portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
243/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (november ) 2024.
242/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( november) 2024.
240/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,32 EUR
02.12.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 10/2024.
239/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
02.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 10/2024.
128/2024
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
245,95 EUR
28.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
127/2024
objednávka
Alza .cz
27082440
230,27 EUR
28.11.2024
Predmet: Anatomický model - ľudská kostra pre žiakov.
16V4-ZŠ/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
27.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
126/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
26.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
125/2024
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
205,37 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
Dodatok č.2
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "dajme spolu gól" v platnom znení.
124/2024
objednávka
Kreatívne tvorenie s.r.o.
55832776
294,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Obrusoviny do ŠJ.
123/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
6 716,28 EUR
22.11.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
122/2024
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
30,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Oprava okna-telocvične.
121/2024
objednávka
BRUTO s.r.o.
31440061
113,92 EUR
21.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
238/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
21.11.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2024.
237/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
87,35 EUR
21.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
120/2024
objednávka
NOMILand s.r.o.
36174319
107,20 EUR
21.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
236/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,30 EUR
20.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
234/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 730,90 EUR
20.11.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - október 2024.
233/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
152,55 EUR
20.11.2024
Predmet: EVO Diesel, EVO 95.