portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6763
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7293388669
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
151,99 EUR
09.05.2024
Predmet: elektrina 04 2024 MŠ I. pav.
SR24008334
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
06.05.2024
Predmet: výmena rohoží
SR24008335
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
190,80 EUR
06.05.2024
Predmet: hygienické potreby
8611715068
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
06.05.2024
Predmet: plyn
29/2024
objednávka
audio services s.r.o.
36044920
250,00 EUR
06.05.2024
Predmet: oprava interaktívnych tabúľ
8469395037
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
293,00 EUR
03.05.2024
Predmet: elektrina 03-05 2024 II.pav.
28/2024
objednávka
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
187,20 EUR
30.04.2024
Predmet: revízia výťahov I. pavilón
ID16/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
59,80 EUR
30.04.2024
Predmet: Doplatok strava SF
ID15/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
209,30 EUR
30.04.2024
Predmet: doplatok strava
ID14/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
538,20 EUR
30.04.2024
Predmet: režia za obedy zamestnanci
ID13/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
912,00 EUR
30.04.2024
Predmet: režia žiaci
2404000534
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
29.04.2024
Predmet: program ŠJ
2024012
faktúra
IRON Complex
445,00 EUR
29.04.2024
Predmet: den učiteĺov SF
24/0522
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
63,44 EUR
24.04.2024
Predmet: UP - Logico
27/2024
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
63,44 EUR
24.04.2024
Predmet: UP- Logico
26/2024
objednávka
Grapa Media s.r.o.
45456836
89,10 EUR
18.04.2024
Predmet: motýlia farma
2401913
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
89,10 EUR
18.04.2024
Predmet: motýlia farma UP
5781561801,5781558764,5781559287,5781519606,5781414885,5781529264,5781487290
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
214,08 EUR
17.04.2024
Predmet: mobily,pevná plinka a internet 2m
4064600133
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 838,75 EUR
17.04.2024
Predmet: vyučtovanie poplatkou TEHO 2023
2400126
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
99,12 EUR
17.04.2024
Predmet: oprava kotlaŠJ