portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2714
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 38/2013
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
30.04.2013
Predmet: Údržba SW Korwin za 3/2013
DF 39/2013
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
304,92 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne ZÚ Kolky deti a mládež 1-3/2013
DF 40/2013
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
30.04.2013
Predmet: Poplatok RTVS za II. Q 2013
03/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
400,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Medaile na obvodné športové súťaže
04/2013
objednávka
Obecný športový klub
37825305
50,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Prenájom ihriska na obvodné kolá vo futbale
06/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
316,08 EUR
07.05.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
05/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
200,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Medaile regionálnu súťaž v karate
07/2013
objednávka
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
5 050,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Objednávka na prepravu autobusom pre členov záujmových útvarov Futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast.
DF 41/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,00 EUR
15.05.2013
Predmet: fa za elektrickú energiu za 5/2013
DF 42/2013
faktúra
Základná škola
37831852
150,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkové náklady za marec 2013
DF 43/2013
faktúra
Základná škola
37831852
85,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkové náklady za marec 2013
DF 44/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
15.05.2013
Predmet: vykonávanie funkcie požiarneho technika za apríl 2013
DF 45/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
58,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu za obdobie 1.5.2013-18.6.2013
DF 46/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
316,08 EUR
15.05.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov CVČ
DF 47/2013
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k dielam
00178454
38,24 EUR
15.05.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
DF 48/2013
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
9,38 EUR
15.05.2013
Predmet: fa vodné a stočné 04.01.2013-23.04.2013
DF 49/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,54 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.4.2013-30.4.2013
Df 50/2013
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
32,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za používanie telocvične ZÚ Bike Team
DF 51/2013
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za SW Korwin za apríl 2013
DF 52/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
212,28 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za poistenie budovy 21.5.2013-20.05.2014
DF 53/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy apríl 2013
DF 54/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.4.2013-7.5.2013
DF 55/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
34,66 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip 4-6/2013
DF 56/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
393,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Revúca a späť 24.4.2013 futbalový zápas žiaci
DF 57/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
83,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Banská Štiavnica a späť 27.04.2013, futbalový zápas žiaci.
DF 58/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
60,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Hliník nad Hronom a späť 1.5.2013 futbalový zápas dorast
DF 59/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
266,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Fiľakovo a späť 1.5.2013 futbalový zápas dorast
DF 60/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
351,50 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Tornaľa a späť 8.5.2013 futbalový zápas žiaci
DF 61/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
265,50 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Čierny Balog a späť 11.5.2013 futbalový zápas žiaci
DF 62/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
176,90 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Krupina a späť 12.5.2013 futbalový zápas žiaci
CVC 05/2013
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
40,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Hromadna licenčná zmluva
CVC 06/2013
zmluva
1st CLASS AGENCY, s.r.o.
36812781
100,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu obvodného kola turnaja McDonalds Cup 2012/2013
DF 63/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za vykonávanie požiarneho technika 5 2013
DF 64/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 5/2013
DF 65/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
175,70 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za poskytnutie vozidla-preprava členov karate medzinárodné majstrovstvá, ZC-BA a späť
DF 66/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 5/2013
DF 67/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za SW Korwin 5/2013
DF 68/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2013-7.6.2013
08/2013
objednávka
Deltacom Computers, s.r.o.
43860826
200,00 EUR
25.06.2013
Predmet: Nákup cien na vedomostné olympiády
09/2013
objednávka
Kornel a syn
10932640
300,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Nákup cien na vedomostné olympiády podľa vlastného výberu
DF 69/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25,99 EUR
26.06.2013
Predmet: Fa vyúčtovanie plynu 1.1.2013-18.6.2013
DF 70/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za elektrickú energiu 6/2013
DF 71/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
14,18 EUR
12.07.2013
Predmet: fa za poskytnutie motorového vozidla na rozvoz ocenení vedomostné olympiády ZC a okolie
DF 72/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za elektrickú energie 7/2013
DF 73/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
24,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu 19.6.2013-31.07.2013
DF 74/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za služby požiarneho technika 6/2013
DF 75/2013
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
180,72 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za nákup cien za súťaže-olympiády
DF 76/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 01.06.2013-30.06.2013
DF 77/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin
DF 78/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 6/2013
DF 79/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
203,20 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas dorast 14.6.2013 NB-ZC-Brusno a späť
DF 80/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
187,20 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas žiaci 9.6.2013 NB-ZC-Hriňová a späť.
DF 81/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
231,90 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas dorast 26.5.2013 NB-ZC-Kalinovo a späť
DF 82/2013
faktúra
Karol Repiský - KORNEL A SYN
10932640
184,28 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za materiál-ceny za súťaže a olympiády
010/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
320,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 83/2013
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
316,08 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov školského zariadenia
DF 84/203
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,19 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2013-7.7.2013
DF 85/2013
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
360,36 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre záujmový útvar kolky deti a mládež.
DF 86/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za elektrickú energiu 8/2013
DF 87/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
34,66 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip 7-9/2013
DF 88/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za služby PO 7/2013
DF 89/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
24,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za zemný plyn 1.8.2013-31.8.2013
DF 90/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
28,90 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.7.2013-31.7.2013
DF 91/2013
faktúra
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
5,36 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za vodné 24.4.2013 - 31.7.2013
DF 92/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 7/2013
DF 93/2013
faktúra
DATALAN a.s.
3581034
15,60 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 7/2013
DF 94/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.7.2013 - 7.8.2013
011/2013
objednávka
Štrba - dopravca
30176018
350,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Objednávka na prepravu detí na trase Žarnovica - Záhorská Bystrica
012/2013
objednávka
Panoráma Producrtion
37147072
15,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Odvysielanie oznamu - Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2013/2014
013/2013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
36,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávka Triednych kníh pre centrum voľného času
014/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
330,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 95/2013
faktúra
Štrba - Dopravca
30176018
342,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ romsky folklór Nová Baňa - Žarnovica - Bratislava, späť
015/2013
objednávka
aSc Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
199,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Objednávka aSc agendy 2014 pre centrá voľného času
016/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
150,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Objednávka medailí na školské športové súťaže
DF 96/2013
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Odvysielanie oznamu Záujmové útvary šk.rok 2013/2014
DF 97/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
36,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Tlačivá - nákup triednych kníh pre činnosť ZÚ
DF 98/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za služby PO 8/2013
DF 99/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
48,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za zemný plyn 1.9.2013-30.9.2013
DF 100/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,66 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.8.2013-31.8.2013
DF 101/2013
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za máj - jún 2013