portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15166
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
105. Dodatok k nájomnej zmluve J.J.
zmluva
Jarmila Jančichová
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
106. Dodatok k nájomnej zmluve Ľ.Č.
zmluva
Ľubomír Černák
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
107. Dodatok k nájomnej zmluve I.H.
zmluva
Iveta Halušková
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve I.H.
108. Dodatok k nájomnej zmluve V.K.
zmluva
Veronika Kohútová
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
212019
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha el.energiu
212020
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za el.energiu 1/2012
212021
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
27.02.2012
Predmet: poplatky banke OTP za potvrdenie zostatku úveru ŠFRB
212022
faktúra
Úrad MV SR Bratislava
00151866
9,67 EUR
27.02.2012
Predmet: Tlačivá na matriku
212023
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
78,23 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz fekálií
212024
faktúra
RAABE
35908718
39,11 EUR
27.02.2012
Predmet: ped.diagnostika v praxi Mš
212025
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
122,57 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz fekálií
212026
faktúra
RAABE
35908718
39,99 EUR
27.02.2012
Predmet: časopis Mš
212027
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
143,59 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz odpadu
212028
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
27.02.2012
Predmet: odborná pomoc pri výkone správy majetku ver.kanalizácie
212029
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
102,00 EUR
27.02.2012
Predmet: školenie
212030
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
172,88 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy pre žiakov v hmotnej núdzi
212031
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
37,74 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - OS
212032
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
372,96 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy Mš
212033
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
142,08 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - Oú
212034
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
119,59 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz fekálií, pretláčanie kanalizácie