ks
032/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
35,06 EUR
03.11.2021
Predmet: Internet
033/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,35 EUR
03.11.2021
Predmet: plyn škola
034/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-725,82 EUR
03.11.2021
Predmet: Plyn - preplatok ŠJ
035/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-90,05 EUR
03.11.2021
Predmet: plyn - preplatok
036/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
474,24 EUR
03.11.2021
Predmet: vodné a stočné
037/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 150,41 EUR
03.11.2021
Predmet: vodné a stočné - nedoplatok
038/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
8,50 EUR
03.11.2021
Predmet: Magma služby
039/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
823,83 EUR
03.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
040/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
562,32 EUR
03.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
041/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
238,78 EUR
03.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
042/2021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 145,49 EUR
03.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
043/2021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
53,98 EUR
03.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
044/2021
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
473,37 EUR
03.11.2021
Predmet: potraviny ŚJ
045/2021
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
1 130,54 EUR
04.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
046/2021
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
185,62 EUR
04.11.2021
Predmet: Čistiace potreby
047/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,35 EUR
04.11.2021
Predmet: plyn - škola
048/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-43,35 EUR
04.11.2021
Predmet: plyn - škola_preplatok
049/2021
faktúra
Mgr. František Horváth - Horvath advisory
42111579
570,00 EUR
04.11.2021
Predmet: VO jazykové laboratórium
050/2021
faktúra
INCO-AG, s.r.o.
36445517
9 873,00 EUR
04.11.2021
Predmet: vybavenie jazykového laboratória
051/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 471,34 EUR
04.11.2021
Predmet: elektrická energia 9/21
052/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Pracovná zdravotná služba
053/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
251,27 EUR
04.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
054/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
04.11.2021
Predmet: VUC NET
055/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
50,87 EUR
04.11.2021
Predmet: telekomunikačné služby
056/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
109,55 EUR
04.11.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
057/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
2,72 EUR
04.11.2021
Predmet: telekomunikačné služby
16/2021
objednávka
M&J Gastro, s.r.o.
51733528
1 400,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Strava pre zamestnancov, žiakov a žiakov ŠI v termíne od 25.10.-27.10.2021
1b/2021
objednávka
EXLIFT s.r.o.
47431954
54,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Servis - výťahy (osobný)
058/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 036,82 EUR
12.11.2021
Predmet: plyn 9/2021
059/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.11.2021
Predmet: servisné práce
060/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.11.2021
Predmet: servisné práce
061/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-387,14 EUR
12.11.2021
Predmet: dobropis Asseco
062/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
39,60 EUR
12.11.2021
Predmet: internet
063/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-322,38 EUR
12.11.2021
Predmet: dobropis Asseco
064/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
20,00 EUR
12.11.2021
Predmet: plyn - byt Višňova
065/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
12.11.2021
Predmet: plyn ŠJ
066/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 281,66 EUR
12.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
067/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
844,24 EUR
12.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
068/2021
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,30 EUR
12.11.2021
Predmet: čistenie rohoží
069/2021
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
174,14 EUR
12.11.2021
Predmet: Kancelárske potreby
070/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
1 505,70 EUR
12.11.2021
Predmet: Implementačné práce v aplikácii iSpin
037/2021
zmluva
FAJNOTKY, s.r.o.
52758532
0,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Tovar - bufet
043/2021
zmluva
MSI spol. s r.o.
31343015
0,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Tovar - bufet
044/2021
zmluva
KOMFOS s.r.o.
36454184
0,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Tovar - bufet + potraviny ŠJ
045/2021
zmluva
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
0,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Dodávka tovaru - čistiace potreby
046/2021
zmluva
EXLIFT s.r.o.
47431954
0,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Servisne prehliadky výťahov
071/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
194,34 EUR
12.11.2021
Predmet: bufet - tovar
072/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
158,84 EUR
12.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
073/2021
faktúra
TAMPEX Prešov, spol.s r.o.
36466280
135,00 EUR
12.11.2021
Predmet: propagačné materiály
074/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
45,10 EUR
12.11.2021
Predmet: MAGMA
075/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
129,02 EUR
12.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
076/2021
faktúra
FAJNOTKY, s.r.o.
52758532
76,84 EUR
12.11.2021
Predmet: bufet - tovar
077/2021
faktúra
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
1 354,24 EUR
12.11.2021
Predmet: Učebnice
078/2021
faktúra
FRAM Orsus CZ, v.o.s.
25848992
425,61 EUR
12.11.2021
Predmet: Učebnice
079/2021
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31954120
80,00 EUR
12.11.2021
Predmet: poplatok za seminár
080/2021
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
110,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Školenie VO
081/2021
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
46,55 EUR
12.11.2021
Predmet: čistiace potreby
082/2021
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
284,83 EUR
12.11.2021
Predmet: čistiace potreby
083/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
176,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
084/2021
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
1 321,50 EUR
12.11.2021
Predmet: čistiace potreby
085/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
858,70 EUR
12.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
086/2021
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
12.11.2021
Predmet: revízia komínov
087/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
156,00 EUR
12.11.2021
Predmet: technik BOZP a PO
088/2021
faktúra
JUDr. Jozef Krenický, advokát
50038371
35,00 EUR
12.11.2021
Predmet: právne poradenstvo
089/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
12.11.2021
Predmet: plyn - byt Pavla Horova
090/2021
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
381,06 EUR
12.11.2021
Predmet: Laserová tlačiareň XEROX - 3ks.
17/2021
objednávka
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o.
0017323266
1 500,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Objednávka učebníc
18/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
600,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Stravné lístky
17a/2021
objednávka
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
200,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Právne služby
20/2021
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
22,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Aktualizovanie pracovno-právnej dokumentácie školy – webinár
DFP/21/0001
faktúra
VSE a.s.
44483767
-56,32 EUR
23.11.2021
Predmet: elektrina apartmány - vyúčtovanie
DFP/21/0002
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
87,00 EUR
23.11.2021
Predmet: elektrická energia- apartmány
19/2021
objednávka
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
1 140,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Objednávka učebníc
DFP/21/0003
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
87,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Elektrická energia - apartmány - PČ